Veja nesta página: Principais rotinas do processo de fornecedores
Objetivo

Cadastro de Fornecedores

Classificação de Fornecedores

Objetivo


Este artigo tem como objetivo descrever o processo de fornecedores com o e-Millennium GO, que permite o registro de informações dos fornecedores de sua loja ou empresa, facilitando a gestão de estoque e a realização de pedidos de compra de mercadorias.

Cadastro de Fornecedores 


Fornecedores são indivíduos ou empresas que forneceram bens ou serviços para o consumo de sua empresa ou loja, eles desempenham um papel fundamental na cadeia de suprimentos, pois são responsáveis por disponibilizar produtos ou serviços necessários para a operação de negócios.

Como Incluir um Fornecedor


  1. Para incluir um fornecedor, acesse a tela configurada do caminho: Compras > Cadastros > Fornecedores > > clique no link Incluir Fornecedor;
  2. Preencha os campos das abas a seguir:

Geral

Código: Definir o formato dos códigos para que haja um padrão entre eles.

Tipo Empresa: Identificar a empresa de acordo com sua classificação junto ao fisco. É fundamental selecionar o tipo correto porque este campo terá influência nos relatórios fiscais e no cálculo de impostos. 

Endereços: É possível cadastrar vários endereços diferentes.

Observação!

Para os casos em que os endereços forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos não estiverem marcados, o sistema imprimirá sempre o endereço principal.

  • Endereço de Entrega: Se não for igual ao endereço principal, deverá estar marcado para ser impresso na nota fiscal.
  • Endereço da Nota: É o endereço que deverá constar na nota fiscal como principal.
  • Endereço de Cobrança: É o endereço de envio do boleto bancário.
  • No caso de endereço único, marque os três parâmetros para informar ao sistema que o mesmo endereço será utilizado para as três funções. 

Dados do Fornecedor:

Grid "Bancos e Contas": Selecione o banco com o qual o fornecedor trabalha. Se houver mais que um banco, será possível informá-los mais adiante na tabela de bancos e contas. 

Plano de contas: Poderá ser selecionada a conta do plano de contas financeira, caso a empresa trabalhe com os dois tipos de plano, financeiro e contábil. 

Classificação: A classificação de um fornecedor pode ser orientada por padrões internos ou pelo ISO 9000 e poderá ser quanto à qualidade do produto, serviço prestado, pontualidade na entrega, prazos de pagamento etc.

Para classificar um fornecedor é preciso cadastrar os tipos de classificação em CADASTRO, na pasta Auxiliar, na opção Classificação de Fornecedores.

Oficina: Deverá ser marcado para identificar um fornecedor como sendo uma oficina para que o módulo de produção possa enxergá-la.

Classificação de Fornecedores


Uma classificação de fornecedor é um processo ou sistema utilizado para avaliar e categorizar seus fornecedores com base em diversos critérios de acordo com as necessidades de sua empresa.

Como Incluir uma Classificação de Fornecedor


  1. Para incluir uma classificação de fornecedor, acesse a tela configurada do caminho: Compras > Cadastros > Classificação de Fornecedores > clique no link Incluir Classificação de Fornecedores;
  2. Preencha os campos das abas a seguir:

Código: Definir o formato dos códigos para que haja um padrão entre eles.

Descrição: Defina a descrição que será utilizada para o fornecedor (Oficina, Preferenciais, Emergentes e etc.)


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