RENA0059 Recebimento Faturamento Diário - Veículos
Este programa permite que os veículos faturados pela fábrica fiquem em trânsito na concessionária.
Alimenta as tabelas: ("cxmodelo" - "VEIC0100"), ("cxcadast" - "VEIC0200") e ("cxmvcomp" - "CLIV1200").
v04.10 – Junho/2008
Apenas é possível registrar um veículo que não tenha chassi provisório ou veículos que não possuam pedidos de venda em aberto.
v04.45 – Novembro/2011
Na posição de 249 á 251 do arquivo que indica o combustível, na gravação dos dados do veículo ("VEIC0200"), quando estiver "GAS" irá cadastrar o código 2 que representa a Gasolina, quando estiver com "DIE" irá cadastrar o código 3 que representa o Diesel e quando estiver "HIF" irá cadastrar o código 16 que representa o Álcool/Gasolina. Qualquer estiver com outra nomenclatura irá cadastrar o código 99 indicando outro tipo de combustível.
v04.60 – Dezembro/2012
Implementado o campo "Banco/Conta Floor Plan", com o objetivo de solicitar a cada geração de chassis (veículo) pelo arquivo informado na tela, que seja exibida uma janela com a opção de informar o número do banco e da conta, que será gravado automaticamente no ("CLIV1200"). Se não deseja informar banco/conta Floor Plan, o processo ocorrerá normalmente, sem exibição da tela "Banco/Conta Floor Plan".
Caso seja informado banco e conta que não estejam parametrizados pelo programa ("RENA0013"), é exibida uma mensagem de alerta e orienta o usuário a cadastrar o parâmetro pelo programa ("RENA0013") dentro do programa RENA0059. Caso o usuário desista de informar o banco e a conta por um determinado chassi (tecla "esc" do teclado), o processo é interrompido imediatamente.
v04.70.01 – Setembro/2013
Em conformidade à Resolução Nro 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18" e "19" (estado de São Paulo); "21", "22" e "24" (estado do Rio de Janeiro); "27"e "28" (estado do Espírito Santo).
v04.70.01 – Setembro/2013
Com a finalidade de melhoria e agilizar o processo, ao informar os dados do "Banco/Conta Floor Plan", será apresentada a seguinte pergunta: "Deseja aplicar o mesmo Banco Floor Plan p/ todos os veic. do arquivo?". Confirmando o procedimento, o código de banco e conta serão replicados para o ("CLIV1200") de todos os veículos do arquivo e para os próximos veículos recebidos não será mais visualizada a tela para inclusão dessas informações.
A pergunta somente será questionada na primeira vez que informar os dados e, caso a resposta seja "Não", o processo não sofrerá alterações, sendo solicitadas as informações uma a uma conforme versão anterior.
v05.32 – Abril/2016
Adaptação do processo para o novo leiaute disponibilizado pela montadora (Interfaces SAP - Comercias / Veículos Layout V2 (ago/2010) – DMS). Nesse novo leiaute foram criados os seguintes campos:
PARID |
Código do parceiro pagador |
ALFA |
10 |
268 |
278 |
Tabela 06 |
NAME1 |
Nome do parceiro pagador |
ALFA |
35 |
279 |
314 |
Descrição código PARID |
Tabela 06 – CODIGO PARID (Tipos de Pagador):
AMERICASUL Faturamento via Floorplan Clássico
INTEGRAL Faturamento via FIDC
O processo continuará preparado para tratar o leiaute anterior, portanto as validações que serão descritas abaixo são válidas apenas para a importação do arquivo no novo leiaute. Para identificar o leiaute do arquivo que está sendo processado o programa vai verificar se o campo "PARID" está preenchido ou não.
Na importação do arquivo no novo leiaute, a solicitação da informação do "Banco/Conta Floor Plan" será feita apenas se o campo "PARID" estiver preenchido com "AMERICASUL". Além disso, se na pergunta "Deseja aplicar o mesmo Banco Floor Plan p/ todos os veic. do arquivo?" for informado "Sim", o Banco/Conta também será preenchido apenas para os veículos que tiverem com o campo "PARID" igual a "AMERICASUL".
