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Operacional |
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→ 75297 - Correção do erro que retornava informações duplicadas ao finalizar entrada ou realizar a conferência de mercadoria quando existe uma NF-e vinculada; → 77683 - Correção do erro "Cancelamento não implementado para esta operação" que ocorria ao tentar emitir NF-e de estorno; → 80061 – Implementada melhoria para que o botão de cancelamento do PBM Farmácia Popular permaneça habilitado, permitindo seu uso múltiplas vezes durante o processo de cancelamento de uma venda; → 81642 - Realizado ajuste para que as notas fiscais importadas, seja pelo Dome, Silo Digital ou manualmente por chave, sejam registradas com o campo CNPJ Emitente devidamente preenchido; → 81645 - Realizado ajuste para que os XML's com lote sejam movidos corretamente para a tela de Entradas / Compras; → 81659 - Realizado ajuste para que, ao importar uma nota fiscal na tela de Manutenção de NF-e/XML de Entrada e clicar na opção "Exibir dados fiscais", o lote do produto do XML seja exibido corretamente; → 80401 - Realizado ajuste para evitar duplicidade de lote durante a contagem de um produto que controla lote e validade na tela de Inventário; → 77749 - Correção do erro de "Access violation" que ocorria ao Importar NF-e por chave (Alt+I) na tela de Manutenção de NF-e/XML de entrada; → 79993 - Correção do erro que ocorria ao filtrar grupos na tela de Transferência entre Filiais; |
Vendas |
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→ 81009 - Realizadas diversas melhorias na usabilidade em vendas com o PBM Farmácia Popular; → 79805 - Implementado tratamento na mensagem exibida em casos de rejeição por duplicidade, informando que o sistema tentou emitir o documento até 5 vezes utilizando o próximo número disponível, e que será necessário refazer a venda; → 78054 - Realizada correção para evitar que a mensagem "Licença de Uso Flexdocs é inválida na emissão de NFC-e" seja exibida ao tentar incluir um produto na tela do caixa NFC-e; → 74093 - Adicionada ao programa GavetaMenno.exe uma validação para que, em caso de falha na abertura da gaveta pelo menu Menu 900 > 5 - Abrir Gaveta, o sistema realiza uma nova tentativa enviando o comando de impressão utilizado em impressoras padrão Windows para forçar a abertura; → 81013 - Realizado ajuste visual para que o campo de inscrição municipal não sobreponha o campo de data e hora na impressão do cupom do Convênio/Relatório Gerencial; → 76963 - Realizado ajuste para que a tela de pagamento da venda exiba apenas os tipos de pagamento permitidos pela empresa; → 79236 - Realizado ajuste para que, durante o processo de finalização da venda no Total Price, ao configurar para não aplicar o desconto em empresas sem administradora de convênio, o comportamento ocorra conforme o definido, ou seja, o desconto não seja aplicado; → 81404 - Adicionado um novo campo para a informar "cidade" em comprovantes vinculados ao Programa Farmácia Popular; → 81012 - Implementada validação para identificar retorno de erros dos PBM's no cabeçalho da mensagem; → 80908 - Realizar ajuste na tela de vendas para salvar a ordenação da colunas do grid de produtos corretamente; |
Fiscal |
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→ 80738 - Implementada validação para que sejam consultados somente os produtos que sofreram algum tipo de alteração/atualização desde a última consulta do IMendes; → 80873 - Implementada validação para que o sistema notifique quando um produto estiver cadastrado sem a tributação de ICMS; → 79976 - Realizado ajuste para que o CFOP 5.949 não fique bloqueado para utilização da tela de outras operações; → 80345 - Implementado novo parâmetro no menu Configurações > Filiais > EFD > Não escriturar no SPED EFD ICMS e PIS COFINS Notas Inutilizadas, que, por padrão, virá desmarcado. Dessa forma, NFCe-s inutilizas não serão listadas como "ativas" no arquivo SPED PIS e COFINS; → 80702 - Realizada melhoria de desempenho ao gerar arquivo EFD ICMS/IPI com Bloco H - Inventário a fim de evitar lentidão e travamento; → 16440 - Realizado ajuste para não gerar valor na tag "<vBCFCPUFDest>" quando não houver alíquota de FCP em NF-e interestadual; → 58309 - Realizado ajuste na tela "Lançamento de Ajustes na Apuração do ICMS" para permitir apenas números no campo "Período do Lançamento". Também foi adicionada validação no campo "Código do Ajuste" para aceitar somente letras e números; → 58311 - Realizado ajuste na tela "Lançamento de Ajustes na Apuração do ICMS" para permitir a edição dos campos editáveis diretamente na grade; → 75386 - Correção do erro de "Access violation" que ocorria na tela de Pesquisa e Seleção de usuário do IMendes; → 80513 - Criados os campos "CSOSN produto tributado" e "CSOSN produto isento", localizados em Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais. Esses campos serão preenchidos pelo usuário e, por padrão, permanecerão vazios, permitindo a seleção de qualquer código de tributação disponível. Além disso, no módulo Vendas NF-e, foram implementadas as seguintes validações na finalização da venda: caso o emitente esteja enquadrado no Simples Nacional, o CNPJ do destinatário seja Contribuinte de ICMS e o produto esteja classificado com ICMS 00 e/ou ICMS 40, o sistema aplicará automaticamente o CSOSN configurado nos respectivos campos do cadastro da filial; → 80905 - Realizado ajuste na geração do registro "0200" para evitar itens sem descrição; |
