Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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A partir da versão 2.4.6.2 de 13/09/2016 foram acrescentadas algumas validações no plano de contas diferente do cadastrado no fornecedor ao ser inserido no contas a pagar.

O objetivo é validar o plano de contas no contas a pagar de maneira funcional.

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Vá até o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar.



Figura 01 - Configurações filiais Filiais - contas Contas a pagarPagar


Essa validação acontecerá ao salvar o registro no botão  ou através do atalho Ctrl +G.



Figura 02 - Validação de plano Plano de contasContas


Se o módulo financeiro estiver habilitado, essa validação fará com que a informação seja exigida no lançamento do contas a pagar, alertando que existe divergência de informações entre o cadastro do fornecedor e o plano de contas informado no contas a pagar.

Se o módulo financeiro não estiver habilitado a validação será realizada, porém permitirá que seja salva com informação diferente entre o contas a pagar e o cadastro do fornecedor, ou até mesmo com o campo vazio.

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