Além desse novo tratamento, o tamanho do campo "Nome do Arquivo" foi alterado na tela principal para comportar 30 caracteres.
v06.10 – Junho/2016
Nova adaptação do processo para atender outra alteração no leiaute disponibilizado pela montadora (DMS_Layout_NF_Veículos_FIDC V3.docx). Nesse novo leiaute foram criados os seguintes campos:
NRDI |
Número da DI |
ALFA |
15 |
268 |
282 |
|
DTDI |
Data da DI |
DATA |
10 |
283 |
292 |
Formato – DD.MM.AAAA |
PARID |
Código do parceiro pagador |
ALFA |
10 |
293 |
302 |
Tabela 06 |
NAME1 |
Nome do parceiro pagador |
ALFA |
35 |
303 |
337 |
Descrição código PARID |
Com as informações sobre a declaração de importação, ao cadastrar automaticamente o veículo ("VEIC0200"), o campo "Decl. Importação" será preenchido seguindo o formato:
D.I. + Número da DI + em + Data da DI
Onde:
- D.I. = fixo
- Número da DI = campo NRDI
- em = fixo
- Data da DI = campo DTDI
Além disso, no relatório apresentado ao final da importação dos dados, os novos campos também serão apresentados, conforme figura abaixo:
Outra alteração apresentada nesse leiaute é em relação ao tamanho do campo "Número da Nota Fiscal" que agora possui 9 dígitos:
CAMPO |
DESCRIÇÃO |
FORMATO |
TAMANHO |
POS.INI |
POS.FIM |
COMENTÁRIOS |
CONS |
Cod. Concessionária |
NUM |
5 |
1 |
5 |
Código Cliente BIR |
NRNF |
Número da Nota Fiscal |
NUM |
9 |
6 |
14 |
|
SRNF |
Série da Nota Fiscal |
NUM |
3 |
15 |
17 |
|
IMPORTANTE: devido a todas essas alterações, a partir dessa versão o programa irá processar corretamente apenas os arquivos que já estiverem de acordo com esse novo leiaute, não suportando mais arquivos de leiautes anteriores.
Nas páginas abaixo está o leiaute completo.
CAMPO |
DESCRIÇÃO |
FORMATO |
TAMANHO |
POS.INI |
POS.FIM |
COMENTÁRIOS |
CONS |
Cod. Concessionária |
NUM |
5 |
1 |
5 |
Código Cliente BIR |
NRNF |
Número da Nota Fiscal |
NUM |
9 |
6 |
14 |
|
SRNF |
Série da Nota Fiscal |
NUM |
3 |
15 |
17 |
|
DTNF |
Data da Nota Fiscal |
DATA |
10 |
18 |
27 |
Formatado - DD.MM.AAAA |
CFOP |
Cód. Fiscal Oper.(CFOP) |
ALFA |
6 |
28 |
33 |
Formatado - 999/99 |
CHAS |
Chassis |
ALFA |
17 |
34 |
50 |
|
UNMD |
Unidade Medida |
ALFA |
3 |
51 |
53 |
|
QNTD |
Quantidade |
NUM |
10 |
54 |
63 |
|
VLUN |
Valor Unitário |
NUM |
15 |
64 |
78 |
Formatado |
VLTP |
Valor Total dos Produtos |
NUM |
15 |
79 |
93 |
Formatado |
CSST |
Cód. Situação Tributária |
ALFA |
2 |
94 |
95 |
|
AICM |
Alíquota ICMS |
NUM |
5 |
96 |
100 |
|
BICM |
Base de Cálculo ICMS |
NUM |
15 |
101 |
115 |
Formatado |
VICM |
Valor ICMS |
NUM |
15 |
116 |
130 |
Formatado |
BIST |
Base de cáculo ICMS-ST |
NUM |
15 |
131 |
145 |
Formatado |
VIST |
Valor ICMS-ST |
NUM |
15 |
146 |
160 |
Formatado |
VLNF |
Valor Total da Nota |
NUM |
15 |
161 |
175 |
Formatado |
CDPG |
Condição de Pagamento |
NUM |
4 |
176 |
179 |
Tabela 05 |
TFAT |
Tipo Faturamento |
ALFA |
4 |
180 |
183 |
Tabela 02 |
PCOP |
Valor Part.Propag.Coop |
NUM |
15 |
184 |
198 |
Formatado |
MODE |
Modelo |
ALFA |
3 |
199 |
201 |
|
VERS |
Versão |
ALFA |
12 |
202 |
213 |
|
AFAB |
Ano Fabricação |
NUM |
4 |
214 |
217 |
|
AMOD |
Ano Modelo |
NUM |
4 |
218 |
221 |
|
OPCI |
Opcionais |
ALFA |
30 |
222 |
251 |
Tabela 03 (Separados por branco) |
COMB |
Combustível |
ALFA |
3 |
252 |
254 |
Tabela 04 |
CCOR |
Código da cor |
NUM |
3 |
255 |
257 |
|
NRMT |
Número do motor |
ALFA |
7 |
258 |
264 |
|
RENV |
Renavan |
ALFA |
6 |
265 |
270 |
|
NRDI |
Número da DI |
ALFA |
15 |
271 |
285 |
|
DTDI |
Data da DI |
DATA |
10 |
286 |
295 |
Formato – DD.MM.AAAA |
PARID |
Código do parceiro pagador |
ALFA |
10 |
296 |
305 |
Tabela 06 |
NAME1 |
Nome do parceiro pagador |
ALFA |
35 |
306 |
340 |
Descrição código PARID |
Tabela 01 - Classificação de Impostos:
I0 Industrialização: sem imposto
I1 Industrialização: só ICMS
I2 Industrialização: ICMS + Sub.Trib.
