Descrição: No módulo NF-e, ao realizar a geração de uma NF-e, ela fica com status de Não Enviada.

Causa​: Este incidente ocorre, quando uma NF-e é gerada por faturamento automático de venda vitrine.

Solução: Para autorizar a NF-e, realize os passos a seguir:

  1. Acesse o LinxPOS Manager > Gerencial > Notas Fiscais;
  2. Pesquise a nota pela data ou numeração e clique no botão Pesquisar;
  3. Selecione a nota e clique duas vezes nela para abrir;
  4. Clique no botão OK para reprocessar a NF-e:


  5. Clique no botão Inserir senha do Gerente e clique no botão OK:


  6. Após o processo a nota será reenviada e reprocessada para receber autorização da Sefaz.


  • Sem rótulos