- Criado por Fernando Simoes, última alteração em nov 14, 2023
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Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.19.0 - 17/11/2023.
O objetivo desse artigo é atender às demandas de solicitação de clientes referente às Entradas de Mercadorias interestaduais que são sujeitas à substituição tributária e/ou antecipação tributária no Linx Big Farma.
Permissão
Para habilitar essa funcionalidade é necessário liberar a permissão de usuário.
Para isso, vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, clique na aba "Módulos", selecione a categoria "Cadastros" e localize a opção "Vincular CEST/NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributárias (ICMS ST Interestadual)".
Figura 01 - Permissão de Usuário
Troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.
Configuração
Para ativar os cadastros e comportamentos para o cálculo do ICMS ST (Interestadual) e/ou Antecipação Tributária é necessário realizar a configuração no cadastro de filial.
Para isso, vá até o menu Configurações > Filiais > Entradas e clique na aba "Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária e/ou Antecipação Tributária".
Figura 02 - Cadastro e Configurações de Filiais
A nova aba é composta por três opções que por padrão virão desmarcadas:
- - Ao marcar o checkbox e salvar clicando em , alguns comportamentos serão alterados no sistema:
- Será habilitada (mediante permissão do grupo do usuário) a nova tela de cadastro Vincular CEST/NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributária (ICMS ST Interestadual);
- Será realizada a adição de novo campo "Antecipação Parcial Tributária" no Cadastro de Fornecedores;
- A tela do Cadastro de Produtos recebe alterações e inclusões, e
- A tela do Cadastro de Produtos recebe alterações e inclusões, e
- A tela de Manutenção de NFE/XML de Entrada sofre algumas modificações.
- - Ao marcar o checkbox e salvar clicando em , terá influência direta na tela de "Entradas/Compras", onde ao fazer a inclusão do XML e possuir incidência de ICMS ST Interestadual, o usuário será informado que a nota possui um custo aplicado de acordo com o ICMS ST Interestadual calculado para o XML;
- - Na opção "Bloquear a comunicação do XML se ele não estiver com o status de conferido", é possível escolher entre:
→ NÃO - A comunicação dos XML´s com incidência de ICMS ST Interestadual/Antecipação é feita normalmente;
→ SIM - Realizar o bloqueio da comunicação dos XML´s com incidência de ICMS ST Interestadual/Antecipação;
As opções e só poderão ser marcadas se a opção estiver habilitada.
Cadastros
Para utilizar a funcionalidade após a sua configuração, é necessário realizar a criação ou o cadastro do registro na tela de Cadastro Fiscal e a inclusão de novas informações e consultas na tela de Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Produtos.
Vincular CEST/NCM
Após habilitar a permissão de usuário e realizar a configuração de filiais, é possível acessar a nova tela de cadastro.
Para isso, vá até o menu Cadastros > Fiscais > Vincular CEST/NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributária (ICMS ST Interestadual).
Figura 03 - Cadastro de Vínculo CEST/NCM para Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária (ICMS ST Interestadual)
É possível realizar a pesquisa do registro através de Código (ID), CEST e NCM na nova tela de cadastro.
Clique no botão para adicionar um novo registro de vínculo.
Figura 04 - Edição dos Vínculos CEST/NCM
A tela de Edição é composta pelos seguintes campos para preenchimento:
- Código: Esse código segue uma sequência e possui ID único para cada registro;
- CEST: É possível digitar o código do CEST no campo ou buscar um CEST já cadastrado no sistema clicando no botão ;
- Descrição CEST: Ao selecionar o código CEST já cadastrado ao lado do campo com a numeração, é exibida a descrição para esse CEST de acordo com o cadastro;
- NCM: É possível digitar o código do NCM no campo ou buscar um NCM já cadastrado no sistema clicando no botão ;
- Descrição NCM: Ao selecionar o código do NCM já cadastrado ao lado do campo com a numeração, é exibida a descrição para esse NCM de acordo com o cadastro;
- % MVA: Digite a porcentagem do MVA;
- % Redução ICMS ST: Insira a porcentagem correspondente à redução da base de cálculo do ICMS ST;
- % Alíquota Interestadual: Insira a porcentagem da alíquota interestadual correspondente para o registro que está sendo criado;
- % Alíquota Interna: Insira a porcentagem da alíquota interna correspondente para o registro que está sendo criado;
- UF Origem: Será aberta uma tela onde deve ser selecionada uma ou mais UF´s através da lista disponível;
- % MVA Ajustada: Só será exibido o cálculo após a marcação da opção "Utilizar cálculo do % MVA Ajustado para a composição do ICMS ST Interestadual";
Filial Destino: São exibidas todas as filiais cadastradas no Cadastro de Filial onde é possível selecionar a filial destino para o registro.
