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Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no Linx Farma ITEC.  (piscar o olho)


Comunicado Importante

Srs. Clientes temos um comunicado importante a fazer!


Constantemente buscamos melhorias nos processos para facilitar o dia a dia de nossos clientes, por esse motivo, comunicamos que partir da versão 06.2024.17, estaremos realizando um processo de padronização na numeração das versões, portanto será possível observar que a maior parte dos módulos estarão com a mesma numeração.

Esse processo será progressivo, até que possamos entregar todos módulos com o mesmo número de versão.

Sempre visando facilitar do processo para nossos clientes.


Para entender melhor o passo a passo da atualização das versões, preparamos o Manual para Atualização das Versões - Linx ITEC - Farma - Linx Shareconfira!

Para Evitar Falhas na Utilização do Sistema

Sugerimos que, ao realizar o download para a utilização da versão, o mesmo ocorra através do "Pacote Completo", para que haja maior comodidade/facilidade na atualização dos módulos e scripts de forma completa.

Realizando o processo de atualização desta forma, será possível evitar falhas no sistema.

Download do Pacote Completo

Download de Pré-requisitos e Versão

Não há pré-requisitos para utilização.

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO

Numeração

Descrição

00970

p_est_prod_desc_final.sql

00971

p_est_prod_descontos.sql

00972v_pdv_vd_rc_cli_conv.sql
00973est_prod flag_agonistas.sql
00974p_est_prod_descontos.sql

Download de Pré-requisitos e Versão

Não há pré-requisitos para utilização.

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO

Numeração

Descrição

18155

V_EST_ANALISE_CFOP.sql

18156P_LOJA_NOVA_PRECOS.sql
18157P_LOJA_NOVA_PRODUTOS.sql
18158UFD_BUSCA_EST_PROD_TBL_DESC.sql
18159P_EST_PROD_CPL_ENTRADAS.sql
18162V_EST_NF_SAI_VENDAS_DEVOLUCAO.sql
18163 EST_PROD FLAG_AGONISTAS.sql
18164P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED.sql
18165P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_BANCARIO_JUROS.sql
18166P_EXP_CTB_MOV_RC_CRED.sql
18167P_UFD_EXP_CTB_MOV_PG_CRED.sql
18168P_WEB_CONV_LISTA_CLI_DETALHADO_ALTERADA.sql
18169AlertaSonoro Atualizacao.sql
18170V_EST_NF_SAI.sql
18171P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED.sql
18172P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_BANCARIO_JUROS.sql
18174P_UFD_EXP_CTB_MOV_PG_CRED.sql
18175UFD_BUSCA_CONTA_BC_CONTAS.sql
18176UFD_EXP_CTB_MOV_RC_CRED.sql
18177P_GT_APLICA_TRIBUTACAO.sql
18178INTEGRA_IFOOD_PROMOCOES OPERACAO.sql
18179TRG_EST_PROD_TABLOIDE_CPL_IFOOD.sql
18180TRG_EST_PROD_TABLOIDE_IFOOD.sql
18181TRG_REGISTRA_CREDITO_CARTAO_COMMERCE.sql
18182V_PDV_VD_DEV_CONVENIOS.SQL
18183IQVIA_API_ARQUIVO.sql
18184IQVIA_API_CONFIG.sql
18185PDV_VD_DEV_EST_PROD_IMP PERC_DESC_IT.sql
18186P_PDV_VD_DEV_EST_PROD_IMP_DEVOLUCAO.sql
18188P_EST_PROD_DESCONTOS.sql
18189V_SPED_EST_NF_SAI.sql
18190EST_PROD_TABLOIDE FLAG_CANAL_VENDA.sql

Ajustes e Melhorias

→ 59916 - Realizado ajuste na view V_EST_ANALISE_CFOP para a flag que identifica se haverá abatimento do ICMS DESONERADO apresentar o valor contábil de Notas NFe corretamente;


