Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

SPED3000 - Geração Arquivo SPED Fiscal PIS/COFINS

Sumário

Índice
maxLevel1



Painel


VERSÃO DO PROGRAMA: 10.10






Painel

Assunto

Conforme processo SPED_DIV_PIS_COFINS, o objetivo do programa é gerar um arquivo magnético com informações da Apuração do PIS e da COFINS conforme o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins - EFD-PIS/COFINS
O arquivo é gerado no diretório

...

padrão COPE0100 cadastrado para este programa, com o nome de "spedpc_xxx.txt", onde "xxx" é o número da empresa que gerou o arquivo.

...


Painel

Campos

  • Ano/Mês Geração: Ano e mês para geração do arquivo.
  • Tipo de Escrituração: Tipo de Escrituração: 0-Original, 1-Retificadora.
  • Indicador de Situação: Indicador de Situação: 0-Abertura, 1-Cisão, 2-Fusão, 3-Incorporação, 4-Encerramento
  • Número Recibo Anterior: Número Recibo Anterior: Número do Recibo da Escrituração Anterior, a ser retificada
  • Regime de Escrituração: Regime de Escrituração: 1-Não Cumulativo, 2-Cumulativo, 3-Ambos
  • Tipo de Apuração NF-e: Tipo de Apuração NF-e com base na: 1-Consolidação das operações NF-e, 2-Registro individualizado
  • CPF do Contador: CPF do contador CADA0380.

CRC do Contador: Número de inscrição do contador no Conselho Regional de Contabilidade. Campo não acessível. Extraído do campo "Junta Com./CRC" do CADA0380.

  • Processando: Número da Nota que está sendo processada.h2. Instruções e Observações

...

  • Quanto ao Método de Apropriação do Crédito SPED0380:

Quando utilizado o Rateio Proporcional, alguns avisos aparecerão no PVA, devido ao Crédito Cumulativo.
Consideração da Receita:
"...O PVA quando gera a apuração de maneira automática, não tem condições de detectar quais aquisições são vinculadas exclusivamente ao regime cumulativo ou ao regime não cumulativo. Dessa forma, o comportamento padrão do PVA é "glosar" a parcela cumulativa, com base na receita cumulativa informada no registro 0111.
Contudo, o PVA permite que a empresa ajuste o valor da glosa ocorrida no campo "Parcela do Valor Total da Base de Cálculo, Vinculada a Receitas com Incidência Cumulativa" - Campo 05 do registro M105/M505, de duas formas:1. Gerando o bloco M na sua integralidade, importando e validando as informações2. Ajustando o valor (para mais ou para menos) do campo após a geração automática da apuração.
Nos dois casos, a empresa receberá um aviso, informando que o valor difere daquele calculado pelo PVA. Neste caso, a empresa pode ignorar o aviso, visto que ela está ciente que isto não trata-se de erro..."

  • Programa alterado para o tratamento de alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS entre filiais, conforme definição efetuada no programa SPED0320.

Na geração do arquivo SPED PIS/COFINS será analisada está parametrização para a geração do registro "F100". Caso não exista percentual diferente para outras filiais, o programa manterá o mesmo tratamento. Caso esta parametrização tenha sido efetuada, será gerado um registro novo no "F100" com base nas alíquotas definidas, separando o saldo da conta pela filial parametrizada. O código do produto do registro "F100", será gerado com a formatação -XX no final, onde "XX" corresponde ao número da filial (Ex: PRODUTO-01).")

  • Programa alterado para totalizar os itens de NFs de peças e veículos "M410" e "M810" conforme parâmetros definidos no programa SPED0305.
  • Programa alterado para tratar novos tipos de registros, por força do Ato Declaratório Cofins 91/2013, que altera o "Manual de Orientação do Layout da EFD - Contribuição PIS-Pasep, Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (EFD-Contribuições).

...

Nº.

Campos

Descrição

Tipo

Tam.

Dec.

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M115"

C

004*

-

S

02

DET_VALOR_AJ

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M110.

N

-

02

S

03

CST PIS

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

N

002*

-

N

04

DET BC CRED

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

N

-

03

N

05

DET ALIQ

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

N

08

04

N

06

DT_OPER_AJ

Data da operação a que se refere o ajuste de crédito.

N

008*

-

S

07

DESC_AJ

Descrição da(s) operação(ões) a que se refere o valor informado no Campo 02 ()DET_VALOR_AJ).