Depois de definir a Filial Destino, não será possível realizar alteração do campo.
Caso seja necessário realizar a alteração, o campo deve ser duplicado ou o registro excluído para a criação de outro.
- % Fator Multiplicador: O campo só será habilitado para preenchimento após a marcação da opção "Considerar o fator multiplicador na hora do cálculo do ICMS ST Interestadual";
Os campos listados acima são de preenchimento obrigatório para salvar o registro, exceto o campo de "%Redução ICMS ST".
O cadastro ainda conta com as opções:
- "Considerar o fator multiplicador na hora do cálculo do ICMS ST Interestadual": É utilizado para habilitar o campo "%Fator Multiplicador". Ao ser marcado, é considerado outra estrutura de cálculo para o resultado do valor de ICMS ST;
- "Utilizar o cálculo do %MVA Ajustado para a composição do ICMS ST Interestadual": Ao marcar essa opção, será habilitado o campo "% MVA Ajustada" que substituirá a "% MVA" para calcular o valor do ICMS ST Interestadual;
- "Considerar cadastro para mercadorias de origem internacional": Ao marcar, o registro será vinculado à uma mercadoria internacional. O campo <orig> no XML estará como: 1, 2, 6 ou 7, e no cadastro do produto estará como origem internacional, deve ser considerado esse registro com as informações colocadas pelo usuário para elaborar o cálculo do ICMS ST Interestadual;
Não é possível criar registros iguais para a mesma filial.
Caso o usuário tente salvar um registro igual, isto é, todos os campos iguais para a mesma filial destino, será exibida uma mensagem de informação impedindo o usuário de salvar o registro.
Os registros poderão possuir variação de alíquota interestadual, ou seja, CEST e NCM iguais cadastrados, mas que possuem alíquota interestadual e multiplicadores diferentes.
Figura 05 - Documento Oficial Estado do Acre - Secretaria de Estado da Fazenda - Diretoria de Administração Tributária
Fonte: http://sefaz.acre.gov.br/2021/?p=16417#
Nesse caso, existem três cadastros de vínculo para esse CEST/NCM com as alíquotas de 12%, 7% e 4% e multiplicadores de 14,86%, 19,86% e 22,86%.
Esses registros vão ser comunicados do Central para as Lojas que tem o campo "Filial Destino" correspondente.
Cadastro de Fornecedores
Foi criado um novo campo no Cadastro de Fornecedores para que seja feita a inclusão de informações que deem vínculo com o XML importado que seja interestadual.
Após habilitar parâmetro no Cadastro de Filiais (Figura 02 acima destaque ), acesse o Cadastro de Fornecedores através do menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores, selecione o fornecedor desejado e clique em Edição (F2) e selecione a aba Dados Fiscais.
Figura 06 - Cadastro de Fornecedores
Na nova grade "Antecipação Parcial Tributária" são mostradas as colunas para preenchimento:
- Origem: Onde o usuário deve optar por "Nacional 0, 3, 4, 5 e 8" ou "Importado 1, 2, 6 e 7";
- UF: Esse campo virá pré preenchido de acordo com a UF que está no cadastro do fornecedor;
- % Aliq. ICMS do Produto: Deve ser informada a alíquota que o produto deve ter em seu campo totalizador fiscal em seu cadastro para que seja feito o cálculo da antecipação tributária;
- % Antecipação Tributária: Deve ser colocada a alíquota em forma de porcentagem que deve ser aplicada sobre o valor do produto destacado no XML;
- UF Destino: Deve ser inserida a UF respectiva à filial do usuário que vai trabalhar com esse cadastro de fornecedor. Para lojas com múltiplas UF´s, sempre deve ser registrado o valor da coluna referente à UF da filial que vai ser trabalhada;
Abaixo da grade, constam os botões:
- - Replica o registro na grade de antecipação tributária para os outros fornecedores cadastrados no sistema;
- - Inclui um novo registro a grade;
- - Edita um registro já existente na grade;
- - Exclui o registro selecionado na grade.
Ao clicar em ou , será aberta a tela de "Antecipação Tributária" para que seja possível incluir ou editar os registros.
Figura 07 - Antecipação Tributária
A aba Dados Fiscais tem a finalidade de fazer o cálculo da antecipação tributária que vai servir como forma de consulta para o usuário, portanto, essa antecipação não vai ter influência no custo do produto e vai servir apenas para que o usuário visualize se a nota que foi importada pelo sistema e teve incidência de ICMS ST e se existem produtos que sofrem com a antecipação.
Cadastro de Produtos
Foram implementados novos campos no Cadastros de Produtos que devem ser realizados após as configurações para efetuar o cálculo de ICMS ST Interestadual e a finalização de entradas.
