A ferramenta de Acerto é utilizada para faturar os produtos VENDIDOS da consignação, dando baixa no estoque de consignação, gerando a nota fiscal de saída dos produtos e gerando financeiro.


Página Dados Gerais

Na página inicial devem serindicadas as informações gerais da movimentação.

CampoDescrição
CFOPCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.
ClienteCliente da operação.
Destacar Carga Tributária (Lei da Transparência Fiscal)

Indica que será destacada na nota fiscal a totalidade dos impostos pagos pelos produtos, conforme Lei 12.741/12.
O cálculo dos impostos será baseado nos campos NCM e EXT IPI do Cadastro de Produto, portanto é indispensável que eles estejam preenchidos corretamente.

VendedorVendedor responsável pela operação.
Plano de ContasPlano de Contas de enquadramento da operação.
ColeçãoColeção de enquadramento da operação.
Transportadora

Transportadora: transportador responsável pela entrega dos produtos.
Frete: indica o responsável pelo valor do serviço de transporte.

Nº DocumentoNúmero de registro do documento no sistema.
AcertoData do acerto da consignação.
EmissãoData de emissão da nota fiscal.
Data de SaídaData de saída do remetente.
Origem

Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa.
Terceiros: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro.

SérieNúmero de série da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fiscal.
Dados AdicionaisCampo aberto para digitação de observações da nota fiscal.
Manutenção NF-eAtalho para pesquisa de Manutenção de NF-e.
F2 - PesquisaAtalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F3 - CadastroAtalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F4 - NovaLimpa a tela para digitação de uma nova operação.
F5 - PesquisaPesquisa movimentações de consignação já realizadas.
F6 - AutomátEste botão ativa a busca automática do cliente e produtos da movimentação selecionada na pesquisa F5.
F12 - AvançaCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.Avança para a página seguinte.

Definições NF

CampoDescrição
Indicador OperaçãoInforma se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação).
Consumidor Final?Informa se o fornecedor da operação é consumidor final ou não.
Indic. Presença CompradorIndica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais.
Indic. da IE do DestinatárioInforma se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual.

Volumes Transportados

CampoDescrição
QuantidadeQuantidade dos volumes transportados.
MarcaMarca dos volumes transportados.
EspécieEspécie dos volumes transportados.
PlacaPlaca do veículo da transportadora.
NúmeroNumeração de Identificação.
Peso LíquidoPeso líquido dos volumes transportados.
Peso BrutoPeso bruto dos volumes transportados.

Endereço Entrega

Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.

Importante

Este endereço será utilizado para diferenciar o cálculo Estadual e InterEstadual do ICMS, assim como determinar a partilha de ICMS.


Página Produtos

Na página Produtos serão adicionados e conferidos os itens da movimentação.

Informação

Se o botão F6 foi utilizado na página de Dados Gerais o sistema irá informar os produtos da movimentação de consignação automaticamente.


CampoDescrição
FormaForma de consignação que será utilizada
Referência / Código de BarrasReferência ou código de barras do Produto a ser adicionado à nota.
VariaçãoVariação do Produto a ser adicionado à nota.
TipoTipo do Produto a ser adicionado à nota.
PreçoPreço do Produto.
DescontoDesconto em percentual ou valor sob o preço do Produto.
QuantidadeQuantidade do produto.
F2 - BarraAtalho para o campo Código de Barras.
F3 - ReferênciaAtalho para o campo Referência
F4 - QuantidadeAtalho para o campo Quantidade.
F5 - %Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto.
F6 - ValorAtalho para desconto em valor sobre o preço do Produto.
F7 - ProdutoAtalho para localização de Produtos cadastrados no sistema.
F8 - PreçoAciona a tela consulta de preço de produtos.
F9 - ExceçãoAciona a tela para remover os produtos da grade.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

Total

Nesta página podem ser informados valores adicionais da movimentação e conferidos os totais.

Importante

Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias.

CampoDescrição
Valor ProdutosValor total dos itens.
Desconto / AcréscimoDesconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento.
Frete

Valor do frete.
Para cálculo automático do valor de Frete (check box) devem estar corretamente configurados os cadastros do Transportador e dos Produtos.

SeguroValor do seguro.
AdiantamentosValor referentes a rotina de Adiantamento.

Impostos
(Base ICMS, ICMS etc)

Valor dos impostos.
Valor TotalValor total da nota, somando itens e demais valores.
Imprimir ComprovanteIndica se o documento auxiliar será impresso após a sua finalização.
F2 - FreteAtalho para o campo Frete.
F3 - SeguroAtalho para o campo Seguro.
F4 - OutrosAtalho para o campo Outros.
F5 - DescontoAtalho para o campo Desconto
F6 - Acrésc.Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou ValorAlterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F8 - Cálcul.Aciona a Calculadora.
F9 - EtiquetasImprime etiquetas para os produtos da nota fiscal.
Nota PromissóriaImprime Nota Promissória.
F12Finaliza o lançamento e salva o orçamento.

Financeiro

Nesta página podem ser informados os dados financeiros da movimentação.

CampoDescrição
Valor TotalValor total da nota fiscal.
Opções

Altera o modo de lançamento dos títulos do financeiro.
Condições de pagamento: Permite definir uma espécie e as formas de parcelamento.
Diversos: Permita realizar o lançamento manual dos valores em diversas espécies.

EspécieEspécie para pagamento.
Condição de PagamentoForma de parcelamento.
TítuloNúmero do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da movimentação.
Valor / Vr OriginalValor da parcela.
VenctoData de vencimento do título.
F2 - FreteAtalho para o campo Frete.
F3 - SeguroAtalho para o campo Seguro.
F4 - OutrosAtalho para o campo Outros.
F5 - DescontoAtalho para o campo Desconto.
F6 - Acrésc.Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou ValorAlterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F8 - Cálcul.Aciona a calculadora.
F9 - EtiquetasImprime etiqueta de embarque para os itens, conforme campo Volumes Transportados.
Nota PromissóriaImprime Nota Promissória.
F12Finaliza o lançamento e salva a nota fiscal.

Para realizar a operação de Acerto, execute os seguintes passos:

  1. Preencha a página Dados Gerais.
  2. Utilize o botão Pesquisa para localizar a movimentação a ser acertada.
  3. Utilize o botão Automát. para buscar as informações automaticamente.
  4. Clique em F12 para prosseguir.
  5. Indique a Forma.
  6. Confira os produtos da movimentação.
  7. Clique em F12 para prosseguir.
  8. Confira os dados do acerto e informe a condição de pagamento.
  9. Clique em F12 para finalizar o lançamento e salvar a movimentação.

Importante

Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.

Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.

Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.