Descrição: Como utilizar uma devolução de compra emitida pelo destinatário de uma nota de venda, no módulo Suprimentos?


Solução: 

Para realizar a entrada da nota realize os passos a seguir:


1. Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Entrada XML (NF-e);

2. Preencha todos os campos obrigatórios > Prosseguir;

3. Inclua os itens e quantidades > prosseguir;

4. Finalize a nota fiscal conferindo os valores dos impostos gerados para a nota, dados do transportador;

 5. Clique em 'Prosseguir'.

IMPORTANTE

Caso haja informação de transporte na nota, observações gerais, dados de pagamento ao concluir a inserção dos dados.



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