Guia Passo a Passo
Linx Microvix – Venda de Serviços no POS 

Atalhos

Através do POS é possível realizar a venda de serviços. A emissão deste documento pode ocorrer através de 2 formatos: Cupom fiscal ou RPS. No entanto é necessário se atentar a algumas regras e configurações para usabilidade da rotina.

Informações Gerais

O comprovante de venda no POS pode ser emitido através de CF ou RPS. Uma vez escolhido o formato de emissão ele será único. Não é possível vender nos 2 modos.
Não é permitido a venda de produtos e serviços dentro do mesmo documento 
É importante destacar que as rotinas relacionadas a contabilidade  e fiscal, não está prevista para esta funcionalidade. Sendo assim está em desenvolvimento uma melhoria para prever o tratamento do livro Razão/ Sped Contribuições/ Sintegra/ Operações padrões especificas. (Sem data definida de entrega).

RPS – Recibo Provisório de Vendas

Venda através de emissão de RPS (Recibo provisório de vendas), o qual após emitido no POS, deve ser convertido em NFS-e junto a prefeitura. Esta conversão pode ser realizada pelo próprio Microvix através do Módulo NFS-e. Para mais informações acesse o manual clicando aqui.
Este formato pode ser utilizado em todos os POS (PAF – SAT – NFC-e – Mf-e)

CF – Cupom fiscal

Venda através de CF. Neste caso é necessário que o município autorize a emissão de vendas desta natureza através do emissor de CF. Se autorizado é necessário que o ECF possua alíquotas de ISS devidamente cadastradas.
Este formato somente pode ser usado no POS PAF

Estética

O Linx estética é um produto Linx, que pode ser integrado com o POS Microvix para venda de serviços. É necessária contratação comercial para seu uso, e todas as parametrizações descritas neste documento.
Quando integrado com o Microvix, A ficha de atendimento é lançada através do módulo Estética, o qual é integrado finalizado através do Linx Microvix POS, o qual envia as informações para emissão do comprovante de Venda (RPS), que integra com o site da prefeitura do Município.
Neste formato é possível inserir serviços e produtos na mesma ficha de atendimento, No entanto no momento da impressão do comprovante de venda sairá um comprovante para serviços e outro para produtos.

Parametrização


Natureza de Operação

Faturamento> Cadastros Auxiliares> Natureza de Operação>
Renomeie a natureza padrão de venda para "Venda de mercadorias/Serviços"
E no campo "Tributos" selecione o campo ISS

Cadastro de CNAE

Serviços> cadastros Auxiliares> CNAE>
É indispensável que todas as informações de impostos sejam devidamente preenchidas, PRINCIPALMENTE o ISS e Cod. Atividade.

Configuração tributária

Suprimentos> Estoque> Cadastros auxiliares> conf. Tributária> Inserir
Cadastre uma ou mais configuração tributária que será utilizada para venda de serviços.
Assim como configuração tributária de produto é com base no NCM "1 cadastro de configuração tributária para cada grupo de NCM", serviços usa como base o NBS, ou seja a cada 1 cód "NBS" deveria ter uma configuração tributária.
Para criação de configuração tributária é recomendado acionar o contador.

Após cadastrar é necessário configurar o detalhamento da conf. Tributária

Selecione a Natureza de Operação de venda:
(Repita o processo para todas as demais Naturezas que será vendido serviços)

Clique em "Associar classe fiscal"
CFOP: Informe uma CFOP de venda de Serviços.
Na aba "Produtos" preencha apenas cst: 0.90 pois a mesma não é observada para venda de serviços.

Na aba serviços> Se atente aos seguintes Campos:
CNAE: Caso tenha mais de um CNAE é preciso criar uma configuração tributária para cada.
ISSQN: Selecione uma das opções. (Para destacar o ISS na venda é preciso estar como Tributado)

Clique em Salvar.

Cadastro de Serviço

Serviços> cadastros auxiliares> serviços>
Preencha os dados do cadastro de serviços, em "preço de custos" preencha todos campos.

Configuração tributária: selecione a configuração que possui o CNAE relativo a este serviço.
Código LC116/03: trata-se de uma Lei complementar: Https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm
Informe o cód respectivo ao serviço.
Código de tributação no Municipio: Consulte com seu contador o cód respectivo a este serviço no seu municipio.
Código NBS: è como se fosse um NCM, so que de serviço.

Cadastro de Série

Faturamento> Cadastros Auxiliares> Serie Própria>
Configurar somente se optar em emitir em modo de RPS

Lei de Olho no Imposto

Após realizar o cadastro de todos os serviços, acessar a rotina da "lei de olho no Imposto" e atualizar a planilha para tributação: (repetir o processo sempre que cadastrar um novo serviço com um novo código NBS)
Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento – Gerais>
Importação da Tabela IBPTax> Importar>

Clique em "Importar Serviços"

Depois clique em "tributos e serviços" e confira a configuração:

Parametrização Restrita:

São Parâmetros que podem ser alterados somente por um consultor ou Suporte Linx.

Cadastro de ECF

Esta configuração é necessária somente para POS PAF (com Emissor de Cupom Fiscal)
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Emissor de CF> cadastrar>
Configure as alíquotas de ISS que estiverem cadastradas no ECF.

Configurações – Ficha de atendimento.

