• Como fazer a importação?


Nesta versão desenvolvemos um recurso que converte o CFOP 5103 (saída) para CFOP 1102 (entrada), deste modo ao importar uma nota o sistema vai realizar de forma automática a conversão.

Para realizar uma importação primeiramente precisamos do XML, uma arquivo que contem as informações da nota e através dele o sistema extrai todas as informações. No sistema para gerar o XML de uma nota primeiro certifique que:

  • Sua loja possui a utilização completa de dados (Cadastro de loja > Configurações fiscais) Ativar a flag: Utilizar exportação de dados completa)
  • Habilitar importação de NF-e via SEFAZ)


Após ativadas as flags quando uma nota é efetivada ao selecionar o sistema apresenta os botões: Transmitir NF-e, Inutilizar NF-e e Download XML NF-e (Imagem em anexo)



*Lembrando que sua nota precisa ser de "saída" com o campo CFOP = 5103 para conversão apresentar sucesso.

Pressione o botão XML, e inicia o download, também tem a opção de receber o arquivo pelo e-mail.

Iniciando a Importação

 Pressione o botão "Importação NF-e", depois o botão "Incluir" e será apresentada a modal para importar.


Preencha o campo fornecedor (o mesmo cadastrado na nota), após adicione o arquivo XML.


Ao salvar o registro aparece em "espera" neste momento é atualizado as informações, pode levar um tempo.



As informações contidas no XML devem bater com as do sistema para apresentar sucesso no processo (os produtos adicionados devem estar castrados no sistema, em caso de ser nota de fornecedor é necessário cadastrar o produto antes).

Após importada a nota já aparece no sistema.



Por fim, vamos confirmar a conversão:

Pressione o botão "Editar", clicar na aba "Itens" certificar o campo CFOP = 1102




Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.