Este programa permite o usuário emitir relatório das despesas lançadas no sistema.

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Localização: Lançamentos > Contas a Pagar > Lançamento de Despesas > "Imprimir"

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F2:Consulta por nome
ALT + I:Imprimir Listagem

ALT + F:

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Para emitir o relatório, o usuário deve selecionar as filiais, a filial logada sempre virá marcada por padrão. Em seguida, é necessário selecionar a operação, das quais:

  • Transportes/Fretes.
  • Energia Elétrica/Gás Canalizado/Água Canalizada.
  • Telefone/Serviço de comunicação.
  • Uso/Consumo/Insumos manipulação.
  • Aquisição de Serviços (NFS-e/NF Municipal/M1/NF-e).
  • Recibos/Diverso.
  • Aluguéis.

O sistema permite ao usuário selecionar a ordem de impressão, por: data de emissão ou data de lançamento, é preciso informar o intervalo de fornecedores (pressione F2 para fins de consulta e seleção). Se desejar que o relatório seja quebrado por filial, selecione a opção: quebrar página por filial.