C

-

-

N

08

COD CTA

Código da conta contábil debitada/creditada.

C

060

-

N

09

INFO COMPL

Informação complementar.

C

-

-

N

...

Nº.

Campo

Descrição

Tipo

Tam.

Dec

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M205".

C

004*

-

S

02

NUM_CAMPO

Informar o número do campo do registo "M200" (Campo 08 (contribuição não cumulativo) ou Campo 12(contribuição cumulativa)), objeto de detalhamento neste registro.

C

002*

-

S

03

COD_REC

Informar o código da receita referente à contribuição a recolher, detalhada neste registro.

C

006*

-

S

04

VL_DEBITO

Valor do débito correspondente ao código do Campo 03, conforme informação na DCTF.

N

-

02

S

...

  1. Somente implementar este registro(M205), se o conteúdo aposto no campo número. 08 ou 12 do registro M200 for maior que "0".
  2. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "1" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo número.08 do registro M200 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M205" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M205) terá o código fixo 691201 – Código Pis/Pasep não cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 08 do registro M200.
  3. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "2" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo nr.12 do registro M200 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M205" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M205) terá o código fixo 810902 – Código Pis/Pasep cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 12 do registro M200.

...

Nº.

...

Campos

...

Descrição

...

Tipo

...

Tam.

...

Dec.

...

Obrig.

...

01

...

REG

...

Texto fixo contendo "M255"

...

C

...

004*

...

-

...

S

...

02

...

DET_VALOR_AJ

...

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M510.

...

N

...

-

...

02

...

S

...

03

...

CST CONFINS

...

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

...

N

...

002*

...

-

...

N

...

04

...

DET BC CRED

...

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

...

N

...

-

...

03

...

N

...

05

...

DET ALIQ

...

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

...

N

...

08

...

04

...

N

Requisitos 

  • Antes da execução deste programa, é necessária a geração do registro de apuração do PIS e da COFINS, SPED3100.


Painel

Consistências e Restrições do sistema 

  • Quanto ao Método de Apropriação do Crédito SPED0380:

Quando utilizado o Rateio Proporcional, alguns avisos aparecerão no PVA, devido ao Crédito Cumulativo. 
Consideração da Receita: 
"...O PVA quando gera a apuração de maneira automática, não tem condições de detectar quais aquisições são vinculadas exclusivamente ao regime cumulativo ou ao regime não cumulativo. Dessa forma, o comportamento padrão do PVA é "glosar" a parcela cumulativa, com base na receita cumulativa informada no registro 0111.
Contudo, o PVA permite que a empresa ajuste o valor da glosa ocorrida no campo "Parcela do Valor Total da Base de Cálculo, Vinculada a Receitas com Incidência Cumulativa" - Campo 05 do registro M105/M505, de duas formas:1. Gerando o bloco M na sua integralidade, importando e validando as informações2. Ajustando o valor (para mais ou para menos) do campo após a geração automática da apuração.
Nos dois casos, a empresa receberá um aviso, informando que o valor difere daquele calculado pelo PVA. Neste caso, a empresa pode ignorar o aviso, visto que ela está ciente que isto não trata-se de erro..."

  • Na geração do arquivo SPED PIS/COFINS será analisada está parametrização para a geração do registro "F100". Caso não exista percentual diferente para outras filiais, o programa manterá o mesmo tratamento. Caso esta parametrização tenha sido efetuada, será gerado um registro novo no "F100" com base nas alíquotas definidas, separando o saldo da conta pela filial parametrizada. O código do produto do registro "F100", será gerado com a formatação -XX no final, onde "XX" corresponde ao número da filial (Ex: PRODUTO-01).")


REGISTRO M115: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DO CRÉDITO DE PIS/PASEP APURADO

Nº.

Campos

Descrição

Tipo

Tam.

Dec.

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M115"

C

004*

-

S

02

DET_VALOR_AJ

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M110.

N

-

02

S

03

CST PIS

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

N

002*

-

N

04

DET BC CRED

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

N

-

03

N

05

DET ALIQ

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

N

08

04

N

06

DT_OPER_AJ

Data da operação a que se refere o ajuste de crédito.

N

008*

-

S

07

DESC_AJ

Descrição da(s) operação(ões) a que se refere o valor informado no Campo 02 ()DET_VALOR_AJ).

