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Emissão da NF-e Devolução de Fornecedor

Nota

Antes de tudo para realizar a emissão de Devolução Fornecedor no Linx Farma BIG Big, a nota fiscal de entrada e seus respectivos produtos devem estar com o lançamento concluido no Linx Farma BIG. 

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lançamento concluído (Entrada e conferência, caso esteja habilitado).

Para efetuar a devolução de mercadorias para fornecedor, clique no menu Operacional > Devolução (Fornecedor).

  

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Figura 01 - Devolução de produtos

  

Informe o Fornecedor Image Removed  para Informe o Fornecedor para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo Nº Nota Fiscal Image Removed  e em seguida aperte .

Em seguida pressione a tecla Enter do teclado para carregar os itens. 


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Figura 01 - Devolução de Produtos - Fornecedor


Com os produtos listados será necessário digitar a quantidade devolvida no campo campo Qtde. Dev. Image Removed  .

Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, devendo ser preenchida somente deve ser preenchida a quantidade dos itens que serão devolvidos.

 

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Figura 02 - Devolução de produtos - fornecedor

  

Os demais devem ficar com a quantidade = igual a 0 (zero), indentificando  identificando que não haverá devolução para aquele item.

Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos, clique no botão  Image Removed ou Image Added ou através da tecla de atalho F10 e confirme o Lançamento.

  

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Figura 03 .

Será apresentada uma mensagem de confirmação de lançamento, basta Image Added clicar em Image Added.


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Figura 02 - Confirmação de lançamento Lançamento da devoluçãoDevolução

  


Após a confirmação dos lançamentos de devolução, selecione o CFOP desejado (Normalmente 5.411/6.411 ou 5.202/6.202, mas deve ser confirmado com o contador caso haja dúvida).

  

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Figura 04 - Seleção do C.F.O.P. 

Com a nota montada pronta, clique no botão  Image Removed botão Image Added, ou  ou pela tecla de atalho F3 para finalizar e em .


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Figura 03 - Manutenção de Notas Fiscais


Em seguida será solicitado o certificado e a nota será emitida com sucesso.

  

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Figura 05 - Manutenção de notas fiscais
  

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Cancelamento da NF-e de Devolução

Manutenção de Notas Fiscais

Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de devolução, faça-o no menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais

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Pesquise a nota fiscal

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no campo Nº da nota e depois no botão Image Added.

Em seguidaImage Added clique no botão Image Added e na opção Individual e depois na

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opção Cancelar NF,

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mostrada na tela abaixo.


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Figura 04 - Consulta e Manutenção de Notas Fiscais


Após realizar esse cancelamento, cancele também sua Operação para o Item voltar para o estoque

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Consultas e Cancelamentos

até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos

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, ou pelo botão Image Added na barra de menu rápido.

Selecione a operação Devolução (Fornecedor)

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, escolha se a opção de pesquisa será por Nº Lanc/Doc ou pela Data/Hora e depois Image Added clique em Image Added .


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Figura 05 - Consultas e Cancelamentos


Selecione o lançamento correto, e em seguida Image Added clique no botão Image Added ou pela tecla de atalho F5

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Dica

Sempre que for realizar um cancelamento, verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim transtornos, algum tipo de transtorno.