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Nota
  • Lembrando que Melissa não emite PRÉ-NOTAS
  • Lembrando que ao fazer a devolução ao Fornecedor Grendene, tem dois fornecedor Grendene, Grendene Sobral -> código 108 e Grendene Fortaleza -> código 106.


Image Added Manual de uso da ferramenta

  1. Para iniciar o processo, acesse o SetaERP -> Módulo Retaguarda -> Menu Estoque -> Devolução ao Fornecedor

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       2. Na tela de Devolução ao Fornecedor é obrigatório marcar esses dois filtros EMPRESA e FORNECEDOR, realize os filtros:

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       3. Após os filtros selecionados, clique em F8-Filtrar

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       4. Na tela de Produtos com defeito, selecione todos os produtos e em seguida clique em Ver Disponibilidade para verificar a conclusão da devolução.

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       5. Todos os itens serão devolvidos conforme a disponibilidade.

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      6. Verificada a disponibilidade, retorne a tela anterior e clique em F3-Devolver

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       7. Em seguida, clique em NF Referenciada para que a nota traga as informações das NF de ORIGEM destes produtos.

       8. Após essa etapa, clique em F5-Emitir a Nota

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       9. Após referenciar os produtos, informe os dados da transportador, clicando em F7-Transportador

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  • Placa de veículos -> Não precisa informar
  • Frete por conta -> 1- Contratação do destinatário – FOB (Sempre vai ser esse)
  • Quantidade -> Quantidade das caixas grandes (que vai as caixas de calçados)
  • Espécie -> Caixa
  • Peso Líquido e Bruto -> Cliente precisa saber mais ou menos o peso aproximado

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       12. E o último passo antes de emitir a nota fiscal de devolução, clique em Gerar Observação para incluir as informações na DANFE/XML. Com os observações na nota, clique em F8-Emitir para finalizar o processo.

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       13. Após clica em emitir:

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NOTA DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR.pdfImage Added

Palavras-chave: Devolução ao fornecedor, Grendene, Estoque