→ 60020 - Realizado melhoria na apresentação das informações dos históricos para registros do contas a pagar e receber, com a inclusão do número da conta e remoção do título duplicado no final do histórico. As contas do tipo 0,4,5,7,11,12 (CAIXA) apresentarão a descrição, as demais contas apresentarão número da conta + dígito;


→ 60052 - Realizado ajuste na view base responsável pelo relatório "Vendas e descontos por período";


→ 60135 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_LISTA_CLI_DETALHADO para contabilizar o valor do frete do item das notas fiscais de saída com recebimento em convênio;


→ 60138 - Realizado ajuste na view V_EST_NF_SAI para que quando existirem dois municípios vinculados à mesma cidade, não ocorram duplicidades;

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Aplicação

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Tags Docker

Banco de Dados – PostgreSQL4.11.24.02

-

Banco de Dados – SQL Server *
4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

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Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59769 - Realizado ajuste na aplicação para apresentação correta do retorno dos pedidos. Caminho: Gestão > Módulo Compras>  Suprimento > Pedido > Compra automática Robô > Ativação de Compra, tela "Compras - Ativação de compra automática (Robô)";


→ 59770 - Realizado otimização de consultas SQL e tratativas de erro. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto Loja; 


→ 60383 - Realizada inclusão do checkbox 'Considerar Última Importação Aplicada', que restringe a impressão aos dados da última importação efetivamente aplicada, prevenindo a duplicidade de registros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Consulta > Análises > Estoque nos fornecedores - MCC, tela "Consulta de estoque de fornecedor - MCC vigente";


→ 60461 - Melhoria realizada na validação que impede o salvamento do registro, caso o campo Data vencto esteja vazio, exibindo a mensagem: "Produto XXXXXX com data de vencimento inválida na filial XXXX. A data de vencimento é obrigatória para salvar o agendamento de faceamento!". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Faceamento > Agendado, tela "Compras - Agendamento de faceamento";


→ 60588 - Realizada correção de validações de data e parâmetros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprados/Baseado nas vendas, tela "Compras - Manutenção de estoque financiado\faceamento\limitador";

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Aplicação

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Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

→ 59839 *- Melhoria realizada na adequação da utilização do Token de acordo com seu vencimento. Assim diminuindo a quantidade de solicitação de Token na Funcional Card e aumentando a performance da aplicação;

Ajustes e Melhorias

→ 60177 Realizado ajuste na rotina de validação e envio ao carrinho da PBM E-PHARMA, sendo possível realizar o plano de ação caso o mesmo retorne;

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Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59835 - Realizado criação de parâmetro, à nível de empresa: FLAG_CONTROLE_ESPECIAL_RECEITA_LINX_IO com as opções "0-Não" e "1-Sim". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa ";


→ 60020 *- Realizado melhoria na apresentação das informações dos históricos para registros do contas a pagar e receber, com a inclusão do número da conta e remoção do título duplicado no final do histórico. As contas do tipo 0,4,5,7,11,12 (CAIXA) apresentarão a descrição, as demais contas apresentarão número da conta + dígito. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Utilitários > Exportação > Contabilidade > Movimento, tela "Contabilidade - Exportar movimento contábil";

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Aplicação

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Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03


Consolidador Loja

4.11.11.01

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59748 - Foi realizado um ajuste para garantir que, ao consolidar as vendas Sitef no PDV, as Adms de cartão POS cadastradas no sistema não sejam incluídas, assegurando que apenas as operadoras relacionadas às vendas sejam corretamente incluídas;


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Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;


→ 59910 - Foi realizada implementação no nome do parâmetro Gerar RMV modelo Covisa/SP para Relatório RMV Industria/Distribuidora. Houve, também, ajuste no layout do relatório Estoque - Relação Mensal de Venda (RMV), para apresentar alguns dados necessários, conforme solicitado na portaria nacional 344/98. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Movimentação produtos controlados > Relatório de movimentação, tela "Estoque - Movimentação de produtos controlados para Distribuidoras";

Ajustes e Melhorias

→ 58844 *- Realizado ajuste na função para retornar o percentual do desconto limite, quando houver, no processo de impressão de etiqueta pela tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";


