VEIC0450 - Faturamento de Pedidos de Veículos

Sumário



VERSÃO DO PROGRAMA: 10.10






Assunto

O Programa utilizado para a emissão da NF do pedido de venda do veículo.

Consistências e Restrições do sistema 

Os módulos usados pelo programa são os seguintes:

  • NOTA1990 – Pede Dados Complementares.
  • NOTA2000 - Emissão de NF's.
  • NOTA2100 - Impressão de NF's.
    Solicita as seguintes informações:
  • Número do Pedido: É o número do pedido atribuído pelo sistema na inclusão no programa VEIC0400.
  • Responsável Pagamento: É o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do veículo.
  • Condição Pagamento: É o código interno da condição de pagamento utilizada na venda.
  • O pedido é automaticamente baixado após a emissão da NF.


CADA0900:

  • A partir da versão 10.10 do produto SISDIA, certos procedimentos de cálculos, geração de tags no arquivo XML, agora serão gerados de acordo com determinados códigos de integrações que serão criados pelo PD& da Linx, onde o sistema verificará o código de integração, data e filial, e se os requisitos forem atendidos. A partir disto, o sistema acatará uma nova sub-rotina ou novo comportamento para a geração de determinada informação.
    Exemplo: Com a nova NT 2020.006 v.120, a SEFAZ criou-se uma nova tag <xPag>, no qual a mesma só deva ser gerada a partir da tag <tPag> com o valor igual a "99 - Outros". Porém essa prática só valerá no ambiente de autorização PRODUÇÃO apenas em Setembro-2021. Para que nós da Linx não façamos mais liberações próximas as datas, criaremos parâmetro que já veem cadastrados nos hotfix, no qual é incluso o mesmo no CADA0900 e já vem ativo por padrão, e com a data da NT em questão. Assim, ao chegar a data de homologação, o sistema passará a acatar automaticamente o que consta no CADA0900. Caso saia uma nova NT mudando apenas a data, basta ao usuário acessa o próprio programa, e alterar a data.
    OBS: Sempre será atualizada as documentações dos programas BALC2000, NOTA1000, NOTA1900, OFIC3500, VEIC0450 e ORCA2000 (programas emissores de NF-e), onde iremos incluirmos sempre que forem criados novos parâmetro de integração, conforme os exemplos citados aqui.

Conforme o exemplo citado sobre a NT 2020.006 v1.20 (xPag), foi incluído o seguinte parâmetro no CADA0900:


Essa mesma lógica aplica-se ao código de integração da NT 2020.005, seguem os parâmetro que devem existir no CADA0900:

  • Filial: Primeira filial que acessar o programa;
  • Matriz integração: Será o mesmo valor do campo "FILIAL";
  • Código de Integração: NT-2020.005;
  • Data Início Integração: 01/09/2021;
  • Integração On-line: S (Aqui é se a rotina será executado ou não);
  • Informações Adicionais 1: Atender NT 2020.005 v1.20
  • Informações Adicionais 2: Grupo X sem UF da placa

Os campos que o sistema verificará sempre serão, Filial, Data, On-line e Código de Integração. Os demais são apenas demonstrativos.


v10.10.07 - Abril/2022

      O programa VEIC0450 foi adequado para atender à Nota Técnica 2021.004, cuja vigência a partir de 12/09/2022.

      A NT contempla a inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).

  1. Essa alteração tornou-se necessária com a publicação do Decreto 8.242 de 2021 do Estado do Paraná que institui a cobrança do Fundo de Combate à Pobreza nas operações com veículos automotores novos sujeitos a Substituição Tributária. Como não havia as tags específicas de FCP neste grupo tornou-se necessária essa alteração que poderá ser aproveitada futuramente para outras UF que optarem por fazer esta cobrança. 
  2. O bloco "ICMSPart" onde foram incluídos as novas tags "vBCFCPST", "pFCPST" e "vFCPST", que corresponde a Base de Calculo do FCP ST, percentual e valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária,
  3. O bloco "ICMSPart" é gerado a partir do registro 3130 no Sisdia.

