Descrição: Como realizar a entrada de operação em recusa no menu Entrada de Compras? 


Solução: Para realizar o  processo da Entrada de Operação em Recusa, realize os passos a seguir:

1. Acesse :  Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação;

2. Cadastre uma nova Natureza de Operação e marque as opções: Operação em recusa de devolução de entrada, Exibe NF-e;

3. Acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de compras > Entrada de Operação em Recusa;

4. Informe os dados da nota: Fornecedor, documento (numero da nota) e Série  e clique em BUSCAR, conforme imagem abaixo:
image2021-5-19_14-18-31.png

5. Confirme os dados da nota a ser gerada conforme imagem abaixo as informações serão apresentadas:

6. Clique em GERAR NOTA.




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