→ 59849 - Realizado ajuste para que, ao digitar ou bipar o código do produto na primeira linha da tela de etiquetas, todos os números sejam reconhecidos normalmente, sem precisar repetir o primeiro dígito ou mudar de linha. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;


→ 59862 - No Módulo Gestão Estoque, foram realizados os seguintes ajustes na tela "Estoque - Rastreabilidade de Lote": O checkbox "Trazer lote com quantidade zerada" foi alterado para "Trazer lote com quantidade zerada e/ou negativa", permitindo agora a visualização de produtos controlados por lote com estoque zerado ou negativo e melhorias no layout da tela e na disposição dos componentes. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Ajuste\Implantação de produto por lote, tela "Estoque - Ajuste\Implantação de produtos por lote";


59890 - Realizada correção na função Prorrogar/Antecipar datas, para que o sistema permite antecipar uma tabela de desconto para a data ATUAL. Houve, também, ajuste na validação de datas, para que a Data Inicial nunca seja MAIOR que a Data Final. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, tela "Estoque - Tabelas de descontos";


→ 59931 - Ajuste realizado para que, quando houver alteração de cidade no cadastro do cliente, ao utilizar a subtela 'Ajuste dados Destinatário' para ajustar a Cidade e UF na nota fiscal de saída através do botão 'Ajustar Destinatário', o novo endereço será exibido no campo 'Cidade - UF', após reabrir a tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas' e consultar novamente a nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção (Ctrl + M), tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";


→ 59933 *- Realizado ajuste na aplicação, otimizando o desempenho e reduzindo sobrecarga de informações na apresentação dos dados do produto. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Manutenção, tela "Estoque - Análise do cadastro de produtos";

 

→ 59962 *- Realizado ajuste na aplicação para realizar a inclusão dos valores de ICMS Desonerado na Nota de entrada de devolução não recebida pelo Fornecedor. Caminho: Gestão > Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;


→ 60054 - Ajustada a aplicação para que, ao realizar a devolução de uma nota fiscal com a natureza 'Entrada Compra', no momento da gravação da pré-fatura, o sistema registre no campo ALIQ_ICMS_INTERNO da tabela EST_PED_VD_IT o mesmo valor da coluna ALIQ_ICMS_INTERNO apresentado na tabela EST_NF_ENT_IT. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";


→ 60160 - A consulta SQL do relatório "Consulta de emissão de notas fiscais" por movimentação/cubo foi ajustada para incluir o campo produto (CD_PROD) nas condições de junção entre as tabelas de notas de entrada e saída. Com isso, cada item de devolução é corretamente associado ao item correspondente da nota de entrada, eliminando a duplicidade e garantindo que o valor exibido no relatório seja o correto, mesmo quando há múltiplas notas de entrada vinculadas à mesma nota de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nota Fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo;


→ 60282 - Realizado ajuste na validação da FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_NFE, para quando estiver configurada com um valor superior a 168 horas, ao tentar cancelar uma nota fiscal de entrada ou saída, seja apresentada a seguinte mensagem: 'Limite excedido: o número de horas parametrizado para cancelamento não pode ultrapassar 168 horas (7 dias)', para a filial, a FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_NFE está atualmente parametrizada com X horas. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção (F9), tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção (Ctrl + M), tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

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Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 57305 - Melhoria realizada com a criação um novo parâmetro chamado 'TipoDesconto', para ser utilizado no momento da geração da remessa. Na aplicação, foi incluído o parâmetro 'Tipo de Desconto' na função GeraBoletoNv(), visando a geração do arquivo de remessa do banco. Após o ajuste, a aplicação está gerando o arquivo corretamente, com o campo na posição 142 preenchido com o valor '1', seguido pela data de vencimento da duplicata. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";