    Para ativação da geração dessas informações, necessário:
  • Cadastrar o "Codigo Integração" "NT-2021.004" no CADA0900 para a filial em questão.
  • Cadastrar uma vigência do NCM do modelo do veículo no FISC0138, para a UF do cliente destinatário.

          As informações geradas para o FCP ST podem ser visualizadas no NOTA2400, botão "FCP Item".

          Obs. As informações do FCP ST são geradas somente para o CST 10 e 90.

Opções do Programa 

CAMPOS

  • Numero Pedido: Informa-se o número do pedido.
  • Transação: Informa-se a transação;

O campo "transação" precisa informar a resposta da pergunta: "Deseja dar manutenção na descrição do veículo?". Se a resposta for Sim, abre o programa VEIC0200.

  • Setor Venda: Informa-se o setor da venda;
  • Convenio ICMS: Informa-se código do convenio ICMS
  • Descr Opicionais:
  • Proprietário: Exibe CPF/CNPJ do proprietário.
  • Endereço: Exibe endereço do proprietário.
  • Respons Pagto: Exibe CPF/CNPJ do responsável de pgto.
  • Endereço: Exibe endereço do responsável de pgto.
  • Condição Pagto: Exibe condição de pagto.
  • Valor Frete: Exibe valor do frete.
  • Valor Seguro: Exibe valor do seguro.
  • Alíquota ICMS: Exibe valor Alíquota ICMS.

INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕES

  • Na venda de veículos usados, o programa não imprime o código do RENAVAN dos veículos.
  • Solicita o agente consultor quando for abrir a O.S. de PVN.
  • Nos pedidos de venda de veículos novos ou usados emitidos em uma filial centralizadora por vendedores de outras filiais, o programa consiste a "Sigla do Setor" CADA0305 do agente e a correspondente da filial do pedido do veículo, que devem ser as mesmas.
  • Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo "Imprime Minuta".
  • Ao faturar o veículo, calcula o valor do bônus, baseado na tabela de manutenção de bônus dos veículos VEIC0015, e grava a informação no programa de dados da compra do veículo CLIV1200, quando não tiver a informação.
  • Efetua o desconto automático do ICMS para órgãos públicos, conforme determina o Decreto n.º 5.825/2003 do Estado de Goiás.

Para isto, informar que o cliente é isento de ICMS no CADA0380, colocando a legislação na Observação da Isenção do ICMS e informar no CLIV1070 a Alíquota do ICMS que é aplicada no valor do veículo para se tornar o desconto em questão.

  • Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, desde que o campo "Atualiza Vencto Veículo" do programa VEIC0010 esteja parametrizado com "S" (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo, registrada no programa0 VEIC0010, campo "Quantidade Dias de Prazo".
  • Geração de Agenda para Revisões, através da tela "Dados para Agenda":
  • Para Bandeira "TOY" – Toyota, a agenda pode ser consultada no OFIC0380.
  • Para outras Bandeiras, a agenda pode ser consultada no CLIV2350.


  • Geração do formulário de Entrega Técnica

Para acesso a exibição e impressão dos formulários, após o usuário registrar os dados de faturamento via numero de pedido gerado no VEIC0400 e a liberação do faturamento ocorrer sem restrições, irá mostrar uma mensagem conforme imagem abaixo.

Ao escolher a opção "Sim" o sistema será redirecionado para a tela Entrega Técnica, caso seja escolhido "Não" seguirá fluxo do VEIC0450.

Consoante a reemissão ou emissão posterior de um dos formulários, a exigência será que o pedido de venda já esteja faturado , ao informá-lo no VEIC0450, caso já esteja faturado é apresentado uma informação no rodapé da página e após esta informação será exibida a mensagem de emissão do formulário.

A visualização da mensagem de emissão e consequente a exibição dos formulários só estará disponível para a bandeira "MBB".

Documentação do processo de Entrega Técnica - FORMULARIO_ENTREGA_TECNICA .

Especificidades de montadoras 

Montadora: PEUGEOT

Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, terá 120 dias para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, conforme a modalidade do pagamento.

Modalidade

Cadastro

Pagamento

Plano de Cotização

VEIC0010
Banco = 80
Conta = 03

7 dias corrido após o faturamento.

