Neste programa será realizada a validação do status de cada venda efetuada pelo sistema. Para que o usuário realize os procedimentos necessários mediante a situação da venda.

Acesso Rápido


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Localização: Lançamentos > Faturamento > Gerenciador S@T

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F5:Imprimir CF-e
F6:Salvar XML
F9:Cancelar
F8:Retransmitir
F11:Marcar/desmarcar todos
ALT + P:Realizar a busca dos lançamentos
ALT + F:Fechar a tela do Gerenciador de CF-e-S@T


O mesmo programa do Gerenciador de Cupons CF-e atendem dois Estados sendo eles o Estado de São Paulo e o Estado do Ceará, e apesarem de serem o mesmo gerenciador de Cupons SAT/MFE, ambos possuem diferenças em opções dos menus conforme descritas a baixos:



UF do Estado de São Paulo
Situação dos CF-e-S@T



Quando a UF do cliente for de São Paulo será exibido o nome Gerenciador de CF-e S@T e será apresentando os seguintes Menus:





MenusSituaçãoObservação

Filial

Opção que apresentará todas as Filiais existentes no Sistema.Como padrão é apresentado a Filial Logada

Situação do SAT/MFE-e

Os lançamentos ficarão nas seguintes situações:

  • Vendas Pendentes,
  • Vendas Autorizadas,
  • Vendas Rejeitadas,
  • Cancelamentos pendentes 
  • Vendas canceladas. 
Quando os lançamentos estiverem em determinada situação o usuário poderá realizar:

  • Vendas Pendentes: as notas serão atualizadas automaticamente pelo aplicativo SoftSAT quando forem processadas pelo S@T. Uma vez que, o S@T enviará as vendas automaticamente para a SEFAZ, quando as mesmas estiverem nesta situação. A venda poderá ter sido rejeitada por falta de internet, por exemplo.

  • Vendas Autorizadas: Imprimir CF-e, Salvar XML, Cancelar, Marcar/desmarcar todos.

  • Vendas Rejeitadas: Retransmitir, Cancelar, Marcar/desmarcar todos.

  • Cancelamentos Pendentes: Cancelar.

  • Vendas Canceladas: Imprimir CF-e, Salvar XML, Marcar/desmarcar todos.

  • Vendas em Homologação: quando o equipamento S@T ainda estiver no ambiente de Homologação ou quando logado com o usuário Softpharma, aparecerá esta opção disponibilizando uma coluna identificando a homologação como Autorizada, Rejeitada ou Pendente (SoftS@T ainda estará processando). Será permitido apenas retransmitir a homologação quando REJEITADA.

Intervalo de Emissão

Data do intervalo de emissão do Documento FiscalComo padrão sem preenchimento e obrigatório a informação de data inicial e final para pesquisar no modo geral.
Observação: Quando informado um cupom fiscal no campo Número SAT não será necessário a informação de data.

Série do Equipamento 

(a partir da versão 213.000)

Será apresentado todos os equipamentos SAT existente na loja do cliente podendo selecionar Geral ou selecionar apenas um equipamento.

Como padrão será exibido a opção Geral.

Observação: Caso tenha apenas um equipamento na loja será exibido apenas a série do equipamento existente.

Número SAT/MFE

Campo aberto para digitação caso o cliente precise apenas de um cupom.

Filtro Avançado
(nº cupom)

(a partir da versão  213.000)

Está opção será exibida para cliente estiver com a série do Equipamento diferente de GERAL. 

Esta função é interessante caso o cliente deseje salvar XML específicos de algum equipamento para enviar a contabilidade ou para enviar para a SEFAZ quando necessário.


No caso o campo Série do Equipamento vem Engessado com o número selecionado na tela anterior e cliente pode ir adicionando quantos números de cupons CF-e necessário.


Basta digitar o numero do Cupom CF-e daquele equipamento e clicando em adicionar:



Quando clicado em confirmar será retornado ao  Gerenciador SAT com os cupons escolhidos carregado no Grid.


Observação: Sempre que escolhido o Filtro Avançado, será preenchido no campo Número SAT por extenso filtro avançado e para limpar a pesquisa, basta trocar de situação do cupom ou clicar novamente no icone do filtro avançado, limpar e confirmar e depois realizar a pesquisa novamente.

Procurar

O botão procurar realiza a busca das informações conforme preenchidas nos menus.

Retransmitir

O botão serve para retransmitir Cupom CF-e não enviado para o equipamento S@T.

Neste caso a retransmissão dos cupom só podem ocorrer se estiver no caixa ou com o equipamento instalado.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Pendentes
  • Vendas Rejeitadas

Imprimir 

O botão serve para realizar a impressão caso tenha ocorrido alguma falha no equipamento que não saiu a venda corretamente.

Neste caso a impressão dos cupom só podem ocorrer se estiver no caixa ou com o equipamento instalado.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Salvar XML

O botão será para salvar o XML para enviar ser enviado a SEFAZ ou para a Contabilidade conforme desejar. 

Pode ser salvo apenas um ou mais de um cupom ao mesmo tempo.
Quando selecionado e pressionado o botão, será apresentado o caminho para salvar o arquivo.
Quando estiver salvando mais que um documento ao mesmo tempo será apresentado a mensagem se deseja salvar compactado ou sem compactar.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Cancelar

O botão serve para realizar o cancelamento do Cupom CF-e.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Rejeitadas
  • Cancelamentos Pendentes

Copiar Chave CF-e

O botão serve para copiar a chave do CF-e quando deseja pesquisar na SEFAZ ou enviar a chave CF-e para algum cliente, ou até mesmo para a contabilidade validar alguma informação necessária.