→ 59706 - Realizado ajustes no relatório dinâmico "Consulta de contas a receber" no Financeiro. Para o campo 'DataPagamento', foram realizados dois ajustes: 1- Quando não houver pagamento, o campo agora fica em branco ao invés de exibir uma data inválida, 2-  A consulta agora busca a data de pagamento na tabela RC_PGTO_PDV, que está vinculada ao cupom não fiscal referente a baixa de fatura (Observação: Os títulos pagos como "BAIXA P/NCC" não terão a 'DataPagamento' informada, pois não há vínculos entre as tabelas, e portanto, o relatório não consegue trazer esse dado.). Para o campo 'Atraso': Foi corrigida a lógica para calcular corretamente os dias de atraso das duplicatas vencidas, para duplicatas quitadas o atraso é zerado. Para o campo 'DataVencimento': A consulta foi ajustada para considerar o vencimento configurado no cadastro do modelo de venda do cliente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica;


→ 59754 - Realizado ajuste no layout do relatório "Cartão a vista" impresso no fechamento de caixa, ampliando o campo responsável pela exibição do número do cupom.
Com isso, o relatório agora apresenta o número do cupom completo, sem truncar o último dígito. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa;


→ 59758 - No Módulo Financeiro, foram realizados os seguintes ajustes: Permitir o salvamento do vínculo da duplicata com o DDA da conta corrente Stone, mesmo quando a duplicata já possuía um código de barras. O processo foi adaptado para excluir o código de barras e realizar o salvamento novamente na função cmdVincular_Click(), evitando erro de chave primária (PK). Ajuste realizado na aplicação para que, ao tentar gravar o vínculo da duplicata com o DDA da conta corrente Stone, não sejam exibidas duplicatas com o status "Previsão de Pagamento". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor DDA, tela 'Financeiro - Conciliação De Contas à Pagar DDA';


→ 59875 - A aplicação foi ajustada para que, ao gravar o estorno dos registros selecionados, a tela seja limpa e os dados sejam recarregados automaticamente. Com essa melhoria, o cliente tem a confirmação de que o estorno foi realizado com sucesso, evitando dúvidas e garantindo a transparência do processo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, tela "Conciliação Linx Lotes";


→ 59878 - Melhoria realizada na consulta da tela  'Conciliação Linx' para que, ao filtrar "Por data de Prev. Pagamento", apenas registros com previsão de pagamento dentro do período selecionado sejam exibidos. O filtro agora considera corretamente a data da venda somada ao prazo de vencimento da administradora, exibindo apenas os lançamentos pertinentes ao período informado pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;


→ 59889 - Ajustada a aplicação com a alteração do parâmetro da função AlteraStatusDuplicata, garantindo que o histórico da duplicata seja corretamente salvo quando a entrada do arquivo for confirmada e o status estiver como "Não Liquidada". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";


→ 59905 - Ajustada a aplicação para que, ao realizar a baixa de títulos com juros ou descontos, o sistema reconheça corretamente o valor pago e não interprete a baixa como superior ao valor do título, evitando assim a mensagem: "Registros onde o valor do pagamento for maior que o valor do saldo não serão baixados". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";


→ 60139 - Realizado ajuste na validação das datas compatíveis com a geração do relatório com a visualização em cubo, sendo inclusa mensagem informativa com a inconsistência. Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a pagar > Consultas > CheckIn de entrada> Contas a pagar, tela "Contas a pagar - Check In de entrada no contas a pagar"


→ 60179 - A aplicação foi ajustada para validar os valores da função BuscaCupomFiscal(), permitindo a devolução de vendas em cartão vinculadas ao SuperTroco. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";


→ 60258 - Realizado ajuste na aplicação, para apresentar a mensagem de inconsistência de lotes dos produtos somente após o fechamento da subtela "Cupons com Emissão de Notas Já Efetuadas". Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios"


→ 60398 - Realizado ajuste na função para apresentar corretamente o convênio na abertura da tela "Receber - Manutenção das vendas de convênio", quando o conveniado possuir mais de um convênio vinculado e realizado abertura pela tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado". Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado" > botão direito do mouse >  Visualizar  vendas do conveniado na manutenção de vendas, tela "Receber - Manutenção das vendas de convênio";

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

→ 58247 - Com a implementação da nova Integração do iFood (Merchant-API), foi realizada a melhoria com a mudança de API, antes SiteMercado, agora Merchant-API, possibilitando também o envio de promoções exclusivas;

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59835 - Realizado ajuste na aplicação para adaptar as consultas utilizadas para buscar os dados de produtos do banco de dados conforme o novo parâmetro a nível de empresa FLAG_CONTROLE_ESPECIAL_RECEITA_LINX_IO, quando "0" irá manter os mesmos dados já enviados, quando "1" irá respeitar a nova regra (validar os dois campos do produto Tipo Receita e Cor Receita).

