Introdução

A tela 009057 - Carta de Correção permite a emissão da carta de correção para notas fiscais de entrada ou saída, para corrigir irregularidades conforme permitido pela legislação vigente.


Módulo que exibe a tela

Livros Fiscais

Pré-requisito

Nota fiscal já autorizada pela SEFAZ.

Inclusão de carta de correção

Para incluir uma carta de correção veja as orientações abaixo para preenchimento dos campos.

Seleção da nota fiscal

O primeiro passo natural para a inclusão da carta de correção é a seleção da nota fiscal cuja irregularidade se deseja corrigir.

Assim, ao clicar em Inclui (F5), será exibida uma janela chamada Filtra Nota Fiscal.

Se desejar, use os filtros disponíveis na guia Filtro e clique em Avançar para visualizar o resultado na guia Lista.

Ao clicar em Avançar diretamente, serão exibidas, na guia Lista, todas as notas de entrada e saída.


Importante

A partir do Service Pack 01.17.000, somente será possível emitir carta de correção para uma nota fiscal já autorizada pela SEFAZ.

Caso a situação da nota selecionada seja qualquer uma diferente de autorizada, será exibida uma mensagem informativa sobre a situação da nota e a impossibilidade de emitir a carta.

Estas são as mensagens exibidas nos casos em que a nota fiscal selecionada não esteja autorizada pela SEFAZ:

Situação da nota

Mensagem informativa exibida

Nota sem status definido na SEFAZ

Nota fiscal não tem um status definido na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que não estejam autorizadas na SEFAZ.

Não Enviado

Nota fiscal não enviada à SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que não estejam autorizadas na SEFAZ.

Aguardando Envio

Nota fiscal aguardando envio à SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que não estejam autorizadas na SEFAZ.

Enviado

Nota fiscal aguardando retorno da SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que não estejam autorizadas na SEFAZ.

Retorno com Erro

Nota fiscal com retorno de erro da SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que não estejam autorizadas na SEFAZ.

Aguardando Cancelamento

Nota fiscal aguardando cancelamento na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que serão canceladas na SEFAZ.

NF-e Cancelada

Nota fiscal cancelada na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que estejam canceladas na SEFAZ.

Aguardando Inutilização

Nota fiscal aguardando inutilização na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que serão inutilizadas na SEFAZ.

NF-e Inutilizada

Nota fiscal inutilizada na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que estejam inutilizadas na SEFAZ.

NF-e Denegada

Nota fiscal denegada na SEFAZ. Não é possível enviar CC-e para notas que estejam denegadas na SEFAZ.

Guia Cabeçalho

Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação do título a pagar, a saber:

Empresa

Esse campo informa qual a empresa utilizada, caso a empresa possua o Controle Multi Empresa habilitado.

Data /

Data Final

O campo Data representa a data de criação da carta de correção. O campo Data Final somente será habilitado em modo de pesquisa.

Ambos campos podem ser utilizados como filtros para refinar o resultado da pesquisa.

Digitação

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. Indica a data em que a carta de correção está sendo cadastrado.

Lançamento

O número do lançamento é atribuído sequencialmente pelo sistema e identifica um lançamento contábil. Todos os itens do lançamento terão o mesmo número de lançamento.

Padrão

Esse campo indica se o lançamento foi gerado a partir de um lançamento padrão.

Guia Carta de Correção

Os dados dessa guia serão exibidos automaticamente, conforme a seleção da nota fiscal.

Dados da Nota Fiscal

Envio

Esse campo exibe a mesma data da digitação

Tipo

Exibe algumas opções para seleção da nota fiscal:

  • Emitida
  • Recebida
  • Emitida aguardando retorno

Obs:

O operador pode cadastrar os motivos da alteração na nota fiscal que justifiquem a emissão da carta de correção.

Seq. CC-e

O número e sequencial para o número de cartas de correções emitidas.

Status NF-e

Exibe algumas opções para o status da nota fiscal:

  • Não enviado
  • Aguardando envio
  • Enviado
  • Retorno com erro
  • NF-e Autorizada
  • Aguardando cancelamento
  • NF-e Cancelada
  • Aguardando Inutilizada
  • NF-e Inutilizada
  • NF-e Denegada

Número / Série

O operador pode cadastrar o número e série da nota fiscal.

Série Oficial

Identifica notas fiscais emitidas no Brasil ou no exterior.

Emissão

Data de emissão da nota fiscal.

Lançamento

Número do lançamento contábil.

Item

Identifica o número do item.

Terceiro

Identifica o nome do terceiro.

Tipo

Campo que exibe as opções se nota fiscal de Entrada ou Saída.

Consumidor

Identifica o nome do consumidor.

Envia CC-e

Ao acionar o botão Envia CC-e, a Carta de Correção é enviada à Sefaz.

Na tela 100135 - Monitor de Controle e NF-e, o usuário pode verificar o status da NF-e.

Matriz Fiscal

Identifica o nome da matriz fiscal.

Filtra

Ao acionar esse botão, será aberta a guia Filtra Nota Fiscal; Clique em Inclui (F5) para  a escolha da NF.

Status CC-e

Campo que exibe algumas opções para o Status CC-e:

  • Falha na Comunicação / Rejeição
  • Evento Registrado e Vinculado a NF-e
  • Evento Registrado, mas não Vinculado a NF-e
  • Aguardando Envio

Protocolo Evento

/ Data Evento

É o protocolo e a data em que foi registrado o evento.

botao_tres_pontos

Acionando este botão exibe uma caixa de texto do Log NF-e/CC-e informando se o job foi executado com sucesso e a data final do processo.

Chave NF-e

É a chave de identificação cadastrada na Sefaz.

Guia Carta de Correção - Guia Lista

Na guia Lista é possível incluir/excluir o ID da carta de correção e o ID da Irregularidade e sua descrição. As ocorrências podem ser variadas, desde que, sejam únicas por nota fiscal.

Guia Carta de Correção - Guia Irregularidades

Na guia Irregularidades é possível incluir diversas irregularidades para uma mesma nota fiscal, identificando o De/Para, com a possibilidade de ver o antes e o depois.

Guia Carta de Correção - Lançamento Gerado

Na guia Lançamento Gerado é possível ver o que foi incluído na guia Irregularidades. Caso seja necessário, é possível alterar conta contábil, rateios de centro de custo e filial, e ainda o terceiro.

Guia Itens

Na guia Itens o formato é o mesmo das telas de cadastro de título dos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.

1. Clique em Salva (F4) para concluir.
2. Em seguida clique em Envia CC-e para enviar a carta de correção à SEFAZ.