I3 Industrialização: ICMS + IPI
I4 Industrialização: ICMS + Sub.Trib. + IPI
I5 Industrialização: só IPI
I6 Industrialização: só Subs.Trib.
I8 Serviços sem ISS
I9 ISS
Tabela 02 - Tipos de Faturamento:
ZAF2Alienação Fiduciária
ZOR2Venda à vista
ZKB2Remessa em consignação
ZKE2Venda de consignação
ZVE2Venda especial
ZDERemessa para demonstração
ZPC Venda de Peças de Reposição
REB Devolução de Mercadoria com Nota do Cliente
ROB Devolução de Mercadoria com Nota Própria
CANCCancelamento de N. Fiscal
REB Devolução c/ Nota Cliente
ROB Devolução c/ nossa Nota
ZVTX Venda Táxi
ZVE Venda com isenções via Rede
Tabela 03 - Opcionais (Semi-clair):
AC Ar Condicionado
PM Pintura Metálica
DH Direção Hidráulica
COURO Bancos de Couro
PK Bancos Elétricos
PKELEC Bancos de Couro e Elétricos
3 BCO Terceiro Banco c/ 2 Lugares
RADK7 Rádio Toca-Fitas
RALUM Roda Liga Leve
RADCD Rádio CD
AB Air Bag
ABS Freios ABS
ABD Air Bag Duplo
RCD Radio CD
PKSEG Pack Segurança
PKCONF Pack Conforto
PKEXEC Pack Executivo
PKLUX Pack Luxo
PKSEC Pack Securidade
CA Ar condicionado
PKPLUS Pack Plus
Tabela 04 - Combustível:
GAS Gasolina
DIE Diesel
ELE Elétrico
Tabela 05 - Condições de Pagamento:
0050 30 dias
0051 a vista
0058 Oficinas-Serviços- 32 dias sem desconto
0086 30/60 dias sem juros
0087 30/60/90 dias sem juros
0088 Oficinas - 36 dias com 15% de desconto
0089 07 dias
0090 Lote Inicial Peças - 90 dias
0091 à vista 30/60 dias
0060 Pagável a 30 dias da data da NF
0061 Pagavel a 28 dias da data da NF
0062 Pagavel a 14 dias da data da NF
0063 Pagavel a 15 dias da data da NF
0064 Pagavel a 45 dias da data da NF
0065 Pagavel a 10 dias da data da NF
0082 Pagavel a 20 dias da data da NF
0083 Pagável a 21 dias da data da NF
0084 Pagével a 31 dias da data da NF
0085 Pagavel a 30/60 dias da data da NF
0086 Pagável a 30/60/90 dias da data da NF
0087 Pagável a 16 dias da data da NF
0088 Pagável a 25 dias da data da NF
0089 Pagável a 40 dias da data da NF
0090 Pagavel a 24 dias da data da NF
0091 Pagável a 43/60/90 dias da data da NF
0094 Pagável a 32 dias da data da NF
0095 Pagável a 36 dias da data da NF
0096 Pagável a 34 dias da data da NF
Tabela 06 – CODIGO PARID (Tipos de Pagador):
AMERICASUL Faturamento via Floorplan Clássico
INTEGRAL Faturamento via FIDC