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server

4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 53983 - Realizada tratativa para quando o valor no campo INDICE estiver NULL, na tabela NFe..EST_NF_NFE_LOTE_NOTA, para considerar o valor 1 e, incluso ajustes na gravação de logs;


→ 56319 - Realizado inclusão de regra para não gerar ad TAGs vFCP e pFCP na emissão de nota fiscal de entrada interestadual de consumidor final, não contribuinte (quando idDest=2 (Interestadual) indFinal =1 (Consumidor Final) e indIEDest = 9 (Não contribuinte));

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 52464 - Realizado ajustes na aplicação: Melhorias na função Move o arquivo não validava se conseguiu mover com sucesso para maior resiliência na tentativa de mover o arquivo e se não conseguir ele vai tentar copiar e depois apagar; Melhoria no log para identificar as linhas que correspondem ao mesmo processamento; 


→ 54061 - Realizado ajustes no reprocessamento de notas fiscais; 


→ 59809 - Realizado inclusão de validação para verificar se os itens foram carregados, caso contrário, será apresentada mensagem nos erros de importação de XML no painel do Gestão WEB;

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

-

SOA Services

4.11.24.01

-

Gateway Service

4.11.21.02

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59947 - Realizada correção para possibilitar a visualização dos grupos cadastrados na tela Gestão de acessos. Caminho: Gestão > Módulo Itec Suite > Controle de Acessos > Gestão de Acessos > Cadastros, tela "Gestão de acessos", aba 'Cadastro de grupos';


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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

 58668 *- A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.

Ajustes e Melhorias

→ 59849 - Realizado ajuste para que, ao digitar ou bipar o código do produto na primeira linha da tela de etiquetas, todos os números sejam reconhecidos normalmente, sem precisar repetir o primeiro dígito ou mudar de linha. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão;

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server 4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 59944 - Realizado ajustes na aplicação, separando a validação dos processos: NFs de Saída precisa ter quantidade no lote maior ou igual a quantidade de itens que estão saindo e NFs de Entrada precisa ser a quantidade exata do lote com os itens;

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados - SQL Server *4.11.24.03

-
Banco de Dados – PostgreSQL4.11.24.02

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

59492 - Melhoria realizada com a inclusão da informação do código do vendedor na tela "Fideliza Mais" quando é necessário cadastrar um número de telefone válido para o cliente;


→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;


 60007 - Melhoria realizada com a implementação do fluxo para gravação encriptando o banco postgresql no .xml de cada módulo, uma vez que o mesmo e encriptado, os dados do banco são codificadas e decodificadas utilizando senha secreta;

Ajustes e Melhorias

60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;


→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;

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Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados - SQL Server *4.11.24.03

-
Banco de Dados – PostgreSQL 4.11.24.02

-

Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

→ 59418 Melhoria realizada com a inclusão de todo processo do PEC/FEBRAFAR, conforme é apresentado no módulo Orçamento 3.0;


→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;


 60007 - Melhoria realizada com a implementação do fluxo para gravação encryptando o banco postgresql no .xml de cada módulo, uma vez que o mesmo e encryptado, os dados do banco são codificadas e decodificadas utilizando senha secreta.

Ajustes e Melhorias

→ 60083 - Foi ajustada rotina de gravação de receitas, garantindo que, ao editar um orçamento, os dados de receita sejam mantidos e enviados corretamente para o SNGPC;


→ 60193 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar na tela, os dados dos clientes no orçamento;


→ 60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;


→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;


Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação

Versão

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Tags Docker

Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

-

Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 56051 *- Ajuste realizado na view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS do SQL Server;

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Aplicação

Versão

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Banco de Dados – PostgreSQL

4.11.24.02

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Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

 58668 - A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.

