FCA - Financeiro, Contábil e Ativo

Contabilidade

33315 - Consulta de lançamentos

Durante a importação de dados efetuada a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal, se ocorressem erros de validação com origem em lançamentos contábeis, ao selecionar o lançamento e clicar no botão Detalhes, a consulta à tela 009018 - Lançamento Contábil, quando efetuada com a opção Exibir somente com diferença, estava provocando a seguinte mensagem:

"Nome do CursorAdapter: CUR_V_CTB_LANCAMENTO_01 (Alias: v_ctb_lancamento_01) 4145 - Uma expressão de tipo não boleano especificada em um contexto no qual se espera uma condição, próximo a 'and'. 156 - Sintaxe incorreta próxima à palavra-chave 'AND'."

Efetuados ajustes na chamada da tela de lançamentos contábeis para que a pesquisa seja efetuada corretamente na situação acima.

33974 - Inclusão de tipo de lançamento para baixa

Na tela 009018 - Lançamento Contábil, após consultar um lançamento gerado pela tela de conciliação, não estava sendo possível inserir manualmente um lançamento, para ajuste de pequenas diferenças.

Efetuados ajustes para que, no caso de lançamentos integrados pela conciliação, seja possível incluir manualmente um lançamento, para acerto de possíveis diferenças.

Contas a Pagar

31867 - Validações na atribuição de código de barras

Na tela 009118 - Atribuição do Código de Barras, ao atribuir o código de barras dos boletos do fornecedor aos títulos do contas a pagar, o valor e vencimento constantes no código de barras eram sempre validados com valor e vencimento do título.

Para que seja possível a cada ambiente fazer ou não essa validação, foi implementado o parâmetro VALIDA_VAL_VCTO_CODBARRAS (preenchimento padrão = Sim).

Assim, a validação de valor e vencimento será efetuada somente quando o parâmetro possuir Valor Atual = Sim.

32869 - Baixa de título a pagar

Na tela 009031 - Baixa de Título a Pagar, nos casos em que o operador tentasse inserir os lançamentos de baixa (guia Itens) sem antes ter selecionado o título (guia Títulos a Pagar), era exibida uma mensagem de erro, uma vez que não havia correspondência entre as informações.

Implementada uma verificação que fará com que o primeiro passo para a baixa seja a inclusão dos títulos. Caso o operador tente incluir primeiramente os lançamentos, será exibida uma mensagem informando sobre a não inclusão dos títulos.

32735 - Assinatura Eletrônica - Solicitação de Verba

Não estavam sendo exibidos, na tela 009078 - Assinatura Eletrônica, o número da solicitação de verba e o respectivo fornecedor para documentos do tipo “Solicitação de Verba – SV”.

Efetuados ajustes para que os dados desse tipo de documento sejam exibidos corretamente para as devidas aprovações.

33157 - Assinatura Eletrônica - Solicitação de Verba

O sistema estava apresentando lentidão em alguns ambientes que trabalham com assinatura de documentos de forma simultânea, em diversas estações.

Efetuadas melhorias na performance de funcionamento das rotinas de assinatura eletrônica.

Contas a Receber

32093 - Conciliação automática de cartões

O processo de conciliação automática (feito a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões) não estava importando alguns registros de pagamentos existentes no arquivo para importação.

Efetuados ajustes na rotina responsável por apagar registros duplicados na tabela temporária, a fim de que sejam considerados corretamente o tipo de conciliação (venda ou financeira) e importados todos os registros necessários.

32539 - Integração de movimento de loja / vale-cliente

Ao efetuar a integração de movimentos de loja a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, não estava sendo possível integrar vendas em vale-cliente, nos casos em que já existisse para a mesma  filial e mesmo dia, venda a crediário, utilizando a forma de pagamento vale-cliente, com parcelas valor idêntico ao vale emitido anteriormente.

Para evitar problemas de duplicidade de parcelas na forma de pagamento vale-cliente, passou a ser incluso o número da parcela na formação do número da fatura, quando o parâmetro INDICA_NUMERO_TITULO estiver igual a Não.

32300 - Consulta de Cartão a Receber

Ao fazer uma consulta na tela 009072 - Consulta de Cartão a Receber, não era possível visualizar o valor líquido do recebimento.

Acrescentadas as colunas Taxa Administração e Valor Principal Pago nas grades da guia Por adm. (valores por administradora).

