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Informações

O Linx Farma Big disponibiliza o módulo contas a pagar de forma simples e confiável, que existem registros mostram registros provenientes das entradas de mercadorias ou qualquer outro tipo de despesa que seja lançada manualmente.

Configurações


Abaixo segue os passos desde o lançamento dessas contas até o momento de baixá-las.

Lançamento Automático

Para que as notas de entrada de mercadoria sejam lançadas automaticamente no Contas a Pagar, existe uma configuração que deve ser alteradarealizada.

No Linx Farma Big vá ao menu Configurações > Filiais > Entrada> Entradas, o campo Contas a Pagar deve estar com Sim.


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Figura 01 - Configurações Contas a Pagar na Entrada

 Existem mais duas opções além do Sim - Inserir o Contas a Pagar no momento da entrada, que são:


Não - para não inserir no Contas a Pagar no momento da entrada eNa seção Configurações da Entrada Image Addeddefina se utiliza o contas a pagar.

  • Sim - para utilizar o contas a pagar no Linx Farma Big;
  • Não - para não utilizar o contas a pagar e;
  • Perguntar- para perguntar se deseja incluir naquele momento ou não, como visualizado na Figura 01 acima.

 

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Com a marcação Image Addedapós o processo de entrada,

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a nota já será

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lançada no Contas a Pagar

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automaticamente.

Na finalização da entrada, ao Image Added clicar no botão Image Added, será exibida a tela abaixo.


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Figura 02 - Lançamentos/Contas a Pagar Automático 


Nessa tela, será necessário preencher os campos editáveis em amarelo com os dados constantes no boleto, em seguida Image Added clique no botão Image Added.

Na sequência, o sistema emitirá uma confirmação de inclusão, Image Added clique em Image Added.

Lançamento Manual

Entre no menu Financeiro > Contas a Pagar, ou pelo botão  Image Modified na barra de menu rápido.

Na tela abaixo, terá alguns filtros que irão facilitar uma busca mais precisa como nos destaques da figura.

No botão Image Added Image Added, será exibida uma opção de pesquisas avançadas Image Added

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Figura 02 - Contas a pagar

Em seguidaImage Added clicando na mesma, será mostrada uma nova opção de pesquisa borderô Image Added, que mostrará na tela todos os registros relacionados ao número de borderô selecionado.


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Figura 03- Contas a Pagar - Filtros


Para efetuar a inclusão de uma contaImage Modified clique no botão  Image Modified ou F5 e informe  ou na tecla de atalho F5.


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Figura 04 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente


Nesta tela, informe a data de vencimento da conta, o número da nota fiscal que foi dado a entrada ou se for outro tipo de conta, informe no campo Tipo Título e o , número do Documento, e o fornecedor pode ser encontrado clique clicando no combo para que seja selecionado ou Image Removed clique no ou no botão . e que será exibida a tela de pesquisa, 

Se desejar informar o histórico, poderá ser feito no respectivo campo, informe também o valor da nota e o número de parcelas para pagamento

Ao Image Added clicar no botão Image Added, será exibida a tela abaixo. 


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Figura 05 - Vencimentos das Parcelas


Nessa tela ,defina o número e vencimentos das parcelas, em seguida calcule o vencimento., feito esse processo, Image Added clique no botão Image Added.

No caso se o financeiro avançado estiver habilitado no sistema com o plano de contas já definido corretamente, então o informe no campo campo Plano de Contas, e após todos os campos preenchidos,   clique no botão botão , para salvar.

 
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Figura 03 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente
 
Como o exemplo se trata de uma entrada de mercadoria, se desejar associar a nota fiscal que já está gerada na movimentação ao lançamento atual basta Image Removed clique no botão Image Removed e será exibida a  tela a tela abaixo.

 
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Figura 04 - Adicionar ou Remover NF

 Ao salvar  o registro, será habilitado a opção para adicionar ou remover notas fiscais, se houver necessidade  bastaImage Added clicar em Image Addede  será exibida a tela Entradas - Duplicadas.


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Figura 06 - Contas a Pagar/Entradas Duplicatas


Todas as notas que não entraram automaticamente no Contas a Pagar (por meio da entrada de mercadorias), estarão listadas no lado esquerdo inferior, conforme o destaque, selecione a correspondente ao valor lançado e feche a e em seguida, Image Added clique e feche a tela para voltar ao lançamento e este já estará finalizado.

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Nota

A associação dessas notas não interferirá no valor do lançamento atual e tão pouco serão baixadas, esta opção existe apenas com a função de lembrete para mostrar que o lançamento tem uma nota fiscal vinculada. Porém , porém se não desejar, não é necessário ligar o lançamento a nenhuma nota. 

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