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Figura 01 - Lançamento de perdasPerdas


Inclua o produto através do campo com o nome "Barras/Nome (F2)", onde aparecerá a seguinte tela.

Insira a quantidade da perda e clique no botão .


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Figura 02 - Pesquisa de produtosProdutos


Caso insira o código de barras no campo "Barras/Nome (F2)" a tela acima não será mostrada.

Conforme a ( Figura 01 ) terão alguns campos a serem preenchidos como:

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Após incluir os itens desejados,  clique no botão  ou pela tecla de atalho F10

Será exibida a mensagem.


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Figura 03 - Mensagem perdaPerda


Isso significa que quando o produto é importado através da opção Incluir Inventário, o mesmo não terá seu estoque alterado, pois já foi ajustado manualmente através do módulo Inventário.
Selecione o CFOP e  clique no botão  ou então na tecla de atalho F3 e selecione o certificado digital para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Perda.


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Figura 04 - 370 Nota Fiscal

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Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de perdas, vá até o menu Operacional > Manutenção de Notas Fiscais, pesquise a nota fiscal e em seguida Image Removed Image Added clique no botão  e na opção Individual e depois na opção Cancelar NF, e após realizar esse cancelamento efetue também a suspensão da sua Operação para o item voltar para o estoque, vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos selecione a operação Perdas e pesquise pelo número da nota ou pela data e em seguida Image RemovedImage Added clique no botão  ou pela tecla de atalho F5, mas antes sempre verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim transtornos.