Após finalizar a entrada de mercadorias com uma nota que detém as condições do cálculo de ICMS ST Interestadual, vá ao menu Cadastros > Produtos > Produtos, clique em Inf. Gerenciais e depois clique novamente na aba Histórico Custo Médio.
Figura 08 - Cadastro de Produtos - Histórico Custo Médio
Na aba Histórico Custo Médio, a coluna chamada "Vlr ICMS ST" virá preenchida com o valor do imposto que foi calculado quando foi feita a importação da Nota fiscal/XML.
Na coluna Incidência de ICMS ST (Inter), estão disponíveis duas opções para visualização: Sim ou Não.
Sua finalidade é apenas para título de consulta, caso o usuário precise saber se o produto que ele está consultando teve incidência de ICMS ST Interestadual por conta de uma entrada com um XML interestadual.
Essa coluna só aparecerá quando o parâmetro de Configurações Filiais (Figura 02) for ativado. Para todos os produtos ela virá vazia como padrão e, a partir das movimentações de entrada, os valores de Sim ou Não.
Na aba Inf. Fiscais, foi implementada a opção "Vínculo de NCM para Cálculo de ICMS ST (Interestadual)", que só ficará disponível após a marcação do parâmetro na Configuração no Cadastro de Filial (Figura 02).
Nessa aba é mostrado o vínculo de CEST/NCM (se existir) que foi criado na tela "Vincular CEST/NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributária (ICMS ST Interestadual)" (Figura 04).
Figura 09 - Cadastro de Produtos - Vínculo de NCM para Cálculo de ICMS ST (Interestadual)
Nessa tela serão mostrados os registros existentes vinculados juntamente com todas as informações. A grade conta com todas as informações das colunas preenchidas:
- Código (Id);
- CEST;
- NCM;
- %MVA;
- Red. BC ICMS ST;
- % ICMS Interestadual;
- % ICMS Interno;
- UF de Origem;
- Filial de Destino;
- Fator Multiplicador: Se estiver marcado a opção do checkbox na Figura 04;
- %MVA Ajustado: Se estiver marcado a opção do checkbox na Figura 04;
- Orig. Internacional;
Ao clicar no botão , será aberta a tela Vincular CEST/NCM para Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária (ICMS ST Interestadual) (Figura 04).
Cálculo
Com os registros criados e preenchidos na nova tela Vincular NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributária (ICMS ST Interestadual) (Figura 04) e a nota importada na tela de Manutenção de NFE/XML de Entrada, é realizada uma verificação para que o vínculo e os determinados cálculos aconteçam corretamente.
Esses cálculos e comportamentos descritos referem-se à XML de origem interestadual, ou seja, notas com UF de origem diferente da UF que está no Cadastro da Filial (Figura 02).
Caso o XML interestadual já vier com tags pré-preenchidas, o sistema não efetuará o cálculo independente do vínculo CEST/NCM.
Exemplo de tags pré-preenchidas:
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>51.8200</pMVAST>
<vBCST>38.46</vBCST>
<pICMSST>18.0000</pICMSST>
<vICMSST>3.88</vICMSST>
Para saber mais sobre como realizar o cálculo completo, clique no link: https://facil123.com.br/blog/substituicao-tributaria-o-que-eh-e-como-se-calcula/
Estados como o Acre (AC) utilizam o multiplicador ajustado, portanto, a fórmula utilizada para calcular o calor de ICMS ST para esses estados é:
No XML as tags:
vProd (sub tag de Prod) -
(menos)vDesc x
(vezes)%Multiplicador =
(igual)ICMS ST Interestadual
Utilização
Após realizar a liberação da permissão de usuário, configurar os parâmetros no Cadastro de Filiais e criar/cadastrar os registros nas telas de cadastro, é possível acessar a implementação do novo parâmetro na tela de Manutenção de NF-e/XML de Entrada e a adição de dois novos Status como melhoria para a utilização da nova funcionalidade.
Para isso, acesse o menu Operacional > Manutenção de NF-e/XML de entrada.
Figura 10 - Manutenção de NF-e/XML de Entrada
Os novos Status são:
- Notas com incidência de ICMS ST (Inter)/Antecipação;
- Notas conferidas.
Ao clicar no botão e selecionar a opção Nota com incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação, será aberta a nova tela que realiza consultas dos XML´s Interestaduais com ICMS ST ou Antecipação e verifica a aplicação do cálculo do ICMS ST Interestadual e a Antecipação para as notas listadas na grade.
Figura 11 - Notas com Incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação
A tela Notas com Incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação é composta por um campo de pesquisa, onde é possível pesquisar por Chave NF-e, número da nota e data de emissão.
Ao lado da pesquisa, o botão permite a seleção das notas que estão na grade e também filtrar mais de uma nota.
