DescriçãoNo módulo Entrada XML(NF-e), ao tentar finalizar a entrada de uma nota de compra, é retornada a mensagem: CFOP inválida para operação onde a UF do cliente/fornecedor difere da UF de origem da nota.

Causa​: Esta mensagem é apresentada, pois na configuração tributária da Natureza de Operação de entrada de compras, o CFOP está incorreto.

Solução: Para ajustar a natureza corretamente realize os passos a seguir:

  1. Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária(Novo);
  2. Preencha os campos Config. Tributária, Natureza de Operação , UF Origem/Destino e clique no botão FILTRAR;
  3. Selecione a operação e clique no botão EDITAR;
  4. No campo CFOP, alterar o CFOP da nota e clique no botão CONFIRMAR;
  5. Clique no botão CONFIRMAR EDIÇÃO;
  6. Após o procedimento, emita a nota novamente.
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