Para emissão de nota fiscal eletrônica de perda vá até o menu Operacional > Lançamentos de Perdas.


Figura 01 - Lançamento de Perdas


Inclua o produto através do campo com o nome "Barras/Nome (F2)", onde aparecerá a seguinte tela.

Insira a quantidade da perda e clique no botão .


Figura 02 - Pesquisa de Produtos


Caso insira o código de barras no campo "Barras/Nome (F2)" a tela acima não será mostrada.

Conforme a Figura 01 terão alguns campos a serem preenchidos como:

 -  Inclua uma informação no campo "Observação";

 - Informe o Motivo da Perda do Produto no campo "Motivo";

 - Caso o produto seja controlado será necessário preencher o campo "Quantidade".


Após incluir os itens desejados, clique no botão  ou pela tecla de atalho F10

Será exibida a mensagem.


Figura 03 - Mensagem Perda


Isso significa que quando o produto é importado através da opção Incluir Inventário, o mesmo não terá seu estoque alterado, pois já foi ajustado manualmente através do módulo Inventário.
Selecione o CFOP e  clique no botão  ou então na tecla de atalho F3 e selecione o certificado digital para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Perda.


Figura 04 - 370 Nota Fiscal


Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de perdas, vá até o menu Operacional > Manutenção de Notas Fiscais, pesquise a nota fiscal e em seguida  clique no botão  e na opção Individual e depois na opção Cancelar NF, e após realizar esse cancelamento efetue também a suspensão da sua Operação para o item voltar para o estoque, vá até o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos selecione a operação Perdas e pesquise pelo número da nota ou pela data e em seguida  clique no botão  ou pela tecla de atalho F5, mas antes sempre verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim transtornos.