Crédito Rotativo

VEIC0010
Banco = 80
Conta = 04

  • 1º ao 7º dia: Pagar até o 14º dia corrido após o faturamento
  • 8º ao 113º dia: Pagar até o 7º dia corrido após o faturamento
  • 113º : Pagar até o 120º dia

Se ocorrer o cancelamento da NF, o programa NOTA2450 volta o vencimento antigo.

O programa não atualiza a data do vencimento do título a pagar, estando este totalmente pago. O mesmo ocorre no cancelamento da NF.

  • O Cadastro da senha que é solicitada no programa é feito através do programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:

21 - PERMISSAO DE ITENS NA OS,
31 - PERMISSAO DE PECAS NA OS,
41 - PERMISSAO DE SERVICOS NA OS.

  • No faturamento do pedido, após digitar o número do pedido, uma nova janela é aberta para digitação da Quilometragem Média por dia e do Agente responsável para geração da agenda. A agenda tem manutenção no programa OFIC0210.
  • Havendo O.S. em aberto é solicitada senha para emissão da NF do veículo. A senha solicitada somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa cadastrada no programa CADA0295 - PERMISSAO FATURAMENTO COM OS ABERTA.
  • Durante o faturamento de um veículo, é requisitado se o mesmo faz parte dos veículos do Programa Sempre Novos e a data de início da garantia, que pode ser alterada a qualquer momento no programa VEIC0346.
  • O programa registra as incidências efetuando o cálculo a partir do percentual, contido na tabela CXINCCOM, que está no programa VEIC0028.
  • Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente o setor no programa CADA0305 para a contabilização da venda, de acordo com o tipo de veículo (novo ou usado):

1) O veículo é vendido por um agente de uma filial diferente da que o veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais envolvidas;
2) O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vende um veículo usado e vice-versa.
Quando não localizado um setor específico para a contabilização da venda, a informação é solicitada na tela.
É feita a checagem para verificar a existência de incidências automáticas a ser lançadas no momento do faturamento do veículo. Se existir, são efetuados os devidos cálculos, com base no custo do veículo se o campo "Custo/Venda" for igual a "C", ou pelo total da venda, se o campo "Custo/Venda" for igual a "V". Em seguida é registrada a incidência.

  • Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação de existência de O.S. aberta para o veículo, com base na tabela CSTPOSNF, que está no programa OFIC1004. Caso existam O.S's abertas dos tipos registrados, o programa pede a senha para confirmar o faturamento do veículo mesmo possuindo O.S.s abertas.


  • Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação referente ao Tipo de Pagamento, com base na tabela CXTPPGVW, que está parametrizado no programa VEIC0070.

Dependendo da parametrização é a forma pela qual será impresso na NF, podendo ser:
"C" = Corpo da NF Detalhada
"R" = Corpo da NF Resumido
"O" = Observação Detalhada
"E" = Observação Resumida
"N" = Nenhum

  • O programa passa a calcular nos "Dados para Agenda", a Quilometragem Média por Ano, Mês ou Dia. Informando a Média por Ano, o programa calcula a Média por Mês e a Média por Dia, o mesmo acontece se for informada diretamente a Média por Mês, o programa calcula a Média por Dia. Permitindo também informar diretamente a Média por Dia.

  • Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, desde que o campo "Atualiza Vencto Veículo" do programa VEIC0010 esteja parametrizado com "S" (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo, registrada no programa0 VEIC0010, campo "Quantidade Dias de Prazo".
  • Geração de Agenda para Revisões, através da tela "Dados para Agenda":
  • Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo "VIP1: Utiliza" do CADA0220 for igual a "S", o evento gerado passa a ser chamado "VEICFATXXXYZZ", onde:

XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM – Caminhões e Ônibus e TRT - Tratores.
Y identifica se é veículo "N" = Novo ou "U" = Usado
ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400 conforma cadastro do programa VEIC0090
OBS.: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de venda cadastrados no VEIC0090.

