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Configuração

Parâmetros de comunicação com o WebService:

WebService: xxxxxxxxxxxxx

Chave de Acesso: xxxxxxxxxxxxxx

Chave Secreta: xxxxxxxxxxxxxx

Parâmetro para Conferência de Transações POS no Fechamento de Caixa:

Aba | Titulo a Receber

Depois de realizar o preenchimento e a conexão com sucesso, o cliente terá o acesso aos processos conforme as conexões.

Conexões de acordo com o WebService que o cliente utiliza.


Baixa de Títulos:

Gerencial →  Financeiro →  Contas à Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Conciliadora

Observação: Este processo é utilizado para os cliente que tenha acesso aos arquivos, disponibilizado pelas seguintes empresas.

  • Conciliadora.
  • CashMonitor.
  • DTEF.


Os arquivos serão disponibilizados pelas empresas, e o cliente recebe para importar no sistema EMSys. Para obter a funcionalidade do Processo Arquivo de Baixa de Cartões.

Para importar os arquivos do DETEF ou CashMonitor, Basta Clicar em .

Agora para empresa conciliadora depois de Clicar em , o cliente precisa obter uma conexão, e para importar o arquivo é necessário preencher os campos solicitados, conforme imagem mostra.


Filtros de Visualização:

Os filtros são necessários para obter o resultado especifico, somente que esteja procurando.

Imagem abaixo podemos observar os resultados em Verde, significa que todos os Títulos estão válidos.

Agora esta segunda imagem os Títulos não estão válidos.

É possível Localizar Registros por qualquer uma das colunas existentes no processo.

Informar a coluna de acordo com o resultado que tenha em mãos, assim que selecionar preencher e clicar em Localizar, o sistema irá trazer a linha que você esta procurando.

Liquidar Títulos:  


 
Botão para Liquidar os Títulos localizados e aptos para dar baixa. 

IMPORTANTE

Fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já possam ser baixados (liquidados). 


Cadastro de POS do PDV:

Gerencial →  PDV →  Cadastro POS 

Inserir o número de série do POS (precisa ser o mesmo número que é enviado pelo boavista) para que o sistema entenda que o POS é exclusivo do PDV. Isso vai ser importante para buscar as transações específicas de cada Fechamento de Caixa, onde o número de série do POS será utilizado como filtro de pesquisa. 

 

IMPORTANTE

O número de série deverá ser igual ao <maquinaLoja>CW635337</maquinaLoja>essa informação vem do XML do boavista com as transações. 


OBSERVAÇÃO

Este cadastro não é obrigatório.

Se o usuário cadastrar, iram apresentar as transações do POS cadastrado.

Caso não tenha nenhum cadastro, será apresentado todos que estiverem na relação.


De/Para - Forma de Pagamento POS

Gerencial →  PDV →  Forma de Pagamento →  Cadastro Forma de Pagamento 

Para que o sistema saiba qual a forma de pagamento que deverá ser inserido na duplicata originada do WebService do Boavista, é necessário inserir no cadastro da forma de pagamento a rede e bandeira correspondente dentro da aba Boavista:  
 


Conferência de POS no fechamento de Caixa:

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa

ABA - Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito

ATENÇÃO

Este processo precisa que o caixa esteja aberto, e dentro do prazo de fechamento financeiro.

Clicar em Conferência 

Ao clicar nessa opção o sistema vai abrir a tela para pesquisar as transações.

Assim que entrar no processo conforme imagem abaixo, é preciso clicar em Importar, para que o sistema faça a busca das informações.

Nesta tela conferência ao clicar em Importa, o sistema faz a importação das transações correspondentes à data e hora de abertura e fechamento do turno.

De acordo com as informações que o sistema receber, ele irá mostrar as linhas com as cores de cada situação que tiver pelas transações.

O botão Insere Selecionada(s) vai incluir o registro na parte de baixo e consequentemente incluir a duplicata no fechamento.  

O Botão Deleta Selecionada(s) vai excluir as duplicatas já existentes no sistema, oriundos das vendas realizadas no PDV. 

Caso você tenha informações em mãos de uma especifica Duplica(s) do Boavista, basta selecionar os filtros corretamente, e clicar em Filtrar.

Agora para fazer uma Localização das duplicata do Sistema, é preciso Localizar pelo NSU:

Ao selecionar a Forma de pagamento, o sistema irá obter os resultados de acordo com a seleção.

Após inserir as duplicatas do Boavista no fechamento, após confirmar o caixa o título será gerado e já poderá ser localizado na tela de processamento de baixa de títulos:  

 


 

  • Sem rótulos