Versões comparadas

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Painel
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titleSumário

1 Atualizações no Linx Postos POS (PDV Seller)

1.1 Ativação NF-e 4.00

1.2 Produção em Escala Não Relevante

1.3 Validação do GTIN (Código de Barras)

2 Nota Técnica 2019.001

2.1 Código de Benefício Fiscal e Código de Situação Tributária

2.2 Alíquota de ICMS Desonerado 

2.3 Base de Cálculo superior ao limite estabelecido por UF

2.4 Identificação da NF-e


Dica
titleConceitos NF-e v4.00

Para saber sobre os conceitos que envolvem a nota fiscal eletrônica versão 4.00, acesse o material NF-e Manual Nota Fiscal v4.0 00 ou clique aqui.

...

Âncora
#1atu
#1atu
1 Atualizações no Linx Postos POS

...

Pensando em adequar-se às exigências dessa nova versão, o sistema Linx Postos POS passou por atualizações, as quais estarão disponíveis a partir da versão 1.0.0.65 liberada em 12/06/18.

(PDV Seller)

Âncora
#1.1ati
#1.1ati
1.1 Ativação NF-e 4.000

As datas para ativação da NF-e 4.00 serão as seguintes:

  • Ativação pela Chave de Licença dos clientes
    • Data limite para NF-e: 02/07/18
    • Data Limite para NFC-e: 01/10/18
  • Ativação QRCode versão 5.0
    • Data limite para NFC-e: 01/10/18

Aviso
titleImportante

SAT, CFE e MFE permanecem com a versão 3.10.

Para utilizar a versão 4.00 antes da data oficial de ativação, deveda Nota Fiscal Eletrônica deve-se acessar o menu menu Configurações > Configurações de Documentos Fiscais , selecionar a opção e em Opções selecionar Utilizar layout versão 4.00 para emissão de NF-e/NFC-e e salvar.

 

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Aviso
titleImportante

Cabe ressaltar que quando desmarcada a opção, o sistema retornará para a versão 3.10, porém isso ocorrerá somente até um dia antes desta ser desativada, ou seja, 01/07/2018 para NF-e e 30/09/2018 para NFC-e.

Após essas datas, a versão 3.10 será desativada e permanecerá a versão 4.00, independente da opção ter sido selecionada ou não.

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As informações referentes à versão 4.00 não preenchidas ou preenchidas incorretamente na retaguarda (Linx Postos Seller Web) podem ocasionar reflexos no PDV.

Algumas situações podem ser conferidas abaixo:

Âncora
#1.2pro
#1.2pro
1.2 Produção em Escala Não Relevante

Ao emitir o documento fiscal pelo PDV, caso o produto da venda seja produzido em escala não relevante, é importante que esta indicação seja previamente realizada no cadastro do produto, assim como a informação do CNPJ do fabricante, já que essas informações devem constar no arquivo xml.

No Seller Web esta informação pode ser preenchida acessando o menu Cadastro > Produtos > Produtos > guia Fiscal.

Âncora
#1.3val
#1.3val
1.3 Validação do GTIN (Código de Barras)

Ao emitir o documento fiscal pelo PDV, caso o produto vendido tenha sido cadastrado com o código de barras inválido, no arquivo xml será enviada a informação “Sem GTIN”.

...

Aviso
titleImportante

Nos casos em que houver rejeição de documento fiscal cujo motivo seja referente à falha de SCHEMA, deve-se rever os dados cadastrais dos produtos apresentados no documento fiscal em questão, revisando os novos campos incorporados na versão 4.00.

Aviso
iconfalse
titleLinx Postos Seller Web


Dica

Para conferir as implementações realizadas e correta configuração no Linx Postos Seller Web, acesse o material Guia Nota Fiscal Eletrônica v4.00 - Linx Postos Seller Web, ou clique aqui

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Âncora
#2not
#2not
2 Nota Técnica 2019.001

Dica

Para saber sobre os conceitos que envolvem a Nota Fiscal Eletrônica versão 4.00, acesse o Manual Nota Fiscal v4.00 ou clique aqui.

A Nota Técnica 2019.001 estabelece novas regras de validação e atualiza as regras existentes para Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica. Para o correto funcionamento da venda no PDV (emissão dos documentos fiscais) é necessário que o cadastro de impostos e o cadastro de produtos sejam preenchidos corretamente no Seller Web.

Aviso

Para conferir as implementações realizadas e correta configuração no Linx Postos Seller Web, acesse o material Guia Nota Fiscal Eletrônica v4.00 - Linx Postos Seller Web, ou clique aqui

Âncora
#2.1cod
#2.1cod
2.1 Código de Benefício Fiscal e Código de Situação Tributária

Ao emitir o documento fiscal no PDV, o sistema fará a validação se o Código de Situação Tributária preenchido no cadastro do produto no Seller Web possui um Código de Benefício Fiscal equivalente. Em caso de não preenchimento ou preenchimento errôneo do cBenef, o documento fiscal não será emitido e será apresentada a seguinte mensagem (rejeição):

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Para resolver essa situação, será necessário acessar no Seller Web o menu Cadastros > Produtos > Produtos, buscar o produto para alteração e na guia Fiscal alterar o cBenef no campo Código de Benefício Fiscal.

Dica

Para ter acesso a tabela com os Códigos de Benefício Fiscal (CBENEF) e respectivos Códigos de Situação Tributária (CST) para consulta, acesse o link Tabela cBenef_X_CST,

Âncora
#2.2ali
#2.2ali
2.2 Alíquota de ICMS Desonerado 

Ao utilizar um Código de Benefício Fiscal, no cadastro de produto no Seller Web deverá ser informado o valor do ICMS Desonerado assim como o motivo da desoneração. Caso esses dados não tenham sido informados ou ainda, informados erroneamente, será apresentada a mensagem alertando que o valor do ICMS desonerado ou o motivo de desoneração não foram informados,

Âncora
#2.3bas
#2.3bas
2.3 Base de Cálculo superior ao limite estabelecido por UF

Com a entrada em vigor da NT 2019.001 foi estabelecido que não será possível informar um valor de Base de Cálculo superior ao máximo definido pela SEFAZ de cada estado. Caso o valor da base de cálculo seja superior ao valor limite estabelecido pelo UF do cliente, o PDV não fará a emissão do documento fiscal e apresentará, no momento da venda a seguinte mensagem:

Aviso

Atenção! Cuidado com a adição de um único produto com quantidade alta ao ser inserido no cupom ou nota fiscal. É possível que a SEFAZ venha a rejeitar a nota fiscal por uma operação de venda com um produto de base de cálculo muito alta.

Âncora
#2.4ide
#2.4ide
2.4 Identificação da NF-e

A Nota Técnica passará a verificar o conteúdo da tag Código da Nota Fiscal. Dessa forma, o valor do código da nota fiscal não poderá ser igual ao número da nota fiscal, assim como não poderá conter números iguais (Ex.: 55555555, 66666666, 77777777) nem sequenciais (Ex.: 12345678, 23456789).

Caso o código da nota fiscal contenha algum desses valores, o documento fiscal será rejeitado e o PDV apresentará a seguinte mensagem:

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