Esta configuração é necessária somente se optado em utilizar ficha de atendimento.
Para utilizar a rotina "Ficha de atendimento" o portal precisa estar vinculado ao ramo de depilação.

Como saber qual ramo do portal?

Empresa> Parâmetros Globais>
Ramo Geral: Indica que é o portal padrão Varejo Microvix, ou estará o nome do ramo especifico:

Para mudar o ramo para depilação, o consultor Microvix deverá abrir um chamado para fila 47.5 solicitando a troca. (Mudanças para o ramo ótico somente com central de contratos)

Definição de modo de Venda

Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito>POS:
Modo de venda de Serviços: Desabilitado indica que não irá vender serviços no POS.
Se selecionar "Recibo provisório de serviços ou Cupom Fiscal" você estará definindo qual forma de venda será utilizado.
Obrigatório informar o tomador do serviço: Será necessário informar o cliente na venda.
Mensagem adicional Venda Serviços: Possibilita a inserção de uma mensagem na impressão do comprovante de venda.

Se o Portal estiver no ramo de depilação ainda nesta tela é possível habilitar "ficha de atendimento"

 
Na instalação do POS, automaticamente o computador é vinculado a série. Sempre que necessário remover o POS, e reinstalar, deve ser feita a remoção deste vinculo clicando no ícone " "

Natureza de Operação: Selecione uma natureza de operação que será utilizada para vendas originadas através de ficha de atendimento.
Defina o Perfil da ficha "On line ou off line"
Online: Exige conexão com internet em todas as operações, garantindo que os números de ficha sejam únicos por empresa e permitindo que fichas criadas em uma máquina possam ser finalizadas e/ou conciliadas em outra. Offline: Todas as operações podem ser realizadas sem conexão com a internet. Todavia, só é possível finalizar e/ou conciliar fichas na máquina que as criou.)

Cadastro de estação

Empresa> Parâmetros Globais> POS>
Marcar a opção: Vende serviço
O campo série abaixo do "Vende serviços" Somente estará disponível para seleção se o modo de POS escolhido por RPS.

Instalar POS

O instalador do POS é único. Indiferente se for POS PAF (com ECF)/ SAT ou NFC-e o processo será o mesmo, no entanto o que muda será a definição no momento da instalação.
Clique Aqui  e acesse o Guia passo a passo de como instalar o POS.

Venda no POS


Na tela inicial de venda no POS

Ao inserir um primeiro item na venda, todos demais devem ser do mesmo tipo ex: "produto" ou "serviços"

Após inserir todos os itens clique em "pagamento"
Selecione a forma de pagamento e clique em finalizar:


Sua venda foi finalizada.
Se configurada para emissão de CF neste momento o CF será impresso.
Se configurado RPS, abrirá uma tela de impressão conforme abaixo. Basta imprimir o comprovante

A impressão irá buscar as impressoras disponíveis no Windows.
É indicado que seja feito em PDF ou em impressora a laser. O layout não suporte impressoras térmicas/ Matricial

Reimprimir RPS

Não é possível reimprimir uma RPS.

Cancelar RPS:

Faturamento>Emissão de nota fiscal>


Excluir RPS

Faturamento>Emissão de nota fiscal>


Vendas com Ficha de atendimento


Acesse o Menu Gerencial na opção " Ficha de Atendimento"

Cliente: Informe o cliente, caso não saiba o código utilize a lupa para pesquisa. Caso o cliente não esteja cadastrado basta clicar em "Cadastrar"
Setor: Neste campo serão listado todos os setores que estejam vinculados ao menoa a um serviço cadastrado.
Depiladora: Serão listados todos os vendedores

Clique m ok, a ficha será Impressa

Finalizando a ficha:
Acesse o POS no menu de venda

Clique em finalizar:

Insira os itens na venda:

Ao inseir um produto na venda não será posível insirir um serviço, será necessário encerrar a ficha para depois iniciar uma nova ficha e inserir os produtos, o mesmo acontece se o primeiro item for um serviço, somente depois de finalizada será possível inserir produtos.

Selecione o meio de pagamento:

Neste momento a venda será finalizada. Caso seja venda de produtos será impresso o Comprovante da venda. (CF/extrato/Danfe)
Caso a venda seja de serviços será impresso conforme a configuração definida: RPS ou Cupom Fiscal


Após a conclusão de venda, o sistema possibilita iniciar uma nova venda com outro tipo de itens que ainda não tenha sido inserido: produto ou serviçoCaso queria iniciar uma nova venda para esta mesma ficha com outro tipo de item, selecione sim e repita o processo de venda.


Relatório Movimento diário


Após a conclusão da venda no ERP Microvix: Faturamento> Relatório> Movimento diário, é possível identificar o numerod da ficha que originou a venda:
 

Arquivo NFSE para envio da prefeitura de SP

Serviços> Gerar arquivo NF em SP>
OBS: o layout contempla apenas o exigido pela prefeitura de SP, outra prefeitura é necessária customizar.

Interpretando o arquivo TXT – Principais Posições


Após geração do arquivo, é necessário envia-lo ao site da prefeitura para emissão das notas fiscais.
Nas demais cidades é necessário entrar no site da prefeitura e emitir a NF de serviços manualmente, para as vendas emitidas através de RPS.h1.

  • Sem rótulos