→ 50395 - Realizado ajuste no cadastro do fornecedor para configuração correta do contribuinte. Foi parametrizada a definição do FCP por UF da filial de acordo com a alíquota, o valor do FECOP ST está sendo gerado corretamente, com o cálculo correto e de acordo com as configurações estabelecidas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Manutenção;
→ 51402 - Foi realizado um ajuste na aplicação, adicionando uma validação para comparar os valores VLR_CUSTO_DIA com VLR_CUSTO_MD ou VLR_CUSTO com VLR_CUSTO_ENTRADA_F, atualizando-os caso apresentem divergências. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção, na tela 'Estoque - Analise do Cadastro de produtos';
→ 51863 - Realizado ajuste na aplicação: Identificação de abatimento do Valor do ICMS DESONERADO no item, removendo todos os campos antigos de ICMS DESONERADO, permanecendo apenas: Cadastro do Fornecedor que é utilizado apenas para cálculo do custo (FLAG_NAO_ABATER_ICMS_DESONERADO) e o último campo criado (FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO). Gravação do Campo que identifica se abate valor do ICMS Desonerado por produto. Inclusão do Campo que identifica se abate valor do ICMS Desonerado por produto, sendo que, todos os campos serão gravados com valor fixo = 0 "Não Abate ICMS Desonerado". O valor será validado somente da gravação da Pré-fatura de devolução para Fornecedor. Acrescentado: RsPreFatura("FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO").Value = 0;
→ 52507 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução com valor de ICMS fracionado nos produtos, o valor não seja arredondado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";
→ 52944 - A aplicação foi ajustada para que, ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do cupom fiscal, a função GravaProdNotaFical() utilize a coluna correta para a gravação do valor de custo. Após ajuste da função, está sendo possível gerar a devolução de nota fiscal de saída com origem no cupom fiscal. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal" e Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";
→ 52963 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar a entrada de uma nota de transferência pela tela "Estoque - Digitação de Nota Fiscal de Entrada de Produtos", o campo CST permaneça igual ao da nota de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência, na tela "Estoque - Digitação de Nota Fiscal de entrada de produtos";
→ 53133 - A aplicação foi ajustada para exibir os dados da filial ao informar uma data e clicar no botão [...]. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produtos > Solicitar Processamento para Conferência de Estoque, na tela "Contagem - Solicitar processamento para conferência de estoque";
→ 53208 - Realizado ajuste nas flags responsáveis pela validação de cancelamento de NFE. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção - Nota fiscal de entrada";
→ 53552 - Realizado ajuste na gravação do registro, referente ao número da nota e retorno dos dados do histórico. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas - Cadastro;
→ 53576 - Realizado ajuste na função CarregaValoresFiliais(), para trazer o Custo ultimo de acordo com a última nota fiscal de entrada, daquele produto, naquela filial. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção, na tela "Estoque - Analise do Cadastro de produtos";
→ 53633 - Ajustado na aplicação a validação para verificar a alteração de CFOP do produto para Bonificado, dos tipos de movimentações "0-VENDA/COMPRA", "4-AMOSTRA GRÁTIS", "21-CONSUMO PRÓPRIO", "51-COMPRAS ALMOXARIFADO", "53-COMPRAS DE MATERIA PRIMA". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consultas > Entrada > Por Movimentação > Grid;
→ 53800 - Realizada inclusão de nova coluna "ticketMedio" nos relatórios sintéticos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas/Comissão Por Vendedor;
→ 53941 - Realizado ajuste na função "funGeraMovimentoReceberGrid()" para mover a criação do recordset temporário fora do Do While;
→ 54056 - Ajuste realizado na aplicação para que no formato de impressão paisagem da DANFE, não ocorram quebras de página desnecessárias. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE"; |