No campo com a Legenda de Status:
- Notas conferidas;
- Notas com antecipação tributária;
- Notas com ICMS ST (Interestadual);
A grade é composta pelas colunas:
- Status: Exibe o status do registro da nota exibida na grade de acordo com as legendas citadas acima;
- Data emissão: Exibe a data da emissão da nota fiscal (XML);
- Nº nota: Exibe o número da nota fiscal (XML);
- Filial ID: Exibe a Filial ID na qual o XML pertence;
- CNPJ emitente: Exibe o CNPJ do fornecedor que emitiu o XML;
- Emitente: Exibe a descrição do fornecedor responsável por emitir a nota fiscal (XML);
- Chave NF-e: Exibe a chave NF-e contida na nota fiscal (XML);
- Valor da Nota: Exibe o valor da nota fiscal;
- UF: Exibe a UF do fornecedor;
- Base de Cálc. ICMS: Exibe o cálculo feito para localizar a base de cálculo do ICMS ST;
- Total ICMS ST: Exibe o valor total do ICMS ST de todos os produtos somados referentes àquele XML. Caso não tenha ICMS ST calculado, não será mostrado nenhum valor;
- Total de Antecipação: Exibe o valor total de antecipação de todos os produtos somados (Figura 06). Caso não tenha antecipação, não será mostrado nenhum valor;
Abaixo da grade são mostrados os totalizadores de valores de ICMS ST e Antecipação e mais quatro botões disponíveis:
- : Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, será aberta a nova tela chamada "Detalhes dos produtos com incidência de ICMS ST(Inter)/Antecipação", onde serão exibidas as informações dos produtos contidos na nota;
- : Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, a nota será marcada como "Conferida". Ao marcar a nota com esse status, aparecerá na tela de Manutenção de NF-e/XML de Entrada (Figura 08). Dessa forma, ao acessar a tela de "Manutenção de NF-e/XML de entrada" será exibida a nota como conferida;
Esse status tem ligação com opção "Bloquear a comunicação do XML se ele não estiver com o status de conferido" na Configurações de Filiais (Figura 02). Se a opção estiver habilitada como SIM, enquanto não estiver com essa marcação de conferida a liberação do XML não vai poder ser efetuada.
- : Clique no botão para acessar o relatório;
- : Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, a tela será fechada e voltará para a tela de Notas com incidência de ICMS ST(Inter)/Antecipação;
Caso o usuário realize a operação de importar NF-e e transferir as informações do XML importado na tela de Manutenção de NF-e/XML Entrada para a tela de Entrada / Compras, se for uma nota com incidência de ICMS ST interestadual, será exibida uma caixa de mensagem na tela informando ao usuário que a nota possui cálculos em relação ao ICMS ST interestadual que não estão destacados na DANFE, fazendo com que o custo dos produtos sofram um aumento de preço.
Figura 12 - Mensagem de Informação
Basta clicar no botão para prosseguir com a entrada da mercadoria.
Relatório
Foi criado um novo relatório que tem como finalidade mostrar as notas com incidência de ICMS ST/ Antecipação que foram conferidas e o usuário que fez a conferência da nota.
O relatório pode ser acessado através do menu Meus relatórios > Entradas > Notas com incidência de ICMS ST/Antecipação conferidas ou pela tela de Notas com incidência de ICMS ST / Antecipação (Figura 11), clicando no botão .
Para a utilização do relatório é necessário realizar a instalação e a liberação da permissão para o usuário.
Para que se tenha acesso a esses relatórios, os mesmos deverão ser instalados.
Central de Relatórios
Vá até o menu Meus Relatórios > Central de Relatórios.
Figura 01 - Menu Meus Relatórios
Para abrir o repositório de relatório selecione o botão ou pela tecla de atalho rápido F9.
Figura 02 - Central de Relatórios
Os mesmos serão listados na tela, clique no relatório que deseja instalar marque-o com a tecla F5 do teclado, em seguida clique no botão ou pelo menu rápido F4.
Figura 03 - Repositório de Relatórios (Vendas por PBM)
Verifique o status do relatório acompanhando a legenda na parte superior direita da tela.
Liberação de Permissão
Após o relatório ter sido instalado, é necessário liberar a permissão para o uso do mesmo no cadastro do grupo de usuários.
Vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuário, digite o nome do grupo no campo Descrição e aperte a tecla F3 ou clique no botão .
Em seguida clique no grupo que deseja liberar o relatório e vá até a aba Meus Relatórios e coloque "S" no campo "Permite?" no relatório a ser liberado.
Figura 04 - Grupo de Usuário
Relatório
Com a permissão dada ao grupo, só retornar ao menu Meus Relatórios e utilizar o relatório instalado.
Figura 05 - Meus Relatórios (Vendas por PBM)
Caso falte algum arquivo para ser instalado, o mesmo será listado na tela para também ser instalado.
- Sem rótulos