  • O campo "Exige Fone" do programa VEIC0020, não existe mais, passando a ser parametrizado no Programa CADA0384.
  • Quando um veículo é faturado, as informações do programa CADA0680 são alimentadas automaticamente.
Montadora: FORD

Ao faturar o pedido de venda de veículos, o vencimento do título a pagar PAGA0100 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a quantidade de dias de prazo é verificado no VEIC0010 – campo "Atualiza Vencto Veículo" e "Quantidade de dias de Prazo"), através do banco e conta do Floor Plan do movimento de compra do veículo CLIV1200.
Também é contabilizado automaticamente o valor do FUNDIF (CLIV1200 – campo "Valor Fabrica").
Vide esquema de contabilização: CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.
Vide processo completo: CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD.

  • Ao gravar as informações referente a propriedade, incluído no campo data2 para ser gravado o campo "Data Prevista para Quitação do Financiamento", que pode ser conferido através do Programa VEIC0950.

Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.
Ao faturar um veículo com bônus e rebate do Floor Plan é gerado:

  • Um registro no VEIC0027 com o valor do bônus + rebate do Floor Plan, de acordo com a incidência parametrizada no FORD0070 – campo "Incidencia Floor Plan" e "Indexador do Floor Plan").
  • Um título a receber com o valor do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 - campo "Tipo Título Bonus Floor Plan").
  • Um título a receber com o valor do rebate do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 – campo "Tipo Título Rebate Bonus FP).
  • Um título a receber com o valor do bônus incentivo (CLIV1200 campo "Valor do Bonus") e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 – campo "Tipo Título Bonus Incentivo").

OBS:

  1. Ao cancelar a NF NOTA2450 o processo é desfeito.
  2. Ao emitir uma NF de devolução do veículo ORCA2000 o processo NÃO é desfeito, estando o bônus recebido ou não. Neste caso o programa controla através da tabela FDDUPFLO a geração do novo bônus ao faturar o veículo devolvido.
Montadora: TOYOTA

Somente é permitida a abertura de OS com os tipos padrões estabelecidos pela TOYOTA. São eles:

  1. Tipos de OS's paga pelo Cliente: "CFF", "CFS", "CFP", "CAI", "CAR". "CSR", "CSP", "CSG", "CSS", "CSF" e "CSO".
  2. Tipos de OS's de Garantia: "GF", "GA", "GS" e "GSR".
  3. Tipos de OS's Interna: "IFN", "IFU", "IFG", "IFA", "IFP", "IFS", "IFD", "IFR", "IAN", "IAU", "IAG", "IAA", "IAP", "IAS", "IAD", "IAR", "IAC", "ISN", "ISU", "ISG", "ISA", "ISP", "ISS", "ISD", "ISR" e "ISC".


A "Media de Km / Mês" exibida tem origem no passo "Qualificação da Ficha de Negócio", aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.

  • Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme parametrizado no campo "Tipo Dias de Prazo" do programa VEIC0010.


  • 1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe para veículos, somente quando o parâmetro "Imprime Duplicata Danfe = S" no programa VEIC0070.

2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a "Transação" de venda padrão cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não poderá ser alterada.
3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl. Agri." do programa CADV0170) Usados (campo "N/U: = U" do programa VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal "99999996" que deve ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores com base na Alíquota da Classificação Fiscal "99999996".

  • HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a pagar da NF.
  • O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.

Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.

  • É verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para calcular a data da próxima revisão do veículo.
  • Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: "CONTRATO MANUTENÇÃO: 999999", onde o número representa o contrato.
  • Não permite alteração no campo Média quilometragem.

Montadora: JOHN DEERE
  • Será disponibilizado o botão "Registra Produto" GAJD1001, que permite efetuar o registro do equipamento para garantia ou a atualização do histórico de propriedade.
  • Passa a tratar o faturamento de mais de um equipamento (chassi) por pedido de venda VEIC0400. Para o processo de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar no botão "+", o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção dos chassis, clicar na opção "Visualizar Lista de Chassis". Essa opção exibe todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido de venda VEIC0400, como também a simulação da venda VEIC0410.
  • A simulação da venda VEIC0410 acessada pelo programa VEIC3000 exibe o resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se informa o chassi será exibido o termo "MAIS DE 1 CHASSI", não sendo possível o acesso a esse campo.
  • Quando a simulação da venda VEIC0410 for acessada fora do programa VEIC3000 será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis envolvidos na negociação.
    A autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.
Montadora: CITROEN
  • Para filiais com bandeira CITROËN que utilizarem o processo Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.

