A Nota de Débito Tipo 03 - Débitos de Notas Fiscais Não Processadas foi criada pela Reforma Tributária como um mecanismo de ajuste da apuração do IBS e CBS, permitindo que o contribuinte regularize documentos fiscais de venda que, por algum motivo, não foram processados pela apuração assistida.
Ao final de cada período de apuração, o contribuinte deve conferir se todas as notas fiscais emitidas foram consideradas pelo sistema de apuração. Caso alguma nota não tenha sido processada, é necessário emitir uma Nota de Débito Tipo 03 para que os respectivos valores sejam incluídos corretamente no cálculo do imposto devido
Essa nota tem efeito exclusivamente na apuração do emitente e não gera crédito automático para o adquirente.
Quando utilizar?
Utilize a Nota de Débito Tipo 03 quando:
- Uma ou mais notas fiscais emitidas pela empresa não aparecerem na apuração assistida do IBS/CBS.
Exemplo
A empresa emitiu uma NF-e de venda com débito de IBS/CBS de R$ 2.000,00 em janeiro. Ao consultar a apuração do período, percebeu que essa nota não foi considerada pelo sistema.
Nesse caso, deve emitir uma Nota de Débito Tipo 03 informando a chave da NF-e não processada para que o valor seja incorporado corretamente à apuração
Como emitir a Nota de Débito 03 no Microvix?
Configurações necessárias
Antes da emissão, é necessário que:
- Será necessário definir a série que será utilizada na emissão desse documento, acessando: Adm./Financeiro > Gestão Fiscal > Configurações (ícone da engrenagem) > Ações. Selecione a série desejada no campo "Série Padrão para Emissão de NF-e de Crédito e Débito".
- Você também deverá cadastrar previamente um produto genérico para ajuste de apuração e vinculá-lo ao parâmetro "Código do Produto para NF-e de Ajuste na Apuração" neste mesmo local.
Importante!
Pré-requisito importante! Sem as configurações acima a emissão da nota não será possível.
Passo a passo para emissão da nota
- Acesse Adm./Financeiro > Gestão Fiscal > aba Painel
- Utilize os filtros e localize as Notas Fiscais que não foram processadas na Apuração e clique no chackbox para selecionar essas notas.
Notas elegíveis
As notas selecionadas devem obrigatoriamente:
- Ser NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65);
- Estar autorizadas no sistema;
- Não estar canceladas;
- Ser notas de saída ou devoluções de entrada;
- Clique no botão Ações e selecione a opção Nota de Débito
- No campo "Tipo de nota de débito", selecione a opção: 03 - Débitos de NFs Não Processadas
O sistema apresentará automaticamente:
- Número da nota;
- Série;
- Chave de acesso;
- Valor Base;
- Valor Total CBS;
- Valor Total IBS UF;
- Valor Total IBS Município.
Esses dados são apenas para consulta e não podem ser alterados.
Na tela é necessário indicar:
- Data da Apuração: Informar o mês/ano em que o ajuste deve ser realizado na apuração. Preenchimento obrigatório.
- Justificativa: Campo opcional, para informar o motivo da emissão da nota
Após conferir os dados e informada a Data da Apuração, clique em Emitir NF de Crédito.
Após a autorização, o sistema apresenta o número da nota, chave de acesso, DANFE, XML e Documento Interno para consulta e download.
Informações geradas automaticamente pelo sistema
Durante a emissão, o sistema gera automaticamente as seguintes informações:
Dados fiscais da nota
- Finalidade da NF-e = 6 (Nota de Débito)
- Tipo de Nota de Débito = 03
- Modelo fiscal = 55 (NF-e)
- Tipo de operação = Saída
Emitente e destinatário
- Emitente e destinatário serão a própria empresa.
- Caso não haja um cliente no CRM com os dados da empresa, o sistema fará o cadastro automaticamente
- Emitente e destinatário serão a própria empresa.
Itens da nota
Para cada nota fiscal selecionada será criado um item na Nota de Débito, com base do produto configurado anteriormente nas "Configurações" > "Código do Produto para NF-e de Ajuste na Apuração".
O sistema utilizará automaticamente em cada item:
- Código do produto: CFOP5949
- CFOP: 5949
- CST: 811
- Classe Tributária: 811002
Referenciamento
O sistema inclui automaticamente a chave de acesso da NF não processada para cada item gerado, no grupo DFeReferenciado.
Ajuste de Competência
O grupo de Ajuste de Competência (gAjusteCompet) é preenchido automaticamente para que o débito seja considerado no período correto de apuração.
Neste constará a Data de Apuração informada, assim como o valor do IBS e CBS total da nota.
Natureza da operação
O sistema cria automaticamente a natureza de operação com a descrição: DÉBITOS DE NOTAS FISCAIS NÃO PROCESSAS NA APURAÇÃO.
Estoque e Financeiro
A emissão da Nota de Débito Tipo 03 não gera movimentação de estoque e nem registro no contas a pagar/receber.

