• Como configurar relação Item-Fornecedor?
  • Cadastrar relação Item-Fornecedor.


Acessar com visão do Franqueador (administrador do sistema)

Caso seu fornecedor seja de sincronismo automático de notas ou deseja importar uma nota via XML deverá ser cadastrada a “Relação Item-Fornecedor” para relacionar os itens do seu fornecedor com os itens do Degust.

Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor / Relação Item-Fornecedor”. 


Na próxima tela, clique em


Será exibida a tela abaixo onde o franqueador irá preencher as informações conforme exemplo.


Ao tentar cadastrar um item na relação item-fornecedor e apresentar a mensagem abaixo, o fornecedor foi cadastrado pela franquia e somente ela poderá cadastrar/editar um item.

Cadastro de Relação Item Fornecedor

 Selecione o Fornecedor e selecione o item de estoque que será alimentado no Degust One Retaguarda;

Preencha as informações:

  • O código (igual ao código do fornecedor que vem informado na nota fiscal física e ou no arquivo XML).
  • O nome (de preferência igual a da nota).
  • A unidade de medida (também deve ser igual ao da nota física e ou do arquivo XML do fornecedor).
  • O fator de multiplicação (no exemplo o fator é "12", pois a loja compra uma caixa com 12 álcool), então, cada unidade (CX) do "Álcool Líquido Hidratado 70º 1 L Neutro " alimentam 12 unidades do "Alcool 7%º" no estoque da loja.



Geralmente as lojas compram os itens de seus fornecedores em uma unidade, por exemplo, pacote e controlam seu estoque em outra unidade de medida, por exemplo, KG. Neste caso, de unidades de medidas diferentes, é necessário utilizar os campos "Fator multiplicador (FM)" e "Fator de conversão (FC)" na inclusão do item. Caso as unidades de medidas sejam iguais, ou seja, a loja compra em KG e controla o estoque em KG, os dois fatores devem ficar com o valor "1,0000".

Fator de Multiplicação: Utilizado para multiplicar a quantidade enviada na nota do fornecedor para seu controle de estoque

Fator de Conversão: Utilizado para dividir a quantidade enviada na nota do fornecedor para seu controle de estoque (Em caso de não utilização, deve ser mantido o valor 1 como padrão)

Nas imagens abaixo temos exemplos variados de acordo com os tipos de lançamento:

     

Após toda verificação do cadastro da relação item-fornecedor, basta clicar no botão , pronto o seu item já está cadastrado e quando a loja importar qualquer nota de entrada pelo arquivo XML ou pelo sincronismo automático que tenha esse item "Álcool Líquido Hidratado 70º 1 L Neutro" as informações serão alimentadas automaticamente.

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