Descrição: Como realizar agrupamento de faturas no módulo de Adm./Financeiro?

Solução: Para realizar agrupamento de faturas realize os passos a seguir:

  1. Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento de Faturas > Agrupar Faturas;
  2. Insira o cliente e preencha os demais campos caso deseje;
  3. Clique no botão Selecionar Faturas;
  4. Marque todas as faturas que deseja agrupar e clique no botão Agrupar Faturas;
  5. Clique no botão finalizar;
  6. Será informado o número da fatura agrupada.
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