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FECHAMENTO DE CONVÊNIO - CAR155

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Neste relatório a farmácia informa qual é o convênio que desejar fazer o fechamento, e o sistema relacionará todos os clientes que compraram na farmácia com seu saldo devedor. O fechamento só acontecerá quando o mesmo for feito oficialmente, caso contrário, o relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessária.

Acesso Rápido

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titleAtalhos de acesso rápido


Acesso Rápido

Localização: Relatórios > Contas a Receber > Fechamento de Convênios

Menu Fiscal -

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F2

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:Consultas

...

 

ALT + I

...

:Para

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Imprimir
ALT + F

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      Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:

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:Sair


Fechamento convênio

Nesta tela é necessário que o usuário selecione as filiais desejadas, em seguida, informar o tipo de relatório, se: Analítico (emite as compras totalizadas, e sai logo abaixo

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a nota que o cliente comprou

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) ou Sintético (emite as compras dos clientes totalizadas

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). Deve ser selecionado o tipo de filtro

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, se por: "Convênio" ou "Clientes"

...

.

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Quando selecionado por "

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cliente"

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deverá informar a matrícula do cliente no convênio ou buscar o cliente através do "F2

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".

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O usuário deverá informar o intervalo de convênio/cliente, caso desejar emitir o fechamento "geral",

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  informe somente os intervalos

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descritos a seguir. São apenas informados os clientes e/ou convênios que estiverem cadastrados no sistema com situação Normal, Bloqueado e Suspenso.

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Selecione os tipos de convênio

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 que deseja fazer o fechamento

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, selecionando aqui os tipos de convênio sem informar o intervalo de códigos é possível fazer, simultaneamente o fechamento de todos os convênios daquele tipo. Por padrão, vem desmarcado apenas o

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tipo Particular, pelo fato deste convênio geralmente ser fechado individualmente por cliente.

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Selecione o filtro de data

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  • Data de fechamento: O sistema selecionará todas as compras pela data de fechamento do convênio informada.
  • Data de emissão: O sistema selecionará todas as compras pela data de emissão (compra) do cliente para fechamento do convênio.

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, por: Data de Fechamento ou Data de Emissão. Em sequência, informe o intervalo de data de emissão/fechamento, conforme selecionado anteriormente.

Se o usuário desejar emitir em anexo ao relatório de fechamento de convênio a relação dos produtos que cada cliente comprou no mesmo período do fechamento

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, marque o campo imprimir relatório com produtos, caso desejar trazer o NCM dos produtos

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, marque a opção imprimir NCM.

O campo quebra de página, possibilita que o usuário selecione como gostaria que o relatório fosse ordenado, podendo ser:

  • Nenhuma: ao selecionar essa opção o relatório será apresentado como é atualmente.
  • Cliente: nessa opção os produtos serão agrupados por cliente, buscando a informação de quais produtos cada cliente do convênio que comprou no período estipulado na pesquisa e ainda com o valor pago pelo mesmo.
  • Convênio: ao selecionar essa opção os produtos serão agrupados por convênio, ou seja, mostrará os produtos que foram adquiridos. O relatório apresentará a quantidade, produto e o valor total dos mesmos, não será apresentado o preço unitário da venda, pois poderão ocorrer alterações de preço no determinado período. Por exemplo: Reajuste de preços.Imprimir

O campo imprimir indicativo de receita

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 será habilitado quando estiver marcado o campo "

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imprimir relatório com produtos?", e quando

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selecionado imprimirá uma coluna indicativa se a venda foi feita com prescrição médica ou não.

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  Quando no campo

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 tipo de relatório estiver selecionado a opção "

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analítico" e

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tipo de filtro  por "cliente", o campo imprimir dependentes ficará disponível, quando marcado serão impressos todos os títulos de compras realizadas pelos clientes e posteriormente serão agrupados os títulos por dependente,

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 desta forma será identificado qual é o dependente responsável por determinadas compras.

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Para emitir uma relação das requisições com seus números de valores respectivamente

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, marque o campo correspondente em tela "imprimir número de requisição?" esta opção é usada para as farmácias que utilizam no cadastro de convênios as requisições como obrigatórias.

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Para ordenar o relatório por matrículaimprimir a conta contábil

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 do cliente no relatório

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, imprimir recibo de entrega

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marque os respectivos campos informado em tela no programa. 

O fechamento de convênio

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apenas será efetuado se marcado

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o campo "processar oficial gerando chave de convênio?", caso contrário só emitirá o relatório quantas vezes forem necessárias

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, marcando como oficial, a partir deste momento o usuário não

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conseguira alterar os títulos que foram fechados e será gerado um título "virtual" para o convênio que

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fica disponível para pagamento no programa de

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"Pagamento de

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Convênios".

O programa de "Fechamento de Convênio" tem opção de emitir a 2ª via do relatório de fechamento, boleto e geração do arquivo texto para o convênio .

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Para o usuário poder alterar novamente algum convênio ou título que foi fechado, deve acessar o programa de fechamento de convênios, "estornar" o fechamento, alterar o que for necessário e refazer o fechamento.


Informações
titleObservação

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Na impressão do relatório, onde é mostrada a descrição "(Mnl)", indica que este título foi incluído manualmente na conta do cliente.

Quando venda parcelada, o sistema imprime no relatório de fechamento de convênio, além do número da parcela, também o número total de parcelas em que foi feita a venda. Por exemplo: para uma venda feita em três vezes, no relatório do primeiro fechamento seria impresso "1/3", no segundo fechamento "2/3" e no último fechamento "3/3".


Aviso
titleImportante

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Ao realizar o fechamento do convênio o sistema verifica se a data de vencimento configurada no cadastro do convênio é 28, 29, 30 ou 31. Caso caia em algum desses dias, verifica ainda se no mês em questão o calendário possui esta data. Se não houver no calendário o dia correspondente, a data de vencimento é fixada no último dia do mês, conforme seu calendário.


CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO     

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titleFechamento Convênio: Configuração por usuário

O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Fechamento de Convênios - CAR155" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Guias

  • Desmarque a Guia 1 para liberar o desconto associação somente para os produtos que não estão em promoção (default é para todos os produtos vendidos). OBS. O sistema considera produtos em promoção para os produtos que em seu cadastro tenha no campo "% promoção" liberado a seguinte regra: "Quando comprar maior ou igual a 1 qtde... X % de desconto".
  • Desmarque a Guia 2 do programa Fechamento de Convênio para o usuário, o sistema emite o relatório imprimindo o CPF do cliente no lugar do RG.

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