Processo | NEGOCIAÇÃO DE DOCUMENTOS A PAGAR | 
| Tarefa | Negociação de documentos | 
| Objetivo | Negociação de documentos - Contas à PagarV | 
| Evento | Periódico | 
| Abrangência | |
Recursos | |
| (PAGA9000) | Negociação de Documentos – Contas à Pagar | 
| (PAGA4100) | Baixa de Títulos por Memorando | 
| (PAGA0100) | Manutenção de Títulos a Pagar | 
| (PAGA0200) | Manutenção do Pagamento de Títulos a Pagar | 
| (CONT3600) | Razão Analítico por Conta | 
Passo a Passo
Introdução  | 
O processo tem como objetivo renegociar títulos vencidos e a vencer do módulo de Contas à Pagar, possibilitando a quitação dos anteriores e a geração de novos títulos.  | 
Parâmetros  | 
Para utilização desse processo não é necessário uma parametrização inicial.  | 
Negociação  | 
A negociação dos títulos é realizada pelo programa (PAGA9000).   | 
Autorização  | 
A autorização da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "AUTORIZAR". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300).   | 
Cancelar Autorização  | 
O cancelamento da autorização da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "CANC.AUT.". O botão é acessível somente para agentes que possuem um cargo de "Diretor" ou "Gerente" (CADA0300).   | 
Efetivar  | 
A efetivação da negociação é realizada no programa (PAGA9000) através do botão "EFETIVAR". OBS: A efetivação pode ser realizada somente quando a negociação estiver autorizada.   | 
Estornar  | 
O estorno da negociação é realizado no programa (PAGA9000) através do botão "ESTORNO".  
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