A ferramenta Cupom Fiscal tem como finalidade registrar as vendas e trocas realizadas ao consumidor final através do Emissor de Cupom Fiscal (ECF).


Página Inicial

Na página inicial deverão ser indicadas as informações gerais da venda e os produtos.

CampoDescrição
1º Vend.Vendedor responsável pela venda
ClienteCliente da venda.
QuantidadeQuantidade do produto.
Desconto% / DescontoDesconto em percentual ou valor sob o preço do Produto.
C.F.O.P.CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação..
Referência/Código de BarrasReferência ou código de barras do Produto a ser adicionado à venda.
VariaçãoVariação do Produto a ser adicionado à venda.
TipoTipo do Produto a ser adicionado à venda.
Totalizadores

Vendas: quantidade e valor de produtos registrados para venda.
Devoluções: quantidade e valor de produtos registrados para devolução.
Total: quantidade e valor final dos produtos.

Cancelamento

Item Anterior: cancela o último item registrado na venda.
Item Genérico: cancela o item indicado pelo código de sequência no orçamento.

Venda Atual/Venda Anterior: cancela a venda em andamento ou a venda anterior.

Auxiliar

Orçamento: permite localizar e faturar DAV's.

1. Clique no botão Orçamento.
2. Indique os filtros para localização do Orçamento.
3. Selecione o Orçamento desejado e pressione Enter.
4. Clique em F12 para prosseguir.


Crediário: permite consultar e realizar a Liquidação de Crediário.


N.F. Vinculada: permite cadastrar uma nota fiscal Modelo 1/NF-e vinculada ao Cupom Fiscal.


Troca: permite informar produtos da troca.


Solic. Indenização: permite resgatar créditos derivados de Indenização.

Tabela BaseTabela de Preço para valor dos produtos.
EmissãoData de emissão da nota fiscal.
F2 - BarraAtalho para o campo Código de Barras.
F3 - ReferênciaAtalho para o campo Referência.
F4 - QuantidadeAtalho para o campo Quantidade.
F5 - %Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto.
F6 - ValorAtalho para desconto em valor sobre o preço do Produto.
F7 - ProdutoAtalho para localização de Produtos cadastrados no sistema.
F8 - PreçoAciona a consulta de preço de produtos.
F9 - VendedorAtalho para localização de Vendedor.
F10 - ClienteAtalho para localização  de Cliente.
F11 - Cad. Cli.Atalho para Cadastro de Cliente.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

Nesta página poderá ser indicada a forma de pagamento.

Importante

Quando a condição de pagamento for cartão, sairá na forma de pagamento "Cartao Credito" ou "Cartao Debito" de acordo com a configuração do cartão selecionado. Para que isto ocorra será necessário ter estas formas de pagamento cadastradas na impressora fiscal.

O Sistema automaticamente cadastra as formas de pagamento que são utilizadas por ele. Lembre-se que a quantidade de formas de pagamento que podem ser cadastradas na impressora fiscal é limitada. Caso a impressora fiscal tenha atingido seu limite e não seja possível cadastrar alguma forma de pagamento, será necessário acionar a interventora para excluir as formas de pagamento que não estejam sendo utilizadas.

CampoDescrição
DescriçãoValor total dos produtos.
Desconto/AcréscimoDesconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total dos produtos.
TotalValor total do cupom, somando itens e demais valores.
Troco/DiferençaDiferença entre o valor total e o entregue pelo cliente.
DocumentoNúmero de registro do documento no sistema.
DinheiroValor indicado para pagamento em dinheiro.
ChequeValor indicado para pagamento em cheque.
CartãoValor indicado para pagamento em cartão.
Vale Presente

$: Clique para informar o código do vale presente a ser resgatado.
X: Clique para limpar as informações de vales presentes adicionados.

MensagemMensagem para impressão no ECF.
F2 - DinheiroSeleciona forma de pagamento dinheiro.
F3 - ChequeSeleciona forma de pagamento cheque.
F4 - CartãoSeleciona forma de pagamento cartão.
F10 - CrediárioSeleciona forma de pagamento crediário/promissória.
F5 - DescAtalho para campo Desconto.
F6 - Acrésc.Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou ValorAlterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F9 - Mensag.Atalho para campo Mensagem.
F12Finaliza o lançamento e salva o orçamento

Para realizar a operação de venda no Cupom Fiscal, execute os seguintes passos:

  1. Selecione o Vendedor. Para que o vendedor possa ser selecionado, primeiramente, a empresa emitente deve ser selecionada na página Centro de Custo do Cadastro de Vendedor.
  2. Caso seja indicado algum vendedor no cadastro da Empresa, o vendedor indicado será sugerido.
  3. Informe o Cliente. Caso seja a primeira compra do cliente, utilize o atalho (+) para inclusão de um novo cadastro.
  4. Informe o Desconto, caso necessário.
  5. Selecione os produtos que serão vendidos. Utilize as opções F2 para Código de Barras, F3 para Referência ou F7 para pesquisar o produto.
  6. Clique em F12 para prosseguir.
  7. Informe a Forma de Pagamento. 
  8. Clique em F12 para encerrar.
  9. Aguarde enquanto o cupom fiscal é impresso.

Cupom Fiscal - Troca

A ferramenta Cupom Fiscal - Troca tem como finalidade registrar as trocas de produtos realizadas pelos clientes.

  1. Na página inicial informe Vendedor, Cliente e os produtos vendidos.
  2. Em seguida, clique no botão Troca.

3. Informe os produtos devolvidos pelo cliente.
4. Clique na seta de retorno.

5.Verifique os dados da troca.
6.Clique em F12 para prosseguir.

7. Informe a condição de pagamento.
8. Clique em F12 para concluir o lançamento.

Importante

Ativando o parâmetro 087 - Emitir Cupom de Troca (Cupom Fiscal) no cadastro de Centro de Custo o sistema automaticamente emitirá um Comprovante de Troca para todas Vendas.


Importante

Ativando o parâmetro 088 - Exibir Confirmação de Emissão do Cupom de Troca (Cupom Fiscal) no cadastro de Centro de Custo o sistema automaticamente exibirá uma mensagem de confirmação para todas as vendas para emitir um Comprovante de Troca.


Importante

Para que os produtos devolvidos retornem ao estoque é indispensável efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada (Modelo 1/NF-e).


Importante

Para que o sistema realize o lançamento automático da NF-e de Devolução logo após a troca, será necessário marca o parâmetro "Emitir NF-e de Devolução automática quando troca?" no Cadastro de Empresa.