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O Manual de Entradas auxiliará o usuário a efetuar várias configurações úteis para que o processo de Entrada/Conferência seja simples e prático. Será tratado sobre duas formas de EntradaManual e Eletrônica. Além desse assunto, serão expostos outros relacionados como: Acerto de Estoque e Alteração de Preços.

No conteúdo deste material será possível esclarecer muitas dúvidas, basta baixar o arquivo anexo!

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Painel
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Informações

O Linx Big traz uma forma simples de realizar entrada de mercadorias através do XML.

Inicialmente, para começar uma entrada, é preciso ter em mãos o XML para iniciar o processo de entrada

Nota

É  necessário salvar o XML na Pasta C:\NFe, para iniciar o processo.

Para saber como realizar a baixa do XML no site da SEFAZ acesse o artigo Como Baixar XML do Site da Sefaz - Linx Big.

No Linx Big vá até o menu Operacional > Entrada/Compra, ou através do botão Image Added na barra de menu rápido.


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Figura 01 - Entrada/Compra


Digite no campo Fornecedor, o CNPJ ou nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, em seguida, Image Added clique no botão Image Added.


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Figura 02 - Importar NFe


Em seguida,Image Added clique no botão Image Added.

Na sequência irá abrir a tela Manutenção de NF-e/XML de Entrada.


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Figura 03 - Manutenção de NF-e/XML de Entrada


Em uma situação onde não existem divergências, basta somente Image Added clicar no botão Image Added, para dar continuidade à entrada.

Em casos onde existem divergências (como na Figura acima) será necessário corrigi-las antes de prosseguir com a entrada, para isso Image Added clique no botão Image Added.


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Figura 04 - Detalhes da NF-e/XML de Entrada

Nota

Verifique quais as inconsistências encontradas em cada produto, observando os status da legenda.

Corrija de acordo com a necessidade para que todos os produtos apresentem status de associado (em verde).

Ao término das correções,Image Added clique no botão Image Added.


No exemplo da Figura acima existe um produto sem associação que deverá ser verificado.

Se realmente não houver cadastro do mesmo, bastaImage Added clicar no botão Image Added.


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Figura 05 - Confirmação


Após essa mensagem, irá aparecer uma tela de produtos, que irá ser feito o cadastro dos itens não associados.

Após cadastrar os produtos não associados, Image Added clique no botão Image Added, em seguida feche a tela.

Aviso

Para saber mais sobre Cadastro de Produtos na Entrada, acesse a página Como Cadastrar Produtos na Entrada.


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Figura 06 - Diferença entre Entrada e NF-e


Todos os produtos que estão com sinal de +, são produtos que vão ser inclusos na nota NF-e, em seguida, Image Added clique no botão Image Added após ,Image Added clique no botão Image Added.

Nota

Antes de confirmar verifique se está tudo correto.


Na tela Entrada/Compras verifique se não há nenhuma divergência, se tiver alguma, verifique e corrija, em seguida selecione o botão Image Added, em seguida é só confirmar os dados estão corretos, e Image Added clique no botão Image Added.

Se houver configuração para lançamento do contas a pagar será visualizada a tela de fechamento da nota onde será possível inserir o número da nota fiscal, bem como os dados para financeiro como Plano de Contas, valor de despesas, tipo de título, etc. 

Nos campos amarelos poderão ser digitados com as informações do boleto. 

Se houver parcelamento no boleto basta Image Added clicar no botão Image Added ou pela tecla de atalho F2 e em seguida confirme com o botão Image Added ou pela tecla de atalho F3.


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Figura 07- Fechamento da Nota


Irá aparecer a tela com os lotes constantes na nota fiscal, se for necessário proceda com a correção dos itens divergentes.

Estando tudo correto, Image Added clique no botão Image Added ou pela tecla de atalho F3.


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Figura 08 - Lotes - Entrada


Em seguida, irá aparecer uma confirmação se deseja continuar a entrada com os lotes informados,Image Added clique no botãoImage Added.


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Figura 09 - Confirmação


Confirme para o fechamento de nota fiscal, Image Added clique no botão Image Added.


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Figura 10 - Confirmação