C

-

-

N

08

COD CTA

Código da conta contábil debitada/creditada.

C

060

-

N

09

INFO COMPL

Informação complementar.

C

-

-

N


REGISTRO M205: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A RECOLHER DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA.

Nº.

Campo

Descrição

Tipo

Tam.

Dec

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M205".

C

004*

-

S

02

NUM_CAMPO

Informar o número do campo do registo "M200" (Campo 08 (contribuição não cumulativo) ou Campo 12(contribuição cumulativa)), objeto de detalhamento neste registro.

C

002*

-

S

03

COD_REC

Informar o código da receita referente à contribuição a recolher, detalhada neste registro.

C

006*

-

S

04

VL_DEBITO

Valor do débito correspondente ao código do Campo 03, conforme informação na DCTF.

N

-

02

S


Observação: 

  1. Somente implementar este registro (M205), se o conteúdo aposto no campo número. 08 ou 12 do registro M200 for maior que "0".
  2. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "1" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo número.08 do registro M200 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M205" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M205) terá o código fixo 691201 – Código Pis/Pasep não cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 08 do registro M200.
  3. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "2" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo nr.12 do registro M200 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M205" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M205) terá o código fixo 810902 – Código Pis/Pasep cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 12 do registro M200.


Nº.

Campos

Descrição

Tipo

Tam.

Dec.

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M255"

C

004*

-

S

02

DET_VALOR_AJ

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M510.

N

-

02

S

03

CST CONFINS

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

N

002*

-

N

04

DET BC CRED

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

N

-

03

N

05

DET ALIQ

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

N

08

04

N

06

DT_OPER_AJ

Data da operação a que se refere o ajuste de crédito.

N

008*

-

S

07

DESC_AJ

Descrição da(s) operação(ões) a que se refere o valor informado no Campo 02 ()DET_VALOR_AJ).

C

-

-

N

08

COD CTA

Código da conta contábil debitada/creditada.

C

060

-

N

09

INFO_COMPL

Informação complementar

C

-

-

N


REGISTRO M525: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA.

Nº.

Campos

Descrição

Tipo

Tam.

Dec.

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M115"

C

004*

-

S

02

DET_VALOR_AJ

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M510.

N

-

02

S

03

CST CONFINS

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

N

002*

-

N

04

DET BC CRED

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

N

-

03

N

05

DET ALIQ

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

N

08

04

N

06

DT_OPER_AJ

Data da operação a que se refere o ajuste de crédito.

N

008*

-

S

07

DESC_AJ

Descrição da(s) operação(ões) a que se refere o valor informado no Campo 02 ()DET_VALOR_AJ).

C

-

-

N

08

COD CTA

Código da conta contábil debitada/creditada.

C

060

-

N

09

INFO_COMPL

Informação complementar

C

-

-

N


REGISTRO M515: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DO CREDITO DE CONFINS APURADO 
REGISTRO M605: COFINS A RECOLHER DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA.

Nº.

Campo

Descrição

Tipo

Tam.

Dec

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M205".

C

004*

-

S

02

NUM_CAMPO

Informar o número do campo do registo "M600" (Campo 08 (contribuição não cumulativo) ou Campo 12 (contribuição cumulativa)), objeto de detalhamento neste registro.

C

002*

-

S

03

COD_REC

Informar o código da receita referente à contribuição a recolher, detalhada neste registro.

C

006*

-

S

04

VL_DEBITO

Valor do débito correspondente ao código do Campo 03, conforme informação na DCTF.

N

-

02

S


Observação:

...

 Para o preenchimento dos campos COD_REC e VL_DEBITO do registro M605

...

.

  1. Somente implementar este registro(M605), se o conteúdo aposto no campo nr. 08 ou 12 do registro M600 for maior que "0".


Nº.

Campos

Descrição

Tipo

Tam.

Dec.

Obrig.

01

REG

Texto fixo contendo "M625"

C

004*

-

S

02

DET_VALOR_AJ

Detalhamento do valor do crédito reduzido ou acrescido, informado no Campo 03 (VL_AJ) do registro M620.

N

-

02

S

03

CST CONFINS

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada neste registro

N

002*

-

N

04

DET BC CRED

Detalhamento da base de cálculo geradora de ajuste de crédito.

