Esta ferramenta permite realizar as movimentações de Entrada e Devolução a fornecedor dos produtos em consignação. Processo semelhante a ferramenta de compra do sistema que também alimentará o estoque de produtos e gerar informações financeiras / fiscais.


Página Dados Gerais

Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.

CampoDescrição
Nº DocumentoNúmero de registro do documento no sistema.
Chave de AcessoChave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica.
Importar XML

Importa arquivo XML disponibilizado pelo Fornecedor.

Informação

Para utilização deste processo será necessário entrar em contato com Gerente de Relacionamento para configuração.

CFOPCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.
FornecedorFornecedor da Compra / Devolução.
ColeçãoColeção da Compra / Devolução.
Plano de ContasPlano de Contas de enquadramento da operação.
Transportadora

Transportadora: transportadora que efetuou o serviço de entrega dos produtos.
Frete: indica o responsável pelo valor do serviço de transporte.

EmissãoData de emissão da nota fiscal.
Data de EntradaData de recebimento dos itens na empresa destinatária.
Data BarreiraData de registro em barreira fiscal.
Origem

Terceiro: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro.
Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa.

SérieNúmero de série da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fiscal.
Dados AdicionaisCampo aberto para digitação de observações da nota fiscal.
Manutenção NF-eAtalho para pesquisa de Manutenção de NF-e.
F2 - PesquisaAtalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F3 - CadastroAtalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F4 - Entrada / SaídaAlterna o lançamento entre as formas de entrada e saída do estoque.
F6 - NovaLimpa a tela para digitação de uma nova Compra.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Definições NF

CampoDescrição
Indicador OperaçãoInforma se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação).
Consumidor Final?Informa se o fornecedor da operação é consumidor final ou não.
Indic. Presença CompradorIndica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais.
Indic. da IE do DestinatárioInforma se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual.

Transportadora

CampoDescrição
QuantidadeQuantidade dos volumes transportados.
MarcaMarca dos volumes transportados.
EspécieEspécie dos volumes transportados.
PlacaPlaca do veículo da transportadora.
NúmeroNumeração de Identificação.
Peso LíquidoPeso líquido dos volumes transportados.
Peso BrutoPeso bruto dos volumes transportados.

Importação

CampoDescrição
Nº Doc. DI/DSI/DAInforme o número do documento referente a importação,
Data RegistroInforme a data de registro do documento,
Data DesembaraçoInforme a data do desembaraço.
UF DesembaraçoInforme a UF do local do desembaraço
Local DesembaraçoInforme o local do desembaraço
Tipo DocumentoSelecione o tipo do documento da importação
DrawbackInforme o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador
Via TransporteSelecione a via de transporte da importação
Valor AFRMMInforme o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário.
Intermediação Imp.Seleciona a intermediação da importação.

Exportação

CampoDescrição
UF de embarqueUnidade Federativa de embarque dos produtos.
Local de embarqueLocal de embarque dos produtos no país de origem.
Local de DespachoLocal de Despacho dos produtos.

F8 - NF Referenciada -  Seleção Automática.

Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.

1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.

4. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor.
5. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.

6. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.

7. O sistema irá solicitar a confirmação do vínculo do doc. fiscal. Clique em Sim.
8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.

F8 - NF Referenciada -  Inserção Manual

Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada. 

Importante

Utilizar o processo manual apenas em casos que forem necessários. O processo automático é o mais indicado.

1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.

4. Clique na guia de Inserção Manual.
5. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
6. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
7. Clique em Adicionar.

8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.

Página Produtos

Nesta página devem ser adicionados os itens da nota fiscal e seus detalhes. É possível inserir os produtos através da digitação direta nesta tela ou utilizar a Ordem de Compra correspondente.

CampoDescrição
Referência / Código de BarrasReferência ou código de barras do Produto a ser adicionado à compra.
VariaçãoVariação do Produto a ser adicionado à compra.
TipoTipo do Produto a ser adicionado à compra.
PreçoPreço negociado para o Produto.
Desc% / ValorDesconto em percentual ou valor sob o preço do Produto.
EntregaData de entrega específica para o Produto a ser adicionado.
ICMS N. FiscalPercentual de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Produto - informado na nota fiscal.
ICMS Estado

Percentual de ICMS no Estado do destinatário quando a nota é interestadual.
Esta opção é exibida apenas em compras interestaduais.