Está opção é apenas para um Cupom CF-e por vez.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Rejeitadas
  • Vendas Canceladas

Marcar/Desmarcar

O botão Marca e Desmarcar mais de um cupom ao mesmo tempo que foram carregados na Grid.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Rejeitadas
  • Vendas Canceladas

Visualizar

O botão abre para visualizar o XML do Cupom CF-e selecionado para validar alguma informação do tipo produto, informações adicionais, impostos, cliente e demais informações.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Rejeitadas
  • Cancelamentos Pendentes
  • Vendas Canceladas

Observação

  • Retransmitir: alterará o status da venda para 'Pendente' e na sequência comunicará com o aplicativo SoftS@T que consultará a venda na fila de vendas no servidor da farmácia, para que a venda seja transmitida e autorizada pela SEFAZ.

  • Salvar XML: Será salvo tanto o XML da venda quanto o XML do cancelamento, em caso de Vendas Canceladas e conseguirá salvar vários XML's de uma só vez.



UF do Estado do Ceará 

Situação dos CF-e MFE


Quando a UF do cliente for de Ceará será exibido o nome Gerenciador de MFE e será apresentando os seguintes Menus:





MenusSituaçãoObservação

Filial

Opção que apresentará todas as Filiais existentes no Sistema.Como padrão é apresentado a Filial Logada

Situação do SAT/MFE-e

Os lançamentos ficarão nas seguintes situações:

  • Vendas Autorizadas,
  • Vendas canceladas. 
  • VFP-E
Quando os lançamentos estiverem em determinada situação o usuário poderá realizar:

  • Vendas Autorizadas: Imprimir CF-e, Salvar XML, Cancelar, Marcar/desmarcar todos.
  • Vendas Canceladas: Imprimir CF-e, Salvar XML, Marcar/desmarcar todos.
  • VFP-e:  Imprimir Informações sobre as movimentações de cartão de créditos quando vinculados a upons CF-e. (Esta opção é apenas consulta pois em 2022 tirou a obrigatóriedade de envio dessas informações)

Intervalo de Emissão

Data do intervalo de emissão do Documento FiscalComo padrão sem preenchimento e obrigatório a informação de data inicial e final para pesquisar no modo geral.
Observação: Quando informado um cupom fiscal no campo Número SAT não será necessário a informação de data.

Série do Equipamento 

(a partir da versão 213.000)

Será apresentado todos os equipamentos SAT existente na loja do cliente podendo selecionar Geral ou selecionar apenas um equipamento.

Como padrão será exibido a opção Geral.

Observação: Caso tenha apenas um equipamento na loja será exibido apenas a série do equipamento existente.

Número SAT/MFE

Campo aberto para digitação caso o cliente precise apenas de um cupom.

Filtro Avançado
(nº cupom)


(a partir da versão 213.000)

Está opção será exibida para cliente estiver com a série do Equipamento diferente de GERAL. 

Esta função é interessante caso o cliente deseje salvar XML específicos de algum equipamento para enviar a contabilidade ou para enviar para a SEFAZ quando necessário.


No caso o campo Série do Equipamento vem Engessado com o número selecionado na tela anterior e cliente pode ir adicionando quantos números de cupons CF-e necessário.

Basta digitar o numero do Cupom CF-e daquele equipamento e clicando em adicionar:



Quando clicado em confirmar será retornado ao  Gerenciador SAT com os cupons escolhidos carregado no Grid.


Observação: Sempre que escolhido o Filtro Avançado, será preenchido no campo Número SAT por extenso filtro avançado e para limpar a pesquisa, basta trocar de situação do cupom ou clicar novamente no icone do filtro avançado, limpar e confirmar e depois realizar a pesquisa novamente.

Procurar

O botão procurar realiza a busca das informações conforme preenchidas nos menus.

Imprimir 

O botão serve para realizar a impressão caso tenha ocorrido alguma falha no equipamento que não saiu a venda corretamente.

Neste caso a impressão dos cupom só podem ocorrer se estiver no caixa ou com o equipamento instalado.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Salvar XML

O botão será para salvar o XML para enviar ser enviado a SEFAZ ou para a Contabilidade conforme desejar. 

Pode ser salvo apenas um ou mais de um cupom ao mesmo tempo.
Quando selecionado e pressionado o botão, será apresentado o caminho para salvar o arquivo.
Quando estiver salvando mais que um documento ao mesmo tempo será apresentado a mensagem se deseja salvar compactado ou sem compactar.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Cancelar

O botão serve para realizar o cancelamento do Cupom CF-e.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas

Copiar Chave CF-e

O botão serve para copiar a chave do CF-e quando deseja pesquisar na SEFAZ ou enviar a chave CF-e para algum cliente, ou até mesmo para a contabilidade validar alguma informação necessária.

Está opção é apenas para um Cupom CF-e por vez.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Marcar/Desmarcar

O botão Marca e Desmarcar mais de um cupom ao mesmo tempo que foram carregados na Grid.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

Visualizar

O botão abre para visualizar o XML do Cupom CF-e selecionado para validar alguma informação do tipo produto, informações adicionais, impostos, cliente e demais informações.

Está opção só é exibida quando a Situação dos CF-e S@T estiver:

  • Vendas Autorizadas
  • Vendas Canceladas

 

Observação

  • Salvar XML: Será salvo tanto o XML da venda quanto o XML do cancelamento, em caso de Vendas Canceladas e conseguirá salvar vários XML's de uma só vez.