O botão "Cadastrar Nota Complementar" permite a geração de uma NF para complemento ou ajuste de ICMS, IPI ou de ICMS/ST. Os seguintes dados deverão ser informados: data de emissão, data de entrada, finalidade da emissão, fornecedor, natureza de operação, série, modelo de documento, CFOP, número da NF, valor e observação. O tipo de nota também deverá ser escolhido (ICMS, IPI ou ICMS/ST). 

Cadastro de nota complementar/ajuste

Dica

A Emissão de Nota Fiscal complementar/ajuste está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Estoque, Subgrupo Permissões gerais do grupo estoque, permissão: "Entrada de compras"). Obs.: Essa permissão bloqueia o acesso ao menu Estoque -> Entrada de compras.

Nota

  • O lançamento de crédito para o imposto de ICMS ou IPI é realizado somente se o parâmetro "No caso de valor de imposto, possibilita crédito/débito" estiver habilitado na configuração tributária relacionada à natureza de operação e classe fiscal do fornecedor informado na nota;
  • A rotina de Nota Fiscal Complementar/Ajuste permite que a base de cálculo seja igual a zero;
  • Caso o campo "Finalidade da emissão" esteja com a opção "Ajuste" marcada e no campo "Documento complementar" for selecionada a opção "ICMS/ST", nesta página será exibida o campo "Ressarcimento do Imposto";
  • Caso o campo Finalidade da emissão esteja com a opção "Ajuste" marcada e no campo Documento complementar seja selecionada a opção "ICMS", o documento será enviado para o Livro Registro de Saída;
  • No caso de NF-e, o documento será exibido no Livro Registro de Entradas apenas quando seu status na SEFAZ estiver como Autorizada;
  • Caso uma Nota Fiscal de Ajuste de Entrada de ICMS seja excluída, o documento será excluído também do Livro Registro de Entradas e de Apuração de ICMS e não será mais apresentado em nenhum totalizador;
  • Caso uma Nota Fiscal de Ajuste de Entrada de ICMS, emitida com série própria de saída e modelo NF-e seja cancelada, o documento será apresentado no Livro Registro de Entradas com todos os valores zerados no grupo "Valores Fiscais", e com a observação "Documento Cancelado";
  • Caso uma Nota Fiscal de Ajuste de Entrada de ICMS, emitida com série de entrada de terceiros seja cancelada, o documento será eliminado do Livro Registro de Entradas e de Apuração de ICMS, não sendo mais apresentado em nenhum totalizador.