Este último exibirá o resultado de Valor Pago - Taxa Administração.

32719 - Integração de vendas B2C

Ao fazer a integração dos movimentos de loja a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, as vendas oriundas do B2C não estavam sendo corretamente contabilizadas.

Efetuados ajustes em telas e componentes do Linx ERP e Linx B2C.

Fiscal

Carta de Correção

31159 - Edições

Foi ajustado o sequencial dos eventos para que a carta de correção com várias edições, feita por meio da tela 009057 - Carta de Correção, possa ser validada normalmente na Sefaz.

DIRF

33794 - Tela 001231

A tela 001231 - DIRF Consulta foi corrigida para que os títulos com retenção no pagamento apareçam nas consultas.

ECD (Sped Contábil)

32444 - Registro J930

Ao validar o arquivo da ECD no PVA, era apresentada a mensagem:

"Campo obrigatório não preenchido: IDENT_CPF_CNPJ"

Foram realizados ajustes na geração do arquivo para que o CNPJ possa ser apresentado no registro J930.

EFD Contribuições

30414 - Registro 0140

Foram realizados ajustes na geração do Sped Pis Cofins para evitar a duplicidade no registro 0140 - Tabela de Cadastro do Estabelecimento e  nos seus registros filhos.

GIA - RJ

33046 - Registro 0220

A tela 012013 - GIA foi corrigida para que possam ser gerados os valores para não contribuintes no registro 0220.

LCF

32728 - Performance ativo

Foi realizada uma melhoria de performance na importação dos dados das tabelas LCF relacionadas ao ativo.

33040 - Importação dos dados

Ao importar as informações na tela 012352 - Importação de Dados para as Tabelas LCF Fiscal, era apresentada a seguinte mensagem de erro:

"Existe(m) o(s) seguinte(s) campo(s): (ID_NATUREZA) nulo(s) na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_NOTA_ENTRADA, favor verificar na tela 012359."

"Existe(m) o(s) seguinte(s) campo(s): (ID_NATUREZA) nulo(s) na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_NOTA_SAÍDA, favor verificar na tela 012359."

Foram realizados ajustes nos processos relacionados à importação da tabela LCF_NATUREZA.

33809 - Cadastro de Tipo de ResponsávelForam desabilitados os botões de inclusão, alteração e exclusão da tela 012309 - Cadastro de Tipo de Responsável, por se tratar de uma tela de manutenção da Linx e criado o novo código tipo responsável 001 - Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ, conforme manual da ECD.

Livro Eletrônico

31969 - Registro 0400

Foi corrigido o agrupamento do registro 0400 para as naturezas com o mesmo código e descrições diferentes, evitando assim que sejam geradas mais de uma linha para a mesma natureza.


32124 - Registro 0450O registro 0450 foi reestruturado para apresentar as observações em ordem crescente de Id.
33509 - Ordem dos registrosFoi realizado o ajuste na ordenação das linhas dos registros gerados.
34022 - Registro 0200

Reestruturação da geração do registro 0200 para que os itens sejam apresentados em ordem crescente e não ocorra a mensagem de erro no validador:

--@ ERRO 2.  O valor não está respeitando a função de manter a ordem crescente.  Registro: 0200 - Tabela de Identificação do Item. Campo: 2 - Código do item.

34061 - Registro 0450

Realizado o ajuste para que não seja gerado nenhum registro nas tabelas LCF_OBS e LCF_OBS_COMPLEMENTAR quando não houver observação, evitando o erro no validador:

--@ ERRO 4.  Campo obrigatório de acordo com o layout Livro Eletrônico Registro: 0450 - Tabela de Informação Complementar/Observação. Campo: 3 - Texto livre da informação complementar/observação.

34203 - Registro D400

Ajuste na geração do registro D400 para tratar os valores nulos e evitar o erro na validação do arquivo txt:

--@ ERRO 4.  O registro foi rejeitado, pois não tem a mesma quantidade de campos estabelecida no layout. Observar ao início e ao final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII). Livro Eletrônico Registro: D001 - Abertura do Bloco D.

34267 - Registro 9900

Reestruturação da geração do registro 9900 para que os itens sejam apresentados em ordem crescente de código e não seja apresentada a mensagem no validador:

--@ ERRO 4.  Todas ocorrências de registros devem ser contabilizadas no registro. A quantidade de campos informados não confere com o total do arquivo.  Registro: 9900 - Registros do Arquivo. Campo: 3 - Total de registros do tipo informado no campo anterior. Linha: 5051.