ICMS ReduçãoPercentual de redução do ICMS.
MVA

Margem de Valor Agregado para o Produto com Substituição Tributária.
Esta opção é exibida apenas quando o ICMS N. Fiscal for igual a FF.

IPIPercentual de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - do Produto.
Imposto IMP.(%)Percentual do Imposto de Importação do Produto.
PIS(%)Percentual de PIS - Programa de Integração Social - do Produto.
COFINS(%)Percentual de Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - do Produto.
QuantidadeQuantidade do produto.
PreçoP.T.: preço do fornecedor.
Custo: valor de custo total do Produto.
Setor: valor do Custo de Setor.
F2 - BarraAtalho para o campo Código de Barras
F3 - ReferênciaAtalho para o campo Referência.
F4 - QuantidadeAtalho para o campo Quantidade.
F5 - %Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto.
F6 - ValorAtalho para desconto em valor sobre o preço do Produto.
F7 - ProdutoAtalho para localização de Produtos cadastrados no sistema
F8 - CadastroAtalho para Cadastro de Produtos.
F10 - OC

Permite importar uma Ordem de Compra previamente cadastrada.

  1. Clique em F10.
  2. Selecione a ordem de compra desejada e clique em OK.
  3. Na opção Confirmação, selecione Por Produto, para digitar individualmente as quantidades recebidas, ou Por Ordem de Compra, para que o Sistema preencha a quantidade recebida igual à quantidade pedida.
  4. Após o preenchimento da quantidade, clique na Seta de Retorno, para finalizar a importaçã

Caso a quantidade recebida seja inferior ao pedido, o sistema dará a opção de eliminar ou manter o saldo pendente para recebimento posterior.

F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

Total

Nesta página podem ser informados valores adicionais da nota fiscal e conferidos os totais.

Importante

Caso os valores finais estejam incorretos, verifique os dados e corrija as informações necessárias.

CampoDescrição
Acréscimo FinanceiroAcréscimo em percentual ou valor sob o valor total da Compra.
Desconto FinanceiroDesconto em percentual ou valor sob o valor total da Compra.
% em CascataIndica que o Desconto / Acréscimo foi calculado através do modelo "em cascata".
FreteValor do frete constante fiscal.
SeguroValor do seguro constante na nota fiscal.
OutrosValor de despesas constantes na nota fiscal.
RateioIndica a forma utilizada para rateio do valor de frete.

Impostos
(Base ICMS, ICMS etc)

Valor dos impostos.
Tipo de STTipo de Substituição Tributária.
Valor ProdutosValor total dos itens.
Valor TotalValor total da nota, somando itens e demais valores.
Não incidir Acréscimo / Desconto nos ImpostosIndica que os valores de Acréscimo / Desconto não serão utilizados para cálculo dos impostos.

Financeiro

Nesta página devem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.

CampoDescrição
Acréscimo VendorAcréscimo decorrente de negociação financeira.
Desconto Pontualidade

Desconto para pagamento antes do vencimento.
Necessário configurar Data Limite e percentual de Abatimento no título gerado para o Financeiro.

EspécieEspécie para pagamento da compra.
Condição de PagamentoForma de parcelamento da compra.
TítuloNúmero do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal.
ValorValor da parcela.
VenctoData de vencimento do título.
RateioPermite ratear o valor da compra entre várias contas do plano. Para maiores informações, veja a opção Rateio no Financeiro.
F9 - Refere.Utilizado para Referenciamento de Nota Fiscal.
F12Salva a Compra e encerra o lançamento.

Para cadastrar novas notas fiscais de consignado, execute os passos a seguir:

  1. Acesse a opção Movimentação.
  2. Preencha as informações da página Dados Gerais.
  3. Clique em F12 para prosseguir.
  4. Na página Produtos, informe os produtos da nota fiscal.
  5. Clique em F12 para prosseguir.
  6. Na página Condições de Pagamento, confira os valores finais da nota e selecione a condição de pagamento.
  7. Clique em F12 para salvar nota e encerrar o lançamento.