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Introdução

Este manual aborda a inclusão de nota fiscal de produtos via processo manual e por importação do XML da nota fiscal eletrônica.
Importante mencionar que o cadastro do item devem obedecer as regras de negócio e fisco obrigatoriamente tanto para atender a NF-e-NFC-e e RPS quando utilizados, quanto, para atender ao processo de importação do XML.
Regras do cadastro de item podem ser observadas no documento Cadastro de Item.

Lançamento de Notas Fiscais (EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada Manual)

É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco no correto recolhimento dos tributos e, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
A inclusão de uma nota fiscal de entrada feita manual necessita primariamente da atenção do operador às informações contidas na mesma, cujas, respondem à exigência fiscal.

Principal

  • Informar a data de emissão e de entrada (F2);
  • Selecionar o modelo do documento inerente a operação;
  • Digitar o número da nota fiscal e a série;
  • Informar o fornecedor e selecionar a natureza da informação.

Itens da nota

Para incluir o(s) item(ns) da nota fiscal clique no ícone ou pressione o lado esquerdo do mouse para abrir a tela de comando conforme ilustração abaixo


  • Será retornada a tela (inclusão de item).

  • Informe o almoxarifado;
  • Digite o código do item ou pesquise na lupa;
  • Informe a quantidade do item e o valor unitário;
  • Clique em . Repita a operação para todos os itens da nota, caso seja apenas um, basta fechar o grid após a inclusão.

Quanto mas informação o cliente estiver e colocar durante o cadastro, os arquivos fiscais será mas completo.

Aba Pagamento


Pagamento correponde ao acordo comercial da compra. Portanto, o operador deverá lançá-la conforme informado na nota fiscal.

  • Se compra a vista e pagamento em espécie (dinheiro) utilizará "Pagamento pelo caixa";
  • Se compra paga via boleto bancário, utilizará "Pagamento pelo Banco";
  • Se compra parcelada mesmo com boleto, utilizará "Parcelamento".

As opções de pagamento citadas são retratadas em destaque na tela abaixo



Para complementar o processo do lançamento do pagamento PARCELADO da nota, abaixo há duas imagens que retratam o lançamento da opção "gerar parcela" para "parcelamento".

1º Colocar as informações:

Data 1º parcela
Quantidade de parcelas
Intervalo do parcelamento
Valor a parcelar (R$)
Valor juros (R$)

Depois é clicar em 


Ao lado ira aparecer as datas de vencimento de cada parcela conforme preenchido acima.


  • Clique em  registro.

EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada via XML


A entrada da nota fiscal via XML precede às mesmas regras de negócio da entrada manual. No entanto, vale a pena ressaltar que para essa operação ocorra no cadastro do item, por exemplo, deverá constar o código de barras do produto e tributação devidamente preenchidas também no cadastro do item.

Na tela Nota Fiscal de Entrada clique no botão  .

  • Clique em "Arquivo XML" em seguida ;

  • Selecione o arquivo do XML e clique em abrir.

Advertência

Após Clicar em Abrir depois do arquivo selecionado, pode aparecer Fornecedor ou transportador não cadastrado no sistema, na mensagem terá a opção de cadastra-lo ou não, fica a critério do cliente.

Segue abaixo uma imagem de exemplo.


  • Será retornada tela "Informações para importação da Nota Fiscal Eletrônica".

  • Digite a data de entrada da nota fiscal;
  • Selecione a natureza da operação;
  • Indique o almoxarifado e clique em OK conforme ilustração...




Os dados da capa, item, dados fiscais são importados, portanto preenchidos automaticamente. O operador deverá lançar apenas os dados da aba pagamento.

Após inclusão no sistema, é possível confirmar se foi gerado um "Título a Pagar" referente a Nota Fiscal de Entrada, caso tenha sido informado uma forma de pagamento como "parcelamento" (ex.: carteira, boleto).

Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar



Observação: Caso não consiga localizar o Título a Pagar, é necessário verificar se o CFOP utilizado na nota está parametrizado para gerar "financeiro".

 

  • Sem rótulos