  • No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro "SAV" cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.
Montadora: PEUGEOT
  • Para filiais com bandeira PEUGEOT que utilizarem o processo Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.

  • No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro "SAV" cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.
Montadora: RENAULT
  • Específico cliente bandeira RENAULT parametrizado para utilizar o Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Renault Salesforce.
  • No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema verifica se a opção "Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não" do programa de parâmetros VEIC0020 autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui parcelas vencidas.
  • Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do FISC0170 por Unidade de Federação.
  • Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda. Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está definida para o veículo VEIC0020 e se a(s) respectiva(s) autorização(ões) foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista, será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: "Faturamento não autorizado: pendente comercial.".

  • Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do programa VEIC0400 – Pedido de Venda'. A digitação destas informações no momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o parâmetro 'Exige quilo/Horim para gerar agenda' existente no programa VEIC0020 for 'P' ou 'F'. Se o parâmetro cadastrado estiver com 'N', somente será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.
  • O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida. Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.

  • Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:


A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

  • Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
  • Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
  • Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.


  • No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o tipo de equipamento e com a informação cadastrada CADV0170 campo "Designação Número Equipamento" que indica o termo se é "C" = Chassis ou "S" = Serie. Verificar se no programa CADA0222 se está parametrizado "Usa NF-e = S".

  • VEIC0450 fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O programa foi alterado para emitir a mensagem "Calendário não gerado para o período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar", ao invés de nada mostrar.


Montadora: CHRYSLER
  • Específico cliente bandeira CHRYSLER parametrizado para utilizar o Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Salesforce Chrysler.
Montadora: TOYOTA
  • Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja "S", a média de quilometragem será calculada com base na média de KM da última ordem de serviço do veículo.
    Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja "N" ele seguira o fluxo normalmente para a tela citada logo abaixo.
  • Ao informar um setor, este será registrado automaticamente em tabela específica, controlada por modelo/agente do pedido, possibilitando a recuperação automática deste setor em um próximo faturamento para este mesmo modelo/agente do pedido. Este setor também será consultado na geração da planilha Excel pelo programa VEIC4340 – relatório de Veículos Faturados.

Ao passar do campo "Numero Pedido", verifica se o chassi do pedido informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.

  • Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

  • Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a Forma de Pagamento CADA0145 de sigla "BOA" deve se indicar no campo "Pede Vcto/Valor" = "S" do CADA0140 referente a condição de pagamento. Além do sistema estar integrado ao SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela solicitando a digitação do Nosso Número, que será uma informação obrigatória.
  • Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo "FIN/DAM/Plaq/Ser" do cadastro do Veículo VEIC0200 esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo Texto Código do item da nota.
  • Quando for faturado um veículo novo será gerada uma agenda em 60(sessenta) dias para a inspeção de boas-vindas. Para a família Toyota Lexus não será gerada agenda de Boas-Vindas.
  • Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de se efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de 'classificação fiscal' relativo aos itens comercializados. As operações neste código 'VEIC0450' estão sujeitas às configurações realizadas através do programa 'fisc0131' com configuração realizada por classificação fiscal.
  • O valor "default" para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido através do parâmetro informado no (FISC0100 – campo "Pagamento Frete-VEI"). Os valores válidos são: 1=Emitente2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário.
Sendo o responsável o Emitente ("1") ou o Destinatário ("2"), não há necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a partilha de ICMS interestadual).

Solução de problemas 

Descrever as principais dificuldades que podem aparecer para o usuário e dar dicas de como ele pode resolve-las.

EXEMPLOS:

  1. Estação do usuário não abre o Sisdia FX após acesso ao link pelo Mozilla Firefox 

Digite na barra de endereços o link about:preferences


Documentação de versões anteriores deste programa

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