Ajustes e Melhorias

→ 59817 - Realizado ajuste na aplicação na confirmação de pbms enviadas para o concentrador, com o objetivo de atualizar corretamente o código do projeto pbm na venda;


→ 59843 - Realizado ajustes na aplicação para correto funcionamento do Fideliza Mais quando utilizado o Windows 7;


→ 59874 - Ajuste realizado na lógica de confirmação do checkout de produtos na mesclagem de orçamentos, com o ajuste realizado, o sistema identifica corretamente os itens ao inserir o código interno ou código de barras;


→ 60213 - Realizado ajuste na rotina de venda pbm no pdv que são oriunda do televendas, com o objetivo de igualar os valores praticados; 


→ 60230 - Realizado ajustes na aplicação: Aumentado o timeout padrão das comunicações com o Super Troco de 10 segundos para 30 segundos; Ajustado a rotina de validações do Super Troco para não apresentar erro de recebimento e de valores na venda; Melhorado mensagem de erro em falhas na validação do Super Troco;


→ 60232 - Realizado alteração no fluxo do Super Troco em cartão para ser chamado apenas no fluxo da venda;


→ 60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;

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Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

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Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 60051 - Realizado ajustes na aplicação, onde foi removida a validação de arquivos pendentes de integração na atualização dos dados de integração do fornecedor devido a existirem situações que a configuração precisa ser alterada mesmo com arquivos pendentes;

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Banco de Dados – SQL Server4.11.24.03

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Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

→ 59909 - Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

Ajustes e Melhorias

→ 59912 - Ajustada a aplicação com a alteração no algoritmo de validação da quantidade lançada em comparação com a quantidade movimentada. O erro anterior causava uma contagem incorreta, resultando na exibição indevida de mensagens de erro. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Receitas, tela "Manutenção de receitas";


→ 59952 - Ajuste realizado na aplicação para que a consulta realizada pela tela "Inventário Inicial" apresente os dados nos campos "REGISTRO_MS" e "NR_LOTE" quando o agrupamento for feito por "Lote" ou por "Produto". Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Inventário Inicial, tela "Inventário Inicial";


→ 60474 - Realizado correções no de/para: Da query de vendas utilizada para gerar o arquivo; Na tela de receita para carregar o conselho corretamente;

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Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

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Inovações e Melhorias

Ajustes e Melhorias

→ 60277 *- Realizado ajuste para possibilitar a reprodução dos alertas na tela. Caminho: Gestão > Módulo TeleGerenciamento > Gerenciamento > Alerta sonoro, tela "Gerenciamento Alerta Sonoro";

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Banco de Dados – SQL Server *4.11.24.03

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Inovações e Melhorias

Inovações e Implementações

 58668 *- A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.


→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

Ajustes e Melhorias

→ 59956 - Ajuste realizado na aplicação para correção na rotina de validação de senhas com caracteres especiais, uma vez que o serviço SOAP não os aceita. Para contornar essa limitação, as senhas passaram a ser codificadas e decodificadas utilizando Base64, sem realizar o encoding para UTF-8. Caminho: Módulo Televendas Pedido > F7, tela "Seleção de produtos";


→ 59718 - Realizado ajuste na 'Tela CRM' do Televendas Pedido, agora é possível inserir os dados do médico em tela ao selecionar 'Tipo', 'UF' e 'Nr. Conselho', sem a necessidade de utilizar a tela de busca. Caminho: Módulo Televendas > Atalhos > Informar CRM;


→ 59725 - Realizado ajuste na rotina de gravação de receitas. Com o ajuste realizado, é possível associar receitas diferentes para cada unidade de um mesmo produto na venda, após salvar uma receita, ela é exibida corretamente no campo 'Filtrar Receita', permitindo edição e conferência pelo usuário;


→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;

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