34329 - Valores dos registros E060/ E065 e E080/E085

Realizados ajustes nos valores dos registros E060/E065 e E080/E085 a fim de corrigir o erro ao validar o arquivo txt:

--@ ERRO 12.  Os valores do lancamento devem ser iguais à soma dos valores parciais do lançamento. Deve-se observar as seguintes regras: registro E060 campo 13 = soma de E065 campo 2 ; registro E060 campo 14 = soma de E065 campo 3 ; registro E060 campo 16 = soma de E065 campo 4 ; registro E060 campo 17 = soma de E065 campo 5 ; registro E060 campo 19 = soma de E065 campo 6 ; registro E060 campo 20 = soma de E065 campo 7 ; registro E060 campo 22 = soma de E065 campo 8 ; registro E060 campo 24 = soma de E065 campo 9 ; registro E060 campo 25 = soma de E065 campo 11 ; registro E060 campo 26 = soma de E065 campo 12 ; registro E060 campo 27 = soma de E065 campo 13 ; registro E060 campo 28 = soma de E065 campo 14. E065 - Lançamento Redução Z/ICMS. Linha: 4411

SCM - Supply Chain Management

Notas Fiscais

31868 - NF de retorno

Efetuada correção na emissão de notas fiscais de retorno a partir da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado a fim de que os dados contidos na guia Retorno e na guia Itens Fiscais sejam salvos corretamente.

32259 - Rateio personalizadoA tela 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu ajustes com o objetivo de permitir efetuar a entrada, em notas fiscais, de rateios personalizados efetuados a partir da guia Itens Fiscais.
32444 - Itens para devolução

A tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu correções na gravação dos itens da nota fiscal quando a entrada for feita a partir de um pré-romaneio a fim de que, ao efetuar devolução de compra a partir da tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução, os itens para devolução sejam carregados na tela corretamente.

34493 - Indicador de operaçãoForam efetuados ajustes na tela 005107 - Consulta de Entrada de Nota Fiscal a fim de que o campo Indicador de Operação seja exibido corretamente.

Outros

18317 - Tabela de preçoAplicada correção na tela 15001 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra a fim de que o campo Tabela de Preço da guia Configurações seja preenchido utilizando a tabela de preço salva no pedido ao bipar novos itens após efetuar alteração no caixa.
28676 - Movimentação de PCPRealizados ajustes na movimentação de fase de OP a partir da tela 008125 - Movimentação Normal nos casos em que houver movimentação de PCP a fim de que a nota fiscal correspondente a fase seja lançada corretamente.
31159 - Carta de Correção

Aplicada correção na montagem de sequencial de eventos na tela 009057 - Carta de Correção a fim de que as edições efetuadas na carta sejam indicadas corretamente na SEFAZ.

31777 - FornecedoresAplicados ajustes na tela 001016 - Fornecedores a fim de que as alterações efetuadas em cadastros de fornecedores sejam salvas e enviadas corretamente para a loja.
31842 - Controle de OPA tela 008021 - Controle de Ordens de Produção recebeu ajustes a fim de permitir edições nos campos Início PrevistoPrev. Fim Cad. e Prev. Fim Revis. da guia Original mesmo nos casos em que a OP possua movimentação.
32540 - Consulta pleo código do terceiro

A tela 100103 - Consulta de NFs / Faturas Emitidas recebeu ajustes para que, ao efetuar uma consulta informando o código do fornecedor no campo Terceiro, os dados da pesquisa sejam exibidos corretamente.

33324 - Entrada parcial de pedido de compraA tela 120101 - Entrada de Produtos por Pedidos recebeu ajustes ao realizar entradas parciais de pedidos de compra a fim de que o pedido vinculado seja exibido corretamente.
33279 - Movimentação de fasesRealizados ajustes na movimentação de fases de uma Ordem de Produção a partir tela 008021 - Controle de Ordens de Produção como forma de evitar inconsistências.

Varejo

B2C

26360 - Endereço do clienteAplicados ajustes na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja a fim de que, ao gerar nota fiscal para pedidos do B2C Manager, o endereço de entrega informado no cadastro do cliente seja indicado na NF.

Outros

31659 - Cadastrar cliente varejo

Efetuados ajustes para que ao cadastrar um cliente_varejo multi-empresa seja possível enviar para o Linx ETL.