N

-

03

N

05

DET ALIQ

Detalhamento da alíquota a que se refere o ajuste de crédito.

N

08

04

N

06

DT_OPER_AJ

Data da operação a que se refere o ajuste de crédito.

N

008*

-

S

07

DESC_AJ

Descrição da(s) operação(ões) a que se refere o valor informado no Campo 02 ()DET_VALOR_AJ).

C

-

-

N

08

COD CTA

Código da conta contábil debitada/creditada.

C

060

-

N

09

INFO_COMPL

Informação complementar

C

-

-

N


  1. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "1" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo nr.08 do registro M600 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M605" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M605) terá o código fixo 585601 – Código Cofins não cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 08 do registro M600.
  2. Se o conteúdo recebido em tela "Regime de Escrituração" for "2" Não cumulativo ou "3" – Ambos e ainda o conteúdo do campo nr.12 do registro M600 for maior que "0", será gerado um registro tipo "M605" , onde: o campo COD_REC (3º Campo do registro M605) terá o código fixo 217201 – Código Cofins cumulativo e o valor do campo VL_DEBITO será o mesmo da posição 12 do registro M600.


REGISTRO M625: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DA CONFINS APURADO 
Relação entre os registros novos e seus respectivos registros "pai":

Registro "Filho" (dependente)

Registro "Pai"

 

 

M115

M110

M205

M200

M225

M220

M515

M510

M605

M600

M625

M620


Observação:

...

 Foi utilizado como base para o cálculo das informações o registro "pai" já existente. As informações não obrigatórias (coluna "Obrig".) foram geradas em branco ou zeradas, conforme o caso.

  • Considerar os novos parâmetros ("C" - Crédito / "D"- Débito no campo tipo de cálculo) no cálculo dos valores das contas contábeis parametrizadas no (

...

...

  • ). Caso seja parametrizado "C"- Crédito" somar todos os lançamentos de crédito efetuados na conta no período e caso seja parametrizado "D"- Débito" somar todos os lançamentos de débito efetuados na conta no período.

Esta alteração é referente a lei do Sped Pis/Cofins (Ato Declaratório Cofis nº 20, de 14 de março de 2012) e afeta a geração do registro "0111" e "F100".

  • Mudança no nome do arquivo gerado. O nome passa a ter o formato "spedpc_FFF_AAA_MM", onde "FFF" é o código da filial, o "AAAA" corresponde o ano e o "MM" corresponde ao mês.
  • Incluída consistência para não gerar os registros C110 e 0450 se o documento fiscal for NFC-e. Esta consistência é necessária para atendimento ao Guia de Geração dos Arquivos Fiscais e evitar erros de validação no arquivo gerado.
  • Incluídas alterações para compatibilização da geração do arquivo com o novo layout da EFD – Contribuições:
  • Tratamento do modelo "65" (NFC-e) no registro C100;
  • Inclusão do registro C175 (NFC-e);
  • Alteração no registro 0200, campo 11 ("COD_LST"), para aumentar o tamanho de 4 para 5 caracteres, com máscara "nn.nn" – válido a partir do período de apuração maio de 2015 (versão 2.11 do PVA).

...

  • Na geração dos registros "F100" seja considerado o código do participante cadastrado no

...

  • programa SPED0320. Se não for informado, continuará considerando como participante o CNPJ da filial.
  • Na geração do registro A100 para NFS-e, será verificado se existe registro de número de NF retornado pela prefeitura. Se existir, este será considerado com número de RPS. Caso contrário, permanecerá com o número gerado pelo Sisdia.
  • Para os registros A170 e C170, exibir a conta contábil quando houver a mesma para as informações solicitadas na geração do arquivo.

Campos "24-VL_ICMS_ST" e "25-VL_IPI" não irão mais exibir valores, devendo os mesmos serem somados no campo "16-VL_MERC.

  • Para os registros 1100 e 1500, gerar uma linha para cada mês possuidor de saldo remanescente e não somente o mês imediatamente anterior. Os lançamentos podem ser ajustados e lançados no

...

  • programa SPED0390. Lançamento de Saldo Remanescente.
  • Obrigatoriedade de geração dos registros M115, M225, M515 e M625 nos arquivos gerados com data igual ou superior a 10/2015. Quando selecionado uma data igual ou superior a 2015-10 para geração do arquivo o sistema obriga o campo Gerar Registros M... como 's' para que os

...

