Créditos de Fornecedores em devolução de compras - O que é?
Através da rotina de Devolução de Compras (Fácil) é possível gerar uma nota fiscal de devolução, que tem por objetivo anular os efeitos de uma operação anteriormente praticada, seja devolução total ou parcial de mercadorias. Assim, na devolução de compra, a empresa recebe a mercadoria, realiza a entrada no estoque e posteriormente a devolve ao fornecedor, em virtude de irregularidades constatadas nas mercadorias ou mesmo nas condições negociadas.
Neste cenário , ao realizar a devolução, o fornecedor pode conceder um crédito pelo valor dos produtos devolvidos, para que a loja possa usar posteriormente para pagar uma fatura já existente ou mesmo uma nova compra.
No Microvix, é possível gerar este crédito através da rotina de Devolução de Compras (Fácil), seguindo os passos abaixo:
Configuração
Em Suprimentos > Estoque > Devolução de Compras Fácil (Novo) > Configurações (ícone da engrenagem), selecione a opção:
- Utilizar recurso de geração de crédito de fornecedor: define se, ao devolver um item, o sistema pode gerar automaticamente um crédito financeiro com o fornecedor.
Gerando o crédito
Em Suprimentos > Estoque > Devolução de Compras Fácil (Novo), após inserir os itens e clicar em "DEVOLVER", na tela onde são listados todas as informações e totais para conferência, você deverá selecionar de qual forma deseja realizar a devolução:
Detalhe do botão com opções de devolução
- Devolver e Gerar Crédito: além de emitir a nota fiscal, cria um crédito do fornecedor automaticamente, que pode ser usado em compras futuras ou para abater débitos.
- Para essa opção, o lançamento contábil será:
- Débito: Conta configurada na Operação Padrão Crédito com o Fornecedor (65).
- Crédito: Conta configurada na Operação Padrão Devolução de Compra (12)
- Será gerado um complemento concatetando o termo "Gerado crédito ao fornecedor [Número] - Fornecedor: [Código] - [Nome do fornecedor]" tanto no débito quanto no crédito do lançamento contábil.
- Para essa opção, o lançamento contábil será:
Ao optar por "Devolver e Gerar Crédito", caso a conta "Crédito com o fornecedor (65)" não esteja configurada, o sistema usará a mesma regra da devolução sem crédito. E os lançamentos contábeis de impostos (ICMS, etc.) permanecerão inalterados, independentemente da geração de crédito.
- Apenas Devolver: é gerada uma nota fiscal de devolução sem impacto no financeiro e sem geração de crédito.
- Para essa opção, o lançamento contábil será:
- Débito: Conta configurada na Operação Padrão Devolução de Compra (12).
- Crédito: Conta configurada na Operação Padrão Devolução de Compra (12).
- Para essa opção, o lançamento contábil será:
Após finalizar a devolução com crédito, o sistema mostrará uma mensagem confirmando a geração do crédito, incluindo:
- Número do crédito gerado
- Valor do crédito
Como consultar Créditos?
Caso necessário, é possível consultar o histórico de créditos do Fornecedor. Para isso acesse:
Extrato do fornecedor: acessando Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Extrato de Fornecedor.
Informações financeiras do fornecedor: acessando CRM > Clientes/Fornecedores > Informações Financeiras Pagar > "Total de créditos (Fornecedores)".
Extrato de fornecedor
Histórico de créditos
Nota
Este relatório apenas retornará informações caso o fornecedor possua faturas em seu nome.
Utilizando o Crédito em pagamentos pelo Gestão Financeira
A utilização de crédito pode ser realizada através da Baixa de Faturas - Contas a Pagar.
Ao realizar a baixa de faturas a pagar, será apresentada uma opção para que Créditos recebidos de um fornecedor, onde será apresentado o saldo dos créditos disponíveis e poderá ser informado o valor de créditos a descontar para realizar o pagamento da fatura.
Utilizando o Crédito em uma nova Entrada de Compras
O crédito poderá ser utilizado também em uma nova entrada, para tanto acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual) informe os dados da nota e os produtos normalmente, na página de "Dados e Valores da Nota" será possível definir o valor de crédito que será inserido.
Crédito na Entrada de Compras
Ao informar o valor a ser utilizado no pagamento, o sistema irá ratear esse valor nos créditos disponíveis, utilizando sempre os mais antigos e apresentará na página o campo de créditos a movimentação com os créditos, exibindo o código, saldo, valor utilizado e o saldo restante do crédito.
Movimentação de crédito
Ao finalizar, o sistema exibirá o valor que foi utilizado de crédito.
Nota de entrada finalizada com crédito
Atualmente não é possível usar o crédito na rotina de Entrada XML (NF-e)