Considerará todas as notas de saídas geradas no sistema. Para gerar o relatório é necessário o preenchimento dos filtros: "Período", "Data de Emissão". Além disso, os filtros denominados "Livro" e "Iniciar páginas em", podem ser informados para restringir os dados exibidos na listagem.



Página inicial do Livro Registro de Saídas (LRS)


O campo "Período" abrange o intervalo de tempo do qual o solicitante deseja que sejam exibidas as informações do Livro Registro de Saídas.
O campo "Data de Emissão" informará a data de lançamento das notas de saída.
O campo "Livro" informará o número do livro correspondente.
O campo "Iniciar páginas em" informará o número da página que o livro deverá iniciar.
Após preencher os filtros com as informações desejadas, ao gerar o relatório será exibida a listagem como exemplificado pela imagem abaixo. É importante destacar que ao final do relatório será apresentado um quadro um resumo por CFOP.

Os serviços não possuem tributações de ICMS, portanto apresentarão informações somente nos campos "Valor Contábil" e "Outras".


Relatório Livro Registro de Saídas (LRS)

Nota

Os registros das vendas a clientes estrangeiros ficam agrupados com os registros de vendas internas.


Caso os documentos fiscais se enquadrem nas regras do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, na coluna "Observações" será apresentada a informação referente aos valores. Mais informações sobre esta rotina, vide manual Estoque tópico Fundo de Combate à Pobreza.


Relatório Livro Registro de Saídas (LRS) com informações referentes ao Fundo de combate à Pobreza na coluna Observação


Além disto, caso a venda efetuada se enquadre nas regras de Partilha de ICMS, na coluna "Observações" serão apresentadas as informações referente aos valores. Mais informações sobre esta rotina, vide manual Faturamento tópico Diferencial de Alíquota ICMS.


Relatório Livro Registro de Saídas (LRS) com informações referentes à Partilha de ICMS na coluna Observação

Mais informações sobre a rotina

Nos casos de notas dos modelos NF-e e 1/1A que possuírem serviços ou serviços e produtos, os campos abaixo possuirão o seguinte comportamento:

  • A coluna "Valor Contábil" deverá apresentar o valor da nota fiscal;
  • A coluna "Esp" que representa a espécie da nota, deverá constar "NFE" caso a nota seja NF-e e "NF" se a nota for modelo 1A;
  • A coluna "Cód (*)" que representa o tipo de base do ICMS, deverá apresentar o valor 3 na linha que referencia o serviço;
  • A coluna "Cód. Fiscal" deverá apresentar a CFOP fiscal do produto na operação (Conforme configuração tributária);
  • A coluna "ICMS/ IPI" deverá constar a informação "ICMS" na linha que referencia o serviço;
  • As colunas "Base Cálculo", "Aliq" e "Imp" deverão constar a informação "0" na linha que referencia o serviço.

Nos agrupamentos "Resumo por CFOP" e "Resumo por UF" o valor do serviço será apresentado na coluna "Outras".

O Livro Registro de Saída passará a exibir os documentos com status "Cancelado", "Denegado" ou "Inutilizado", porém não terão valores fiscais e estarão zerados, estes status podem ser verificados na coluna "Observações".


Nota

  • Os valores do ICMS ST calculados segundo o Regime de Estimativa Simplificado do estado do Mato Grosso são apresentados no campo "Observações".
  • As operações submetidas ao FCP ou FCP-ST, os valores dos tributos serão listados nas observações.