Alterado Guia prático da EFD:

...

Principais Alterações do Guia Prático – Versão 1.21 – Outubro de 2015

...

  • registros acima sejam gerados.
  • Alterado Guia prático da EFD:

    Principais Alterações do Guia Prático – Versão 1.21 – Outubro de 2015

    1. Registros de Detalhamento de Ajustes - M115/M515 (PIS/Pasep) e M225/M625 (Cofins): Orientações de escrituração, para os fatos geradores a partir de 01/10/2015. 
    2. Registro F700 - Deduções Diversas: Alteração da regra de obrigatoriedade do campo"VL_BC_OPER", que tem natureza opcional. 
    3. Registros M205 (PIS/Pasep) e M605 (Cofins) - Detalhamento por Código de Receita (Visão Débito DCTF): Orientação de Preenchimento do Campo 03, referente ao código a ser informado. 

      Observação: A relação das alterações constantes nas versões anteriores do Guia Prático da EFD-Contribuições encontra-se disponibilizada no final deste arquivo.|
      Os registros M115/M515 (PIS/Pasep) e M225/M625 (Cofins) foram modificados para enviar as informações sobre detalhamento de alíquota e base de cálculo, bem como o código CST. 
      REGISTRO 0500: Plano de Contas
      REGISTRO 0600: Centro de Custo
      Foi implementado a gravação dos registros: '0500' – Plano de Contas e '0600' – Centro de Custo para o conjunto de todos os registros que possuem o campo 'COD_CTA' ou 'COD_CCUS' em sua montagem. Isto posto, o procedimento a adotar seria realizá-los para somente aqueles que possuírem preenchimento. (Se o campo existir, porém, não tiver conteúdo, a invocação de gravação do '0500' e '0600' não será realizada.


  •  Registro C170, campo "CST_IPI": A geração deste campo se dará da seguinte maneira:

    1. Entradas possuindo itens com tipo de tributação igual a "T" no CADA0170, enviará o código "00" - Entrada com Recuperação de Crédito, já para os itens com tipo de tributação diferente de "T", não será enviado nenhuma informação no campo, ficando o mesmo em braco . 

    2. Saídas possuindo itens com tipo de tributação igual a "T" no CADA0170, enviará o código "50" - Saída Tributada, já para os itens com tipo de tributação diferente de "T", não será enviado nenhuma informação no campo, ficando o mesmo em braco . 


Painel

Opções do programa 

Image Added

CAMPOS

  • Ano/Mês Geração: Ano e mês para geração do arquivo.
  • Tipo de Escrituração: Tipo de Escrituração: 0-Original, 1-Retificadora.
  • Indicador de Situação: Indicador de Situação: 0-Abertura, 1-Cisão, 2-Fusão, 3-Incorporação, 4-Encerramento
  • Número Recibo Anterior: Número Recibo Anterior: Número do Recibo da Escrituração Anterior, a ser retificada
  • Regime de Escrituração: Regime de Escrituração: 1-Não Cumulativo, 2-Cumulativo, 3-Ambos
  • Tipo de Apuração NF-e: Tipo de Apuração NF-e com base na: 1-Consolidação das operações NF-e, 2-Registro individualizado
  • CPF do Contador: CPF do contador CADA0380.

CRC do Contador: Número de inscrição do contador no Conselho Regional de Contabilidade. Campo não acessível. Extraído do campo "Junta Com./CRC" do CADA0380.

  • Processando: Número da Nota que está sendo processada. Instruções e Observações


v10.10 Setembro/2021

Foi implementado nesse programa a opção “Exclui ICMSOP BC” para que seja possível a geração dos arquivos retificadores, bastando selecionar a opção como “S” para que o sistema gera o arquivo SPED  lendo os novos dados recalculados de PIS COFINS.

Para períodos em que já tenha sido emitido as notas fiscais já com a exclusão do ICMSOP da base de PIS / COFINS ( parâmetro do CADA0220 igual a “S”) devera utilizar a opção acima como “N”.

Será gerado no arquivo SPED contribuições o campo 8 do registro C170 com o valor do ICMSOP como desconto,  e nos campos correspondentes as novas base de PIS COFINS com o valor do ICMSOP já deduzido.

Image Added 



Documentação de versões anteriores deste programa

Expandir
titleVersões anteriores

Não há informações disponíveis.