Gerencial |
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→ 81964 - Realizado ajuste no filtro selecionado de "Dias para estoque < mínimo" para que sejam exibidos corretamente os registros relacionados ao filtro na tela de Sugestão de Compras / Remanejamento; → 80783 - Realizado ajuste para atualizar a grade em casos de alteração do preço de compra para múltiplos registros na tela de Sugestão de compras / Remanejamento; |
Cadastros |
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→ 80443 - Correção do erro de duplicidade que ocorria ao tentar consultar dados do Plugpharma de um produto já cadastrado pela opção de "Consulta dados do produto - Plugpharma"; → 79128 - Correção do erro erro que impedia a realização de alterações no cadastro de produto quando existia algum campo com valor nulo; |
Financeiro |
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→ 80960 - Correção do erro "Field 'numnota' not found" que ocorria ao tentar adicionar ou remover uma nota fiscal na tela do Contas a Pagar, quando não tinha nenhuma nota fiscal;; → 80612 - Realizado ajuste para que as vendas de QRLinx já conciliadas para associação não sejam exibidas na tela de Conciliação de Cartão Manual; → 80861 - Realizado ajuste para permitir alterar de bandeira de lançamento de cartão em vendas com POS; → 81173 - Realizado ajuste para que os planos de contas de lançamentos pagos da tela do Contas a Pagar possam ser exibidos na tela Controle Financeiro; → 81408 - Realizado ajuste para garantir que as colunas de débito e crédito passem a utilizar os campos corretos de plano de contas e taxa ao realizar o lançamento manual de cartão; → 40272 - Realizado ajuste no campo "Descrição" para que as demais parcelas na tela do Contas a Pagar sejam corretamente informadas ao marcar a opção "Esta é a 1 de uma série de parcelas" com a função “Gerar boletos”; → 73951 - Realizado ajuste no botão "Excluir" do cadastro de Tipo de Pagamento > aba Taxa de Cartão, para que permaneça desativado quando não houver registros na grade; → 75298 - Implementada nova rotina para atualizar automaticamente na tela de Manutenção de boletos os boletos da conta Stone; → 75968 - Realizado ajuste para que, ao alterar um lançamento de POS Connect na tela de Conferência de Credenciadoras de Cartão, a informação de forma de pagamento seja preenchida automaticamente; → 76925 - Realizado ajuste no relatório "Lista Baixas Sintético por Funcionário" para que os registros de baixas canceladas não sejam exibidas; → 79344 - Correção do erro de "Access violation" ao realizar a importação de caixas conferidos através da opção "importação de caixa" no Controle Financeiro, quando não havia conta cofre selecionado para a filial; → 80172 - Correção do erro que ocorria ao alterar registros na tela de Conferência de Cartão em loja única; → 81065 - Realizado ajuste para que, ao lançar movimentações de cartões/PBM, os registros sejam enviados para a grade do Controle Financeiro com os planos de contas devidamente vinculados; |
Relatórios |
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→ 81623 - Realizado ajuste para que, ao gerar o Relatório de Caixa de todas as filiais, o sistema valide se ao menos uma delas realiza sangria para o respectivo tipo de pagamento; → 78973 - Realizado ajuste para que não sejam apresentados dados de outras filiais ao gerar o relatório de Acompanhamento de produtos sob controle especial; → 80298 - Realizados diversos ajustes ortográficos e de usabilidade na tela de Relatórios Livros para Vigilância Sanitária; |
Integrações |
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→ 81492 - Realizadas diversas melhorias no fluxo de vendas ao utilizar a integração com o Fideliza Mais; → 77478 - Realizado ajuste para que sejam aplicados corretamente os descontos em pedidos realizados através da integração com o Mercadapp; → 79949 - Realizado ajuste para impedir que os preços de produtos com status "Sucesso" sejam reenviados à fila de envio do Plugg.to, evitando duplicidade de informações e lentidão no processamento; → 80388 - Correção do erro "[\{"storeId":19120,"success":false,"integrationUuid":null,"erro(...)"Integração bloqueada, tempo de intervalo mínimo: 60 minutos","id":null}}]" que ocorria ao enviar informações do Sistema Big para o iFood; → 81049 - Realizada melhoria na integração com a MasterFarma para que, que ao clicar no botão de "Enviar Carga Inicial", seja enviada a informação de estoque também; → 79165 - Retirada a necessidade de liberação de módulo no controle de mensalidade para habilitar a integração com o Total Price; |
Diversos |
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→ 81631 - Realizado ajuste para que o Silo Digital salve os documentos corretamente na pasta ao selecionar o repositório desejado; → 80838 - Correção do erro "duplicate entry 1 for key 'idx_temp_troca" que ocorria ao abrir o sistema Big; → 81754 - Realizado ajuste para que seja executado somente um "AcertaEstrutura.exe" por vez, evitando divergências e travamentos do banco de dados; |