Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
titleQUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIA
  • Como fazer o Sincronismo de informação de Desoneração com o PDV?
  • Onde configurar o código de benefício fiscal, alíquota ICMS Desoneração e alíquota ICMS Diferimento?
  • Quais códigos de beneficio fiscal devo utilizar?

Como Configurar o Sincronismo de informação de Desoneração com o PDVConfiguração de Alíquota Web - Sincronismo com o PDV


Requisitos para realizar a configuração.

  • A regra abaixo é aplicada as lojas somente no Regime tributário Normal - (3 Regime Normal).

  • Versão do sistema Degust PDV: 3.0.31.4.

  • Validação da regra para as UFs: Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso e Goiás.

A regra de validação N12-90, aplicada tanto para a emissão da NF-e (modelo 55) quanto a NFC-e (modelo 65), entrará em vigor a partir de 02/09/2019, exigindo que o valor do ICMS desonerado (operação incentivada por Benefício Fiscal) e o motivo da desoneração, a critério da unidade federada, sejam preenchidos.


Para realizar Caso a loja utilizar a configuração de Alíquota pelo Degust Web será necessário habilitar algumas configurações para que os dados fiscais desçam para o Degust PDV.

 

No módulo "Configuração de Loja", na aba "Configuração II", (Cadastro>Loja>Configuração de Loja) deverão ser habilitas as seguintes opções. Em seguida clique no botão "Salvar".

...

Aviso
titleCST e Código Benefício Fiscal

CST e Código do Benefício Fiscal

O código de Benefício Fiscal é relacionado validado com o CST, portanto não se pode utilizar qualquer código em qualquer produto! Para saber quais códigos utilizar com o

CST segue abaixo para download uma planilha relacionado

CST clique aquie você será direcionado para o link disponibilizado pela Sefaz, onde é possível realizar o download da planilha atualizada relacionando o CST com o Código do Benefício fiscal.

Cód. Benefício Fiscal.xlsx


Aviso
titleValidação Obrigatória

Validação Obrigatória

  • Ao utilizar os códigos de de CST 30 e 40 o campo de , 40 e 41 o campo de Alíquota ICMS Desonerado não  não deve ser igual a 0,00 (zero).Ao utilizar o código de CST 51 o campo de Alíquota ICMS Diferimento não deve ser igual a 0,00  (zero).
  • Ao utilizar os códigos de de CST 20 e 70 o campo  o campo Redução BC ICMS% não  não deve ser igual a 0,00 (zero).
  • O campo Cód. Benefício Fiscal deverá ficar em branco para produtos que são Substituição Tributária.



Dica

A cada vez que for aberta a tela "Tabela de Alíquota (Fiscal) - Produtos", o sistema deverá validar se todas as lojas que trabalham com essa tabela são do mesmo Estado (Unidade Federativa).

...

Caso essa mensagem foi exibida clique em sim "Sim" para visualizar um relatórios o relatório dos dados incorretos. No relatório será exibido o código do produto, campo e qual é a inconsistência.


Após realizar a configuração da tabela de alíquota e verificar se existe alguma inconsistência será necessário gerar uma atualização de tabelas e enviar ao PDV para atualizar as informações. Se caso existir alguma duvida relacionado a geração de arquivo para o PDV utilize este guia para ajudar "clicando aqui".


Nota

Se as configurações fiscais da sua loja são realizadas diretamente pelo Degust PDV, veja o guia com orientações sobre o procedimento clicando aqui.