Assunto

Este artigo irá auxiliar empresas participantes do Regime Simples Nacional fazer devoluções para seus fornecedores.

Informações e Procedimentos

Importante

É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais.


Iremos simular um caso quando foi recebido a nota de compra com destaque de ICMS, isto quer dizer que o fornecedor tem regime Débito e Crédito. Quando a nota fiscal de compra não tem destaque de ICMS, significa que é participante do Simples Nacional e não haverá destaque de ICMS.


Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento:

Passo 1 - Cadastros>Fornecedor>ManutençãoPasso 2 - Tabelas>CFOP


Lançamento:

Passo 1 - Produtos>Compras>Padrão

Dados GeraisF8 - Notas Referenciadas


Campos ImportantesDescrição
F4Marcar Devolução
F8 NF. RefReferencie a nota fiscal de compra
CFOPCódigo de devolução de compra
FornecedorInforme o código do fornecedor


Passo 2 - Insira o item devolvido informando a alíquota de ICMS


Passo 3 - Verifique os valores gerados de Base ICMS e Valor ICMS e finalize a nota fiscal.