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Na tela 001008 - Tipos de Fornecedores, o cadastramento dos tipos permitirá a classificação do tipo de produto fornecido por determinada empresa. Além disso, na tela 001032 - Descrição Diferenciada por Fornecedor permitirá a identificação de um produto ou material, conforme a nomenclatura que cada fornecedor adota. Além disso, o Linx ERP permite a avaliação dos fornecedores, 001041 - Classificação dos Fornecedores. Dessa forma, é possível avaliar um fornecedor em relação a pontualidade de atendimento, prazo para pagamento e entre outros.
Módulos que exibem a tela 001016
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O preenchimento desses campos é obrigatório nas operações de inclusão e alteração. Caso eles não sejam preenchidos será exibida uma mensagem de bloqueio.
Exemplo:
Campo Código do IBGE
A validação desse campo estará sujeita ao parâmetro VALIDA_COD_IBGE_CADASTROS.
Quando é informado o campo CEP, automaticamente o código do IBGE é carregado. Uma vez preenchido, os campos Endereço Principal, Endereço de Entrega e Endereço de Cobrança também serão obrigatórios.
Lembrando que esses prenchimentos serão obrigatórios nas operações de inclusão e alteração, quando o parâmetro estiver igual a Sim. Nessa situação, se o campo não for preenchido, será exibida uma mensagem de bloqueio.
Guia Compl. 1
Ao preencher a página Fornecedores, os dados são copiados para a página Complementos 1, podendo ser alterados quando houver necessidade. Essa página é utilizada para empresas que possuam endereços de entrega e cobrança diferenciados.
Campo |
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Banco |
Agência |
Método Pgto |
Conta Corrente |
Cart. Cobrança |
Guia Compl. 2
Nesta guia devem ser informadas as informações referentes ao fornecedor.
Campo | Descrição |
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Cód. Anterior | Se necessário, informe o código do sistema anterior pelo qual este cliente era identificado. Ao preencher este campo, a localização do terceiro será facilitada. |
Moeda | Selecione a moeda que o fornecedor utiliza. O cadastramento de moedas deve ser realizado previamente na tela 004001 - Moedas. |
Tipo | Informe o tipo de fornecedores. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os tipos devem ser previamente cadastrados na tela 001008 - Tipos de Fornecedores. |
Subtipo | Informe o subtipo de cliente. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os subtipos devem ser previamente cadastrados na tela 001026 - Subtipos de Fornecedor. |
Cond. Pagtº | Informe a condição de pagamento padrão estipulada pelo cliente. As condições de pagamento devem ser previamente cadastradas na tela 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas. |
Royalties | Informe o porcentual de Royalties que deverá ser pago pela utilização da marca. |
Data Fixa Pgto | Informe o dia do mês em que os pagamentos devem ser realizados, caso o pagamento ao fornecedor seja realizado apenas uma vez por mês, independente do número de faturas. |
Meses S/ Vencimento | Informe os meses sem vencimento, conforme as atividades do fornecedor. Este campo é utilizado para empresas que são adeptas de férias coletivas. Exemplo: As duplicatas com vencimento para dezembro (mês de férias coletivas da empresa) devem ter o vencimento antecipado para novembro ou prorrogado para janeiro. |
Classificação | Este campo indica a classificação de qualidade do fornecedor. As informações são extraídas da tela 001043 - Avaliação de Fornecedores. |
Desconto no vencimento da duplicata | Informe o porcentual de desconto para pagamento no dia do vencimento da duplicata. A partir dessa informação, poderão ser analisadas as prioridades de pagamento da empresa. |
Dias p/ desconto no vencimento | Informe o número de dias que antecedem o vencimento, para que o fornecedor conceda o desconto no pagamento. |
Fornece Materiais | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais. |
Fornece Materiais de Consumo | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais de consumo. |
Fornece Outros | Marque essa caixa caso queira restringir a utilização do fornecedor pelas telas de entrada de notas fiscais. |
Fornece Produtos Acabados | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de produtos acabados. |
Beneficiador | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionada como beneficiador durante o processo produtivo ou nos faturamentos de ordens de serviços e permitirá o controle do estoque enviado para industrialização. |
Aceita Dias Fixos | Ao marcar essa caixa, indica que a geração do pagamento ao fornecedor utilizará data fixa para pagamento. |
Licenciado | Ao marcar essa caixa, indica que o fornecedor é licenciado para fabricação dos produtos da empresa. |
Fornecedor Inativo | Indica que o fornecedor não pode ser utilizado nos processos de compras. |
Avalia Fornecedor | Marque essa caixa caso queira controlar a avaliação deste fornecedor pela tela de 001043 - Avaliação de Fornecedores. |
Indica Markdowm na Consignação | Ao marcar este campo, será apresentado ,em relatório, o percentual de lucrio obtido. |
Indica Tipo 3º.s | Informe a atividade econômica do fornecedor. Essa informação é muito importante para aplicar a tributação adequada ao fornecedor. |
Grupo Exc. Imposto | Caso seja aplicada uma tributação específica ao fornecedor, é possível associá-lo a um grupo de exceção de impostos. As exceções de impostos devem ser previamente cadastradas na tela 009075 - Exceção de Imposto. |
Conta Contábil | Para versões anteriores a 5.0 do LinxERP. |
Conta Contábil (5.0) | Informe a conta contábil que deve ser utilizada para os lançamentos contábeis referentes às operações comerciais realizadas com este fornecedor. |
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Esta página permite a alteração do nome da empresa cadastrado no campo do cabeçalho Fornecedor.
Guia LOG
Ao efetuar inclusões e alterações nos dados informados na guia Fornecedor, será criado um registro nesta guia e os dados alterados serão enviados para o SPED.
Além disso, somente os operadores que tiverem permissão poderão excluir os registros existentes nessa guia.
O ícone de exclusão dos registros estará disponível de acordo com a permissão de acesso do usuário logado.
Permissão de acesso
Na tela 014005 – Parâmetros, o parâmetro NIVEL_EXCLUI_LOG_CADASTRO define o nível de acesso do usuário que pode realizar a exclusão dos registros, conforme
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exemplificado:
Na tela 014004 - Usuários e Suas Restrições de Acesso, o valor do campo Nível de Acesso deve ser preenchido de acordo com o valor atual do parâmetro acima.
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Efetuadas as configurações, o Linx ERP deve ser reiniciado.
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