A ferramenta de Acerto pra fornecedor, é utilizada para gerar o financeiro de contas a pagar das mercadoras que foram vendidas por seu estabelecimento. Para o funcionamento deste processo é necessário que tenha realizado a movimentação de entrada das peças e pelo menos uma dessas peças tenha sido vendida.

INFORMAÇÃO

Os valores da tela de acerto são trazidos com base no preço de Custo total do cadastro de produto.



Filtros

CampoDescrição
C. CustoFiltro de seleção do centro de custo.
EmpresaFiltro de seleção da empresa.
Data Final Para AcertoData utilizada para que o sistema busque as informações das mercadorias que foram vendidas e são passíveis de acerto.
Data de emissãoData de emissão do acerto.
FornecedorFornecedor da consignação.
Valor mínimo para acertoDefine um valor mínimo para que o acerto seja realizado.
Valor mínimo para parcelamento de chequeDefine um valor mínimo para acerta as parcelas de cheque da consignação.
ColeçãoColeção para o acerto
Conta CorrenteConta Corrente para o acerto
Nº de cheque inicialNº de cheque inicial para o acerto
Nº de cheque inicialPlano de contas para o acerto
Opções

Manual: O sistema irá exibir as informações dos acertos a serem realizados e o processo de acerto será efetuado manualmente.
Automático: O sistema irá automaticamente acertar todas as peças de acordo com os filtros determinados.

Modelo

Modelo do resultado a pesquisa dos acertos a serem efetuados
Analítico: Modelo detalhado, com informações do produtos a serem acertados e o saldo dos mesmos. Poderá ser exibido como Referência ou Produto ( Referência + Variação + Tipo ).
Sintético: Modelo simplificado, com informações das movimentações passíveis de acerto.

Filtro ProdutoGuia utilizada para filtrar os produtos a serem acertados.

Efetuar o Acerto

1. Realize os filtros que desejar na Página de Filtros. A Data Final para acerto é obrigatório.
2. Clique em OK.

3. O sistema irá exibir a tela com o resultado dos filtros das mercadorias que podem ser acertadas.
4. Confira os dados dos acertos.
5. Defina uma forma de pagamento, caso deseje.
6. Clique no botão Acerto.

7. O sistema irá gerar um título no